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小規(guī)模國稅申報(bào)些什么,小規(guī)模納稅人國稅需要報(bào)什么資料

來源:整理 時(shí)間:2022-12-11 01:14:42 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,小規(guī)模納稅人國稅需要報(bào)什么資料

小規(guī)模納稅人國稅需要報(bào)的資料:1、納稅申報(bào)表2、財(cái)務(wù)報(bào)務(wù)
需要填報(bào)《增值稅納稅申報(bào)表(適用小規(guī)模納稅人)》,此表的第1行填0,第10、12、14行分別填0即可。

小規(guī)模納稅人國稅需要報(bào)什么資料

2,我想問問小規(guī)模納稅人報(bào)稅需要報(bào)些什么

國稅,地稅都需要申報(bào)。具體的內(nèi)容看你的申報(bào)表就知道了
增值稅收入的3%,季度所得稅(這里的所得稅看是核定征收還是查賬征收,核定征收的話就按收入*核定率*25%,查賬征收的話就是利潤的25%)和季度財(cái)務(wù)報(bào)表。
小規(guī)模納稅人按季度申報(bào),每季度不含稅收入9萬元以下的,不需要繳納增值稅??梢蚤_票,不需要繳納稅款。

我想問問小規(guī)模納稅人報(bào)稅需要報(bào)些什么

3,小規(guī)模國稅應(yīng)報(bào)哪些報(bào)表

小規(guī)模增值稅申報(bào)表是按月或者季度申報(bào)的。如果是企業(yè)所得稅在國稅管理的話,需要報(bào)企業(yè)所得稅年度匯算清繳資料,包括年度申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表。1、小規(guī)模納稅人向國稅申報(bào)的稅種:增值稅和所得稅。2、每月15號(hào)前向國稅申報(bào)繳納增值稅。3、季度末的下月15號(hào)前向國稅申報(bào)繳納所得稅。4、年終進(jìn)行所得稅匯算清繳。
首先是國稅,那就必須報(bào)增值稅納稅申報(bào)表(其中需要報(bào)小規(guī)模也就是普通發(fā)票的附表)另外看你公司的所得稅是在國稅還是在地稅,如果屬于國稅,那么還需要填寫所得稅申報(bào)表!

小規(guī)模國稅應(yīng)報(bào)哪些報(bào)表

4,我們是小規(guī)模納稅人應(yīng)該上國稅局報(bào)什么稅

對,今天7月10日,最后一天了;如果你公司是于2002年1月1日以后成立的,企業(yè)所得稅應(yīng)交國稅局,以前成立的,交地稅局;到國稅局報(bào)稅,增值稅和企業(yè)所得稅。
如果你是小規(guī)模的話,6月份需要報(bào)以下稅:1、到國稅申報(bào)增值稅,和季度企業(yè)所得稅申報(bào)。 2、到地稅申報(bào)城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加,代扣的個(gè)人所得稅具體計(jì)算:1、開了多少發(fā)票,然后根據(jù)發(fā)票金額計(jì)算出不含稅金額,如果你是商業(yè)稅率是4%,如果你是工業(yè)稅率是6%如果發(fā)票開了1000元,增值稅就是[1000/(1+4%)]*4%=38.5 所得稅,要根據(jù)你帳面上的利潤額進(jìn)行計(jì)算了,企業(yè)所得稅率分三個(gè)檔次:18%,27%,33%由利潤表得出 當(dāng)年利潤×稅率=應(yīng)交企業(yè)所得稅.2、城市建設(shè)稅:按照增值稅金額*7% 教育費(fèi)附加:按照增值稅金額*3% 有根據(jù)地區(qū)稅率不一樣,具體稅率根據(jù)稅務(wù)規(guī)定計(jì)算吧。 個(gè)稅:你上學(xué)的時(shí)候應(yīng)該學(xué)得很清楚。 申報(bào)方法:你可以到稅務(wù)填寫申報(bào)表,不知道你們那里能不能網(wǎng)上申報(bào),你還是問一下你的前任會(huì)計(jì)或者稅務(wù)的工作人員!

