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江蘇國稅電子稅務(wù)局登錄用戶名是什么,江蘇國稅網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳的用戶名是什么

來源:整理 時間:2022-12-16 16:28:39 編輯:金融知識 手機版

1,江蘇國稅網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳的用戶名是什么

你的稅號就是用戶名

江蘇國稅網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳的用戶名是什么

2,登錄國稅網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳的用戶名和密碼是什么

用戶名是你公司的稅務(wù)登記證號碼,密碼初始是8個8.

登錄國稅網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳的用戶名和密碼是什么

3,網(wǎng)上如何報稅登陸的密碼和用戶名是什么

朋友,你得看你所在的區(qū)域咯,網(wǎng)上報稅很慢。且不能進行零申報,你還是在大廳辦理,來得快一些。

網(wǎng)上如何報稅登陸的密碼和用戶名是什么

4,在網(wǎng)上報稅登陸時用戶名是什么

稅號 稅務(wù)登記證上那個 要先去稅務(wù)開通 http://www.goldenfinance.com.cn/

5,我在南京國稅局網(wǎng)上報稅請問登錄時的用戶名是什么初始密碼是什

所登錄的用戶名就是你的納稅人識別號, 即稅號。密碼是自己設(shè)定的,如果忘了可以和你們的稅管員聯(lián)系找回。也可以試試初始密碼 888888
一般來說您所登錄的用戶名就是你的納稅人識別號,也就是您的稅務(wù)登記證上的號碼.再看看別人怎么說的。
一般來說您所登錄的用戶名就是你的納稅人識別號,也就是您的稅務(wù)登記證上的號碼.

