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什么是加計問題,人員工資加計扣除政策是什么意思

來源:整理 時間:2022-12-17 12:29:40 編輯:金融知識 手機版

1,人員工資加計扣除政策是什么意思

企業(yè)所得稅的稅前扣除標準(計稅工資)為每人每月1600元,超過部分按規(guī)定調(diào)整應納稅所得額,征收企業(yè)所得稅;不到標準的,按實際列支。
稅法規(guī)定,安置殘疾人員所支付的工資,可以在計算應納稅所得額時加計扣除:企業(yè)安置殘疾人員的,在按照支付給殘疾職工工資據(jù)實扣除的基礎上,按照支付給殘疾職工工資的100%加計扣除。

人員工資加計扣除政策是什么意思

2,土地增值稅中加計5具體指什么

應該是指: 納稅人轉(zhuǎn)讓舊房及建筑物,凡不能取得評估價格,但能提供購房發(fā)票的,經(jīng)當?shù)囟悇詹块T確認,根據(jù)《土地增值稅暫行條例》第六條第(一〉、(三)項規(guī)定的扣除項目的金額;(即:取得土地使用權(quán)所支付的金額、新建房及配套設施的成本、費用,或者舊房及建筑物的評估價格)、可按發(fā)票所載金額并從購買年度起至轉(zhuǎn)讓年度止每年加計5%計算扣除。
納稅人轉(zhuǎn)讓舊房及建筑物,凡不能取得評估價格,但能提供購房發(fā)票的,經(jīng)當?shù)囟悇詹块T確認,根據(jù)《土地增值稅暫行條例》第六條第(一〉、(三)項規(guī)定的扣除項目的金額 (即:取得土地使用權(quán)所支付的金額、新建房及配套設施的成本、費用,或者舊房及建筑物的評估價格)、可按發(fā)票所載金額并從購買年度起至轉(zhuǎn)讓年度止每年加計5%計算扣除。

土地增值稅中加計5具體指什么

3,組成計稅價格的問題

一般情況下,消費稅的計稅價格是銷售收入而委托加工收回的物資無法確定銷售價格的,需要計算消費稅組成計稅價格,同時由于消費稅是價內(nèi)稅,組成計稅價格也應含有消費稅,因此在材料成本加上加工費用的基礎上還需要加上消費稅,在不知道消費稅的情況下,應先除以(1-消費稅稅率),計算出含消費稅的價格。這就是消費稅的組成計稅價格計算的含義。   我們可以根據(jù)組成計稅價格的公式推導過程來理解:   組成計稅價格=材料成本+加工費+消費稅   =材料成本+加工費+組成計稅價格*消費稅稅率   組成計稅價格*(1-消費稅稅率)=材料成本+加工費   組成計稅價格=(材料成本+加工費)/(1-消費稅稅率)
1.消費稅是價內(nèi)稅.也就是說,銷售價格中己經(jīng)包括了消費稅了.同理,銷售成本與銷售利潤中也包含消費稅了所以,在計算組成計稅價格當中.需要把消費稅給扣出去.也就是 銷售收入(或銷售成本)-消費稅=銷售收入(或銷售成本)-銷售收入*消費稅率=銷售收入*(1-消費稅率). 而組成計稅價格就是不含稅價格.含稅收入/1-消費稅率=不含稅價格.懂了吧 2.因為委托加工后的物資如果繼續(xù)用于生產(chǎn)的話物資的形態(tài)發(fā)生變化了.以前交的消費稅就不算了.所以還得交稅啊.所以得計入應交稅費啊