5,小規(guī)模納稅人報(bào)稅需要哪些資料

小規(guī)模納稅人前臺(tái)報(bào)稅需要準(zhǔn)備的資料:1、地稅前臺(tái)申報(bào)的資料有:(1)地稅稅務(wù)登記證副本;(2)通用申報(bào)申報(bào)表、個(gè)人所得稅代扣代繳申報(bào)表、社保申報(bào)表(各申報(bào)表需蓋有公章);(3)經(jīng)辦人的身份證明;2、國稅前臺(tái)申報(bào)的資料:(1)國稅稅務(wù)登記證副本;(2)小規(guī)模增值稅申報(bào)表、季度企業(yè)所得稅申報(bào)表(各申報(bào)表需蓋有公章);(3)經(jīng)辦人的身份證明。
一般情況下,辦完登記證的當(dāng)月就應(yīng)該申報(bào)。如果登記證辦完時(shí)是接近月末,也可能被要求次月申報(bào)。 沒有收入的情況下(包括有收入而沒開發(fā)票,雖然這樣是不合規(guī)定的),則進(jìn)行零申報(bào)。就是收入為零,應(yīng)納稅額也為零。做憑證時(shí)稅金直接計(jì)提小規(guī)模納稅人識(shí)別號(hào)填稅務(wù)登記證號(hào) 貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱填主營項(xiàng)目 銷售額填不含稅收入金額 征收率填你公司適用稅率:如為銷售為主企業(yè)4%加工修理企業(yè)6%本期實(shí)際應(yīng)納稅額=銷售額*征收率。 應(yīng)補(bǔ)退稅額=本期實(shí)際應(yīng)納稅額 必填 小規(guī)模納稅人怎樣申報(bào)? 1、增值稅,一般按月申報(bào)。工業(yè)企業(yè)根據(jù):開具發(fā)票金額/(1+6%)×6%申報(bào)增值稅;商業(yè)企業(yè)根據(jù):開具發(fā)票金額/(1+4%)×4%申報(bào)增值稅。需要申報(bào)的報(bào)表有:《小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)表》、《增值稅申報(bào)附列資料》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》,所有的報(bào)表應(yīng)該都可以從納稅申報(bào)系統(tǒng)生成打印,如果需要紙質(zhì)報(bào)表,可以向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)免費(fèi)索取。 2、企業(yè)所得稅。按季度申報(bào),年底匯算清繳。所得稅征收方式可以分為查賬征收和核定征收。如果實(shí)行查賬征收,需要報(bào)送的報(bào)表很多,并且需要出具由注冊會(huì)計(jì)師簽字的查賬報(bào)告;如果實(shí)行核定征收,只需要報(bào)送《企業(yè)所得稅核定征收申報(bào)表》
各類納稅申報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、應(yīng)交增值稅明細(xì)表。