6,我是從5月份開始執(zhí)行網(wǎng)上報地稅的新用戶第一次登陸的用戶名和密

地稅零申報,而且是門前申報,網(wǎng)上申報納稅的具體資料和流程如下:有人以前也是在家申報的,后來在辦公室開始也是和你一樣,卸裝了驅(qū)動重新下載又重啟電腦,發(fā)現(xiàn)usb接口也正常的,之前在另外的電腦上申報過,后來去跟稅務(wù)說了他們說是只認一個IP地址,不過他們在稅務(wù)網(wǎng)上弄了一下,說可以在辦公室申報了。你去稅務(wù)說明一下應(yīng)該就可以了的。你有國稅的年度納稅申報填報軟件沒,有的話插入驅(qū)動盤進入系統(tǒng)就可以按步驟填報資料了啊,填完審核數(shù)據(jù)打包到國稅大廳申報就行了。再咨詢下所在地的國稅局或?qū)9軉T具體怎么回事,應(yīng)該會給你光盤重新安裝好驅(qū)動系統(tǒng)的。你必須要安裝好驅(qū)動程序,任務(wù)欄右下角會出先一個建行標志,插入usb,查看里邊有沒有證書,如果沒有,說明電腦還不能識別usbkey,需要安裝,如果有,重新開起IE,就能使用了。在國稅局的網(wǎng)站上,你找到“網(wǎng)上申報系統(tǒng)”點擊進入后,就可以。首次使用時,要把UKEY的驅(qū)動安裝好。然后,退出此系統(tǒng)后,再把進入網(wǎng)上申報系統(tǒng),但這次要用安全登錄才可以。網(wǎng)上申報辦理流程以下為準備工作:1、與專管員聯(lián)系,由專管員為公司注冊。2、從省地稅局網(wǎng)站上下載協(xié)議書。點辦稅區(qū)中的“納稅申報”――新用戶注冊――已閱讀――點擊“點擊這里下載協(xié)議書” ――打開――打印一式三份,填寫協(xié)議書中的乙方資料及開戶金融機構(gòu)名稱及帳號,加蓋單位公章交大廳,拿密碼信封,拷貝根證書、單證書和網(wǎng)上申報操作說明。3、進入江蘇省地稅局網(wǎng)站,點辦稅區(qū)中的“納稅申報”,輸入用戶名和初始密碼,登錄后修改有關(guān)資料。以下為日常操作:4、保證納稅帳戶中有足夠的資金可以劃轉(zhuǎn),進入市地稅局網(wǎng)站,點辦稅區(qū)中的“納稅申報”,輸入用戶名和密碼,進行網(wǎng)上申報,并報送財務(wù)報表。5、申報后可以到征收大廳自助區(qū)打印完稅憑證。6、經(jīng)常查看自己公司的信箱。7、每半年從網(wǎng)上申報系統(tǒng)中查詢打印各期納稅申報表及稅務(wù)機關(guān)要求的其他附列資料,簽字蓋章后報主管稅務(wù)機關(guān)存檔。地稅門前申報納稅流程:一、辦理條件 納稅人、扣繳義務(wù)人必須依照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的申報期限、申報內(nèi)容如實辦理納稅申報。二、所需資料 1、 注冊類型:集體企業(yè)、有限公司、聯(lián)營企業(yè)、私營獨資企業(yè)、三資企業(yè)、機構(gòu)代表處 ①《省地方稅收納稅申報表(綜合)》; ②《扣繳個人所得稅匯總報告表》(個人所得稅需用U盤存儲相應(yīng)月份個稅系統(tǒng)的DAT文件) ③財務(wù)會計報表:《資產(chǎn)負債表》、《損益表》; ④《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》(適用于地稅征收企業(yè)所得稅的查賬征收企業(yè))或《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(B類)》(適用于地稅征收企業(yè)所得稅的核定征收企業(yè)); ⑤《企業(yè)所得稅年度匯算申報表》(適用于地稅征收企業(yè)所得稅的企業(yè),于次年的4-5月提交); ⑥《地方稅收發(fā)票業(yè)戶使用情況表》(領(lǐng)用發(fā)票業(yè)戶提交); ⑦費用表(機構(gòu)代表處提交)。 2、 注冊類型:三來一補企業(yè) ①《省地方稅收納稅申報表(綜合)》; ②《扣繳個人所得稅匯總報告表》(個人所得稅需用U盤存儲相應(yīng)月份個稅系統(tǒng)的DAT文件) ③財務(wù)會計報表:《資產(chǎn)負債表》、《損益表》; ④《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(B類)》; ⑤《企業(yè)所得稅年度匯算申報表》(適用于地稅征收企業(yè)所得稅的企業(yè),于次年的4-5月提交); ⑥《三來一補企業(yè)稅務(wù)指標月報表》。 3、 注冊類型:

7,登錄江蘇國稅用戶名和密碼

你要是納稅人肯定會有國稅部門會統(tǒng)一給你號碼
企業(yè)在做每個月的出口退稅申報之前(企業(yè)每個月都要做申報,即使當(dāng)月沒有出口業(yè)務(wù)),應(yīng)準備好兩份資料:當(dāng)期出口貨物明細和當(dāng)期收齊出口單證明細,然后,按以下步驟操作: 一進入出口退稅系統(tǒng).初始用戶名:sa(注意大小寫);初始密碼為空. 二當(dāng)期所屬期設(shè)置.填入的所屬期為業(yè)務(wù)的所屬期.如:2006年10月10日對9月份業(yè)務(wù)進行處理,應(yīng)填入200609. 三 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細申報錄入-新增. 1 所屬期自動生成. 2 序號編制規(guī)則是從0001到9999,記銷售日期自動生成. 3 所屬期標志自動生成. 4 進料手冊登記號填對應(yīng)的進料加工手冊號,如果是一般貿(mào)易(不是進料加工業(yè)務(wù)),則為空. 5 出口報關(guān)單號視情況而定 a 如果當(dāng)期出口并且當(dāng)期已經(jīng)收齊了單證(出口報關(guān)單和核銷單),則填實際的報關(guān)單號,取報關(guān)單右上側(cè)編碼的后9位+00x(通常,一份報關(guān)單會有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報關(guān)單號為編碼的后9位+001,依此類推.),報關(guān)單號為12位數(shù)字. b 如果當(dāng)期出口,沒有收齊單證,報關(guān)單號視稅務(wù)局的要求,若沒有要求則為空,若要求填虛擬報關(guān)單號,則為年4位+月2位+00a+00x,共12位數(shù)字.如2006年9月的第二單第一筆,報關(guān)單號為200609002001,2006年9月的第二單第二筆,報關(guān)單號為200609002002. 6 出口日期為報關(guān)日期. 7 外匯核銷單號.如果外匯核銷單已經(jīng)收齊,填實際核銷單的號碼,如果沒有收齊核銷單,則為空. 8 代理證明號.如果是代理業(yè)務(wù),則為實際的代理證明號,如果是有出口經(jīng)營權(quán)的出口自己的產(chǎn)品,則為空. 9 單證收齊標志.如果當(dāng)期出口且收齊單證,則為空,如果當(dāng)期出口,沒有收齊單證,則為bh. 10 出口商品代碼.可下拉選擇,為海關(guān)對應(yīng)的商品代碼.該代碼對應(yīng)具體的征退稅率. 11 出口商品名稱自動生成. 12 單位自動生成. 13 出口數(shù)量為實際的出口數(shù)量. 14 原幣代碼可下拉選擇.若為美圓,則為usd. 15 原幣幣別自動生成. 16 原幣離岸價為報關(guān)的fob價. 17 原幣匯率可以為月初的匯率或者是月末的匯率,關(guān)系到本幣的當(dāng)期出口銷售額. 18 人民幣離岸價自動生成. 19 美圓匯率同原幣匯率. 20 美圓離岸價自動生成. 21 征稅稅率自動生成. 22 退稅率自動生成,由商品代碼決定. 23 征退稅差額自動生成. 24 應(yīng)退稅額自動生成. 25 出口發(fā)票號為商業(yè)發(fā)票上的發(fā)票號,不能為空. 26 保存/取消/保存并增加.保存則保存該條記錄,保存并增加直接進入下一條記錄的錄入. 27 序號重排對記錄的序號進行重新排列.如果斷號或者重號,則不能進行以后的明細數(shù)據(jù)申報. 四 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-收齊出口單證明細錄入-新增. 這一操作是對前期出口但沒有收齊單證的業(yè)務(wù),本期做收齊單證.因為前期出口,已經(jīng)做了出口貨物明細申報錄入,并且已經(jīng)進行了申報,所以,本期收齊單證是在前期數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進行的工作. 1 根據(jù)收齊的單證,找到對應(yīng)的前期錄入的數(shù)據(jù),點擊修改. 2 所屬期自動生成. 3 序號規(guī)則同出口貨物明細申報錄入. 4 單證收齊標志為bh.可以看出,填上bh后,出口報關(guān)單號和外匯核銷單號欄變?yōu)榭商? 5 出口報關(guān)單號為報關(guān)單上右上角編碼的后9位+00x(通常,一份報關(guān)單會有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報關(guān)單號為編碼的后9位+001,依此類推.),報關(guān)單號為12位數(shù)字. 6 外匯核銷單號為核銷單上號碼. 