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增值稅稅率稅率錯(cuò)誤的是什么意思,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候稅率有錯(cuò)誤有什么后果

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-18 16:53:35 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候稅率有錯(cuò)誤有什么后果

不能抵扣增值稅,需要作廢重開(kāi)

開(kāi)發(fā)票的時(shí)候稅率有錯(cuò)誤有什么后果

2,增值稅小規(guī)模納稅人執(zhí)行的增值稅稅率為3為什么是錯(cuò)的

不是稅率,是征收率
房地產(chǎn)業(yè)和不動(dòng)產(chǎn)租賃業(yè)小規(guī)模納稅人適用5%的增值稅征收率,其他行業(yè)小規(guī)模納稅人是3%。

增值稅小規(guī)模納稅人執(zhí)行的增值稅稅率為3為什么是錯(cuò)的

3,增值稅發(fā)票普通發(fā)票的稅率開(kāi)錯(cuò)了有什么影響嗎

稅率開(kāi)錯(cuò)了影響到交納稅款的多少了建議作廢或者開(kāi)紅字發(fā)票然后重新開(kāi)具正確的
增值稅普通發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了,就沖紅或做廢重開(kāi)。

增值稅發(fā)票普通發(fā)票的稅率開(kāi)錯(cuò)了有什么影響嗎

4,增值稅納稅檢查發(fā)現(xiàn)適用稅率錯(cuò)誤怎么辦

如果是銷(xiāo)售方適用稅率錯(cuò)誤,已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票的,按照正確和錯(cuò)誤稅率中較高的稅率計(jì)算繳納增值稅,并繳納相應(yīng)的滯納金??梢耘c購(gòu)買(mǎi)方協(xié)商,開(kāi)具紅字發(fā)票然后重新開(kāi)具發(fā)票,重新計(jì)算應(yīng)納增值稅。如果是取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票出現(xiàn)適用稅率錯(cuò)誤,則不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,所以應(yīng)當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,涉及稅款的應(yīng)當(dāng)繳納滯納金,與銷(xiāo)售方協(xié)商開(kāi)具紅字發(fā)票后重新開(kāi)具正確的發(fā)票。

5,下列營(yíng)改增試點(diǎn)地區(qū)增值稅稅率描述錯(cuò)誤的是 A提供有形動(dòng)產(chǎn)租賃

錯(cuò)誤答案是D 小規(guī)模納稅人提供的應(yīng)稅服務(wù),征收率是3%
錯(cuò)誤的是D,因?yàn)樵鲋刀愋∫?guī)模納稅人一律適用的征收率為3%。
選擇D
應(yīng)該選擇D,根據(jù)試點(diǎn)方案,在現(xiàn)行增值稅17%和13%兩檔稅率的基礎(chǔ)上,新增設(shè)11%和6%兩檔低稅率。沒(méi)有4%的增值稅稅率!

6,發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)

有兩種處理辦法:第一,在開(kāi)票后即時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的,應(yīng)將發(fā)票的所有聯(lián)次收回加蓋作廢章備查,并在開(kāi)票系統(tǒng)中將該組發(fā)票作廢。第二,如果發(fā)現(xiàn)開(kāi)具錯(cuò)誤已跨月,應(yīng)自行開(kāi)具相應(yīng)的紅字增值稅普通發(fā)票,并按要求在納稅申報(bào)時(shí)合并填報(bào)。提示:發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)應(yīng)當(dāng)按照發(fā)票上的金額和稅率填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表。在企業(yè)所屬的征期內(nèi),請(qǐng)您按照先填附表再填主表的順序填報(bào)申報(bào)表,主表中大部分項(xiàng)目欄次數(shù)據(jù)可由填寫(xiě)完畢的附表直接帶入,部分未帶入欄次需要手工填寫(xiě)。企業(yè)性質(zhì)不同,所分配報(bào)表類(lèi)型不同,請(qǐng)咨詢(xún)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需求進(jìn)行填報(bào)。
增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,原因是我們自己開(kāi)錯(cuò)的,及時(shí)發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤。屬于當(dāng)月開(kāi)錯(cuò)的專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)月在系統(tǒng)里面直接作廢就可以了.如果我們自己開(kāi)錯(cuò)的專(zhuān)用發(fā)票,跨月了才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,那么,跨月的話(huà)就要按照稅務(wù)局的要求,提出申請(qǐng),開(kāi)具紅字發(fā)票。如果是對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,我們只管退回給對(duì)方就好了。總之,增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)錯(cuò),當(dāng)月作廢,跨月開(kāi)紅字.