6,小規(guī)模納稅人申報(bào)流程是什么

分為國稅和地稅兩種,具體流程如下:國稅:1、每月電話申報(bào)2、每月填寫小規(guī)模增值稅申報(bào)表。一式三份。一季度一交。一般1月,4月,7月,10 月15日之前報(bào)所得稅時(shí)交。3、每季度報(bào)所得稅。地稅:1、每月報(bào)城建稅,教育附加費(fèi),個(gè)人所得稅。2、小規(guī)模納稅人如何報(bào)稅小規(guī)模納稅人如何報(bào)稅。還有殘疾人保障金,價(jià)格調(diào)節(jié)基金,防洪基金。(一般一年交一次)3、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。(報(bào)稅需要哪些資料)若無業(yè)務(wù),表中報(bào)零即可。擴(kuò)展資料小規(guī)模納稅人主要有三種征收方式:查賬征收、查定征收和定期定額征收。1、查賬征收:稅務(wù)機(jī)關(guān)按照納稅人提供的賬表所反映的經(jīng)營情況,依照適用稅率計(jì)算繳納稅款的方式。這種方式一般適用于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度較為健全,能夠認(rèn)真履行納稅義務(wù)的納稅單位。2、查定征收:稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人的從業(yè)人員、生產(chǎn)設(shè)備、采用原材料等因素,對其產(chǎn)制的應(yīng)稅產(chǎn)品查定核定產(chǎn)量、銷售額并據(jù)以征收稅款的方式。這種方式一般適用于賬冊不夠健全,但是能夠控制原材料或進(jìn)銷貨的納稅單位。3、定期定額征收:稅務(wù)機(jī)關(guān)通過典型調(diào)查、逐戶確定營業(yè)額和所得額并據(jù)以征稅的方式。這種方式一般適用于無完整考核依據(jù)的小型納稅單位。參考資料來源:搜狗百科-小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人公司稅務(wù)一般都比較簡單,自公司成立拿到稅務(wù)登記證的次月起,就要開始申報(bào)繳稅。現(xiàn)在公司報(bào)稅基本上都是采用網(wǎng)上申報(bào),只要在網(wǎng)上操作就可以完成申報(bào)繳稅,網(wǎng)上申報(bào)一般都是登陸當(dāng)?shù)囟悇?wù)系統(tǒng),進(jìn)入辦稅服務(wù)廳,然后登錄,輸入納稅人識(shí)別號(hào)以及密碼就可以登錄進(jìn)行納稅申報(bào)了。小規(guī)模納稅人主要的稅種有增值稅和企業(yè)所得稅。增值稅納稅申報(bào)表:可填寫項(xiàng)為銷售額、減免稅額,其他數(shù)據(jù)為自動(dòng)計(jì)算,或取自征管基礎(chǔ)數(shù)據(jù),不允許修改。確認(rèn)申報(bào),將增值稅申報(bào)報(bào)表填寫并保存成功后,點(diǎn)擊“我的權(quán)限”----小規(guī)模納稅人增值稅---增值稅確認(rèn)申報(bào),點(diǎn)擊此功能項(xiàng)后,系統(tǒng)自動(dòng)審核校驗(yàn),凡填寫報(bào)表有不符合要求的,均提示出相應(yīng)信息,用戶需根據(jù)提示信息修改相應(yīng)申報(bào)表,保存成功后可再次上傳申報(bào)數(shù)據(jù)。頁面中看到申報(bào)成功字樣可表示本次申報(bào)成功。企業(yè)所得稅:按季度申報(bào),年底匯算清繳。所得稅征收方核定征收,只需要報(bào)送《企業(yè)所得稅核定征收申報(bào)表》。一般情況下,我國小規(guī)模納稅人進(jìn)行納稅申報(bào),要分為以下兩種情況:首先,對于滿足“月銷售額3萬元以下或者季度銷售額9萬元以下”的小規(guī)模納稅人企業(yè),可享受免征增值稅優(yōu)惠,無需到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行登記備案。不過,即便是免收增值稅,小規(guī)模納稅人企業(yè)也要進(jìn)行零申報(bào)。一般情況下,小規(guī)模納稅人“零申報(bào)”,首先要把開票用的收款機(jī)寫卡申報(bào)和網(wǎng)絡(luò)抄報(bào)完成,然后到稅務(wù)申報(bào)軟件上進(jìn)行零申報(bào)。其次,對于月銷售額或者季度銷售額超過上述標(biāo)準(zhǔn)的小規(guī)模納稅人企業(yè),實(shí)行按銷售額與征收率計(jì)算應(yīng)納稅額的辦法進(jìn)行納稅申報(bào)。當(dāng)前,我國小規(guī)模納稅人增值稅征收稅率一律調(diào)整為3%。小規(guī)模納稅人稅務(wù)征收方式主要是查賬征收,查賬征收是指稅務(wù)機(jī)關(guān)按照納稅人提供的賬表所反映的經(jīng)營情況,依照使用稅率計(jì)算繳納稅款的方式。小規(guī)模納稅人需注意相關(guān)報(bào)稅事宜小規(guī)模納稅人如連續(xù)三個(gè)月零申報(bào)屬于異常申報(bào),將會(huì)被列入稅務(wù)局重點(diǎn)關(guān)注對象。一年內(nèi)有6個(gè)月都是零申報(bào),即使中間有間隔,企業(yè)還是有可能被查賬或者被處罰。