7 提示報關(guān)單號與以前報關(guān)單號不符,核銷單號與以前核銷單號不符,確認替換. 8 保存.進行下一筆操作. 9 序號重排.對序號進行重新排列.斷號或重號將不能進行后來的明細數(shù)據(jù)申報. 五 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-生成出口貨物沖減明細. 這一操作是對前期出口但沒有收齊單證,本期做收齊單證但是發(fā)現(xiàn)有錯誤的業(yè)務(wù),進行負數(shù)沖回和重新錄入的操作.其中錯誤可能包括:對與同一張報關(guān)單 1 出口貨物明細申報錄入為進料加工但收齊單證時發(fā)現(xiàn)不是進料加工;出口貨物明細申報錄入不是進料加工但收齊單證時發(fā)現(xiàn)是進料加工. 2 出口貨物明細申報錄入的商品代碼與收齊單證的商品代碼不一致. 3 出口貨物明細申報錄入的原幣離岸價與收齊單證的原幣離岸價不一致. 4 出口貨物明細申報錄入的出口發(fā)票號與收齊單證的出口發(fā)票號不一致. 5 出口貨物明細申報錄入的筆數(shù)及各筆金額與收齊單證的筆數(shù)及各筆金額不一致. 6 出口貨物明細申報錄入的各筆順序與收齊單證的各筆順序比一致. 進行出口貨物沖減: 1 對應(yīng)有錯誤的報關(guān)單找到出口貨物明細申報錄入的數(shù)據(jù),點擊沖減出口,去掉是否先收齊單證再做沖減前面的對號,確定.于是在出口貨物明細申報錄入的里面會相應(yīng)出現(xiàn)一條記錄,序號為z000. 2 對所有有錯誤的報關(guān)單做完沖減后,退出,進入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細申報錄入,可以看見生成的所有的沖減記錄,序號都是z000.進行序號重排. 3 對應(yīng)做過沖減的報關(guān)單,錄入正確的數(shù)據(jù).注意:此時填入的報關(guān)單號和核銷單號為實際的報關(guān)單號和核銷單號,單證收齊標志為空. 六 免抵退稅申報-生成明細申報數(shù)據(jù). 1 所屬期自動帶出登陸是填如的所屬期,可以修改.確定. 2 若需要在申報之前進行備份,復(fù)選備份當(dāng)前系統(tǒng).確定. 3 填入申報數(shù)據(jù)存放路徑,也可以通過瀏覽按鈕選擇路徑.確定.填入的新的路徑系統(tǒng)會自動創(chuàng)建. 七進入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-增值稅申報表項目錄入-增加.對照企業(yè)的增值稅申報表,填入相應(yīng)的數(shù)據(jù). 八進入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-免抵退申報匯總表錄入-增加.在空白處單擊,系統(tǒng)會自動生成所有數(shù)據(jù).注意:匯總表中自動生成的任何數(shù)據(jù)不允許手工修改,直接點擊保存. 九免抵退稅申報-生成匯總申報數(shù)據(jù).同免抵退稅申報-生成明細申報數(shù)據(jù). 十根據(jù)稅務(wù)局的要求,將生成的明細申報數(shù)據(jù)和匯總申報數(shù)據(jù)報送到稅務(wù)局,進行預(yù)申報.稅務(wù)局會生成疑點信息和單證不齊信息等其他反饋信息,并將信息反饋到企業(yè). 十一企業(yè)得到反饋信息后,進行反饋信息處理-稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入(接受). 十二反饋信息處理-稅務(wù)機關(guān)反饋信息查詢,查詢稅務(wù)機關(guān)反饋的信息,并對信息進行處理. 十三 將最終的數(shù)據(jù)報送到稅務(wù)機關(guān). 十四 免抵退稅申報-打印申報報表. 打印以下報表: 1 出口貨物免、抵、退稅申報明細表(當(dāng)期出口明細) 2 出口貨物免、抵、退稅申報明細表(前期單證收齊) 3 出口貨物免、抵、退稅申報匯總表 4 出口貨物免、抵、退稅申報匯總表附表(視稅務(wù)機關(guān)要求) 企業(yè)當(dāng)月的申報工作至此結(jié)束. 注:1 以上操作均以生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)6.2版為例. 2 以上操作不含當(dāng)月發(fā)生進料加工業(yè)務(wù).以后會在專門的文章中介紹進料加工業(yè)務(wù)的處理方法和步驟. 3 各地稅務(wù)機關(guān)的要求不同,可能導(dǎo)致以上某些操作步驟不準確. 貿(mào)易企業(yè) 的錄入及申報是不同的 所以 以上是生產(chǎn)的 貿(mào)易的需要漫漫的學(xué) 很負雜
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