7,增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)

當(dāng)月的錯(cuò)誤的話(huà),進(jìn)入發(fā)票查詢(xún)里面,查到該發(fā)票,點(diǎn)擊作廢就可以了??缭碌脑?huà),就需要到稅務(wù)局申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票,具體步驟如下:1、首先在增值稅開(kāi)票系統(tǒng)里面填寫(xiě)紅字發(fā)票申請(qǐng),上面有專(zhuān)門(mén)的格式,填列為什么開(kāi)具紅字發(fā)票的原因,然后打印2份2、公章3、增值稅發(fā)票記賬聯(lián)原件和復(fù)印件,抵扣聯(lián)原件和復(fù)印件,發(fā)票聯(lián)原件和復(fù)印件4、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件5、上月銷(xiāo)售的該筆對(duì)應(yīng)的記賬憑證原件及復(fù)印件(包括兩筆:銷(xiāo)售收入,結(jié)轉(zhuǎn)損益)【嫌翻憑證麻煩的話(huà),就自己再單獨(dú)做幾筆憑證,我們當(dāng)時(shí)就這樣操作的,帶復(fù)印件過(guò)去就可以了,原件自己帶著備用】6、所有復(fù)印件上蓋公章,簽字,寫(xiě)“此復(fù)印件與原件一致”,日期到稅務(wù)局窗口去申請(qǐng),當(dāng)時(shí)稅務(wù)局就能給他出具一份紅字發(fā)票通知單。(上海現(xiàn)在速度很快的,大概5分鐘通知單就能當(dāng)場(chǎng)批復(fù)下來(lái)的)憑該通知單,自己在防偽稅控系統(tǒng)里面開(kāi)具紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票就可以了。
1、如果跨月份了,開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票處理。2、根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于修訂增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用規(guī)定的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[2007]18號(hào))要求:購(gòu)買(mǎi)方為一般納稅人,取得專(zhuān)用發(fā)票后,發(fā)生銷(xiāo)貨退回、開(kāi)票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷(xiāo)貨部分退回及發(fā)生銷(xiāo)售折讓的,由銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。3、流程:方法一:1、先進(jìn)入增值稅開(kāi)票系統(tǒng),在菜單欄找到紅字發(fā)票申請(qǐng),點(diǎn)第一個(gè)申請(qǐng)銷(xiāo)售方的,然后下一步,填寫(xiě)要紅沖的發(fā)票資料,打印出《申請(qǐng)單》(一式兩聯(lián))加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。2、導(dǎo)出電子信息,國(guó)稅網(wǎng)站—網(wǎng)上申請(qǐng)—發(fā)票管理類(lèi)—紅字發(fā)票申請(qǐng)單,上報(bào)。方法二:1、進(jìn)入增值稅開(kāi)票系統(tǒng),在菜單欄找到紅字發(fā)票申請(qǐng),點(diǎn)第一個(gè)申請(qǐng)銷(xiāo)售方的,然后下一步,填寫(xiě)要紅沖的發(fā)票資料,打印出《申請(qǐng)單》(一式兩聯(lián))加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。2、拿《申請(qǐng)單》(一式兩聯(lián))到辦稅大廳辦理審批,取回開(kāi)票通知知單。開(kāi)具方法:打開(kāi)“防偽開(kāi)票軟件”——點(diǎn)擊“發(fā)票管理”——點(diǎn)擊“專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)”——點(diǎn)擊“打開(kāi)的發(fā)票上的負(fù)數(shù)”——輸入所要開(kāi)具紅字發(fā)票的代碼和發(fā)票號(hào)碼——點(diǎn)擊“下一步”——跳出所開(kāi)具的發(fā)票的信息——打印此張“負(fù)數(shù)發(fā)票”即可。
文章TAG:增值稅稅率稅率錯(cuò)誤的是什么意思增值增值稅稅率

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