組成計稅價格的問題

4,學生會面試問題及答案是什么

問:你對學生會是怎么看的?對于學生會你有什么想法?答:學生會是聯(lián)系學校和同學的紐帶,是一個為同學服務的機構(gòu),也是一個鍛煉自我展現(xiàn)自我的平臺。進入學生會可以更好的發(fā)揮我的特長,為同學服務,并在工作中發(fā)現(xiàn)我的不足,提高自己充實自己。學生會是大學里最大的學生組織群里,大學里有各種各樣的學生會組織。學生會是鍛煉學生能力,豐富學生閱歷的最佳途徑,一般來說,大一新生都會根據(jù)自己的需要加入一到兩個學生會組織。但是學生會不是學生想進就能進的,在正式進入學生會之前,都需要進行各個的面試環(huán)節(jié)。1、 你對學生會是怎么看的?對于學生會你有什么想法?學生會是聯(lián)系學校和同學的紐帶,是一個為同學服務的機構(gòu),也是一個鍛煉自我展現(xiàn)自我的平臺。進入學生會可以更好的發(fā)揮我的特長,為同學服務,并在工作中發(fā)現(xiàn)我的不足,提高自己充實自己。2、你為什么要加入XX部門?(判斷溝通能力和口才) 你對XX部了解有多少?回答這個問題時,要積極正面,如想要使自己能有更好的發(fā)展空間,希望能在相關(guān)領域中有所發(fā)展,希望能在XX部門多多學習等等﹔此時可以稍稍夸一下XX部,但切記一定要誠懇,不然可是會畫蛇添足,得不償失!所以建議你可以坦承的說出自己的動機,不過用語還是要思考一下。3、談談你加入XX部門的優(yōu)勢?這個問題主要看你是否有培養(yǎng)和發(fā)展的潛力,更看重你是否穩(wěn)重,有頭腦,自信,能獨立開展和組織活動的能力!回答這個問題一定要說自己自己在這些方面的特長,切不可以想到說什么,沒有重點。4、你覺得自己可以勝任哪方面的工作?如果是很外向,善于交際的話,應該是說部室之間的交流和聯(lián)誼問題。如果性格比較內(nèi)向嚴謹?shù)脑?,就適合內(nèi)部的事務,相關(guān)的組織和管理問題。

5,關(guān)于新稅法無形資產(chǎn)的加計扣除

一,無形資產(chǎn)加計扣除是稅法單方面給的稅收優(yōu)惠,會計上并不核算這個事項,所以更不會確認遞延所得稅?! 《?,暫時性差異本質(zhì)在于“暫時性”也就是說稅法和會計處理暫時存在差異,以后會一致,但是無形資產(chǎn)只是稅法單方面核算,和會計的日常賬務處理,沒有關(guān)系。  三,《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九十五條“企業(yè)所得稅法第三十條第(一)項所稱研究開發(fā)費用的加計扣除,是指企業(yè)為開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用,未形成無形資產(chǎn)計入當期損益的,在按照規(guī)定據(jù)實扣除的基礎上,按照研究開發(fā)費用的50%加計扣除;形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的150%攤銷。”
《企業(yè)所得稅法實施條例》第九十五條:企業(yè)所得稅法第三十條第(一)項所稱研究開發(fā)費用的加計扣除,是指企業(yè)為開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用,未形成無形資產(chǎn)計入當期損益的,在按照規(guī)定據(jù)實扣除的基礎上,按照研究開發(fā)費用的50%加計扣除;形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的150%攤銷。對于這政策的理解,應該將稅收優(yōu)惠的方式與無形資產(chǎn)分攤的方法分開來對待。無形資產(chǎn)的分攤方法在《實施條例》第六十七條里已經(jīng)明確,攤銷年限不得低于10年。因此,無論是否享受優(yōu)惠,都應當按照規(guī)定攤銷。所以,在計算加計扣除時,應按照攤銷的年限,按月計算。
在會計上設置研發(fā)支出,下面設置明細賬資本化和費用。費用上是加計扣除、而資本化的按照資本成本的150%的攤銷。
根據(jù)《企業(yè)所得稅法實施條例》第九十五條:企業(yè)所得稅法第三十條第(一)項所稱研究開發(fā)費用的加計扣除,是指企業(yè)為開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用,未形成無形資產(chǎn)計入當期損益的,在按照規(guī)定據(jù)實扣除的基礎上,按照研究開發(fā)費用的50%加計扣除;形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的150%攤銷。對于這政策的理解,應該將稅收優(yōu)惠的方式與無形資產(chǎn)分攤的方法分開來對待。無形資產(chǎn)的分攤方法在《實施條例》第六十七條里已經(jīng)明確,攤銷年限不得低于10年。因此,無論是否享受優(yōu)惠,都應當按照規(guī)定攤銷。所以,在計算加計扣除時,應按照攤銷的年限,按月計算。更多有關(guān)加計扣除的相關(guān)常識問題可咨詢科 德咨 詢
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