增值稅小規(guī)模納稅人在征期內(nèi)進(jìn)行申報(bào),申報(bào)具體流程為:(一)抄報(bào)稅:納稅人在征期內(nèi)登陸開票軟件抄稅,并通過網(wǎng)上抄報(bào)或辦稅廳抄報(bào),向稅務(wù)機(jī)關(guān)上傳上月開票數(shù)據(jù)。(二)納稅申報(bào):納稅人登陸網(wǎng)上申報(bào)軟件進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。網(wǎng)上申報(bào)成功并通過稅銀聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)扣繳稅款?! 。ㄈ┣辶憬怄i:申報(bào)成功后,納稅人返回開票系統(tǒng)對稅控設(shè)備進(jìn)行清零解鎖。注意:1.小規(guī)模納稅人無稅控設(shè)備的只需進(jìn)行第二步申報(bào)操作,無需進(jìn)行第一和第三步操作。2.按季申報(bào)的有稅控設(shè)備小規(guī)模納稅人在非申報(bào)月份打開軟件網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器正常就能自動(dòng)清卡返寫!稅控系統(tǒng)請每月月初聯(lián)網(wǎng),并及時(shí)查詢抄報(bào)日期。
國稅:1、每月電話申報(bào)2、每月填寫小規(guī)模增值稅申報(bào)表。一式三份。一般1月,4月,7月,10月15日之前報(bào)所得稅時(shí)交。3、每季度報(bào)所得稅。地稅:1、每月報(bào)城建稅,教育附加費(fèi),個(gè)人所得稅。2、小規(guī)模納稅人如何報(bào)稅小規(guī)模納稅人如何報(bào)稅。還有殘疾人保障金,價(jià)格調(diào)節(jié)基金,防洪基金。3、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。若無業(yè)務(wù),表中報(bào)零即可。擴(kuò)展資料增值稅的納稅期限分別為1日、3日、5日、10日、15日、1個(gè)月或者1個(gè)季度。納稅人的具體納稅期限,由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人應(yīng)納稅額的大小分別核定;不能按照固定期限納稅的,可以按次納稅。納稅人以1個(gè)月或者1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,自期滿之日起15日內(nèi)申報(bào)納稅;以1日、3日、5日、10日或者15日為1個(gè)納稅期的,自期滿之日起5日內(nèi)預(yù)繳稅款,于次月1日起15日內(nèi)申報(bào)納稅并結(jié)清上月應(yīng)納稅款。納稅人進(jìn)口貨物,應(yīng)當(dāng)自海關(guān)填發(fā)海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書之日起15日內(nèi)繳納稅款。參考資料來源:搜狗百科-小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人怎樣申報(bào)納稅: 小規(guī)模納稅人申報(bào)表如何填寫? 納稅人識(shí)別號(hào)填稅務(wù)登記證號(hào) 貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱填主營項(xiàng)目 銷售額填不含稅收入金額 征收率填你公司適用稅率:如為銷售為主企業(yè)4%加工修理企業(yè)6%本期實(shí)際應(yīng)納稅額=銷售額*征收率。 應(yīng)補(bǔ)退稅額=本期實(shí)際應(yīng)納稅額 必填 小規(guī)模納稅人怎樣申報(bào)? 1、增值稅,一般按月申報(bào)。工業(yè)企業(yè)根據(jù):開具發(fā)票金額/(1+6%)×6%申報(bào)增值稅;商業(yè)企業(yè)根據(jù):開具發(fā)票金額/(1+4%)×4%申報(bào)增值稅。需要申報(bào)的報(bào)表有:《小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)表》、《增值稅申報(bào)附列資料》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》,所有的報(bào)表應(yīng)該都可以從納稅申報(bào)系統(tǒng)生成打印,如果需要紙質(zhì)報(bào)表,可以向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)免費(fèi)索取。 2、企業(yè)所得稅。按季度申報(bào),年底匯算清繳。所得稅征收方式可以分為查賬征收和核定征收。如果實(shí)行查賬征收,需要報(bào)送的報(bào)表很多,并且需要出具由注冊會(huì)計(jì)師簽字的查賬報(bào)告;如果實(shí)行核定征收,只需要報(bào)送《企業(yè)所得稅核定征收申報(bào)表》
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