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金稅卡加稅率有什么,金稅盤稅額問(wèn)題

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-11 13:46:06 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,金稅盤稅額問(wèn)題

攜帶金稅盤等有關(guān)資料去稅局按稅局的要求補(bǔ)交稅
開(kāi)票軟件-報(bào)稅處理-月度統(tǒng)計(jì)

金稅盤稅額問(wèn)題

2,金稅盤抵稅問(wèn)題

金稅盤的錢是可以全額抵扣的 填抵扣表時(shí)填 如:你一個(gè)盤800 那么800都可以抵 但是相關(guān)的服務(wù)費(fèi)的錢你找軟件公司開(kāi)的專票只能抵稅(如服務(wù)費(fèi)700 對(duì)方稅率百分之6 你就只能低700除以1.06*0.06的稅)

金稅盤抵稅問(wèn)題

3,納稅人開(kāi)具防偽稅控發(fā)票在原有十七稅率基礎(chǔ)上需要添加十三稅率

現(xiàn)有的《2003版增值稅納稅申報(bào)表》(一般納稅人適用)中,已經(jīng)分別列示了17%有形動(dòng)產(chǎn)租賃、17%貨物與勞務(wù)、13%農(nóng)業(yè)、11%交通運(yùn)輸服務(wù)、6%現(xiàn)代服務(wù)、3%征收率各項(xiàng),你只要自行在金稅盤開(kāi)票項(xiàng)目中把13%稅率的項(xiàng)目預(yù)置進(jìn)去就好。
沒(méi)看懂什么意思?

納稅人開(kāi)具防偽稅控發(fā)票在原有十七稅率基礎(chǔ)上需要添加十三稅率

4,關(guān)于一般納稅人免稅產(chǎn)品在金稅卡里稅率的設(shè)置是否可設(shè)置為0稅率

防偽開(kāi)票系統(tǒng)中如何開(kāi)具免稅的發(fā) 票一、以管理員的身份進(jìn)入防偽開(kāi)票系統(tǒng);二、點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置”;三、點(diǎn)最上面菜單欄的“編碼設(shè)置”下的“稅目編碼”下的增值稅;四、點(diǎn)右上角的“+”,會(huì)新增一行空白行;五、編碼處輸入4位數(shù)字如“0000”,名稱處輸入“免稅貨物”,稅率0.17改成0.00;六、點(diǎn)擊左上角的“退出”按鈕,再選擇“是”;七、在“商品編碼”設(shè)置時(shí),在“商品稅目”處輸入剛增加的稅目如“0000”;八、其余步聚不變。
可以的
其實(shí)不用設(shè)置稅率,免稅是在申報(bào)時(shí)做的,把金額和稅額填相應(yīng)免稅的欄里(增值稅申報(bào)表),我們是這樣做的。抵制復(fù)制粘貼。

5,公司繳納金稅自己是否還需要加

從你表達(dá)的字面上來(lái)看,你并未達(dá)到個(gè)人所得稅-工資薪金的申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)在扣除基數(shù)為2000。減去基數(shù)后在減3金,然后按照下表找稅率,你才1800。。。根本不夠起征點(diǎn)。(特別注意3金屬于扣除項(xiàng)目,不是增加項(xiàng)目)1 不超過(guò)500元的部分 5% 02 超過(guò)500元~ 2000元部分 10% 253 超過(guò)2000元~ 5000元部分 15% 125 4 超過(guò)5000元~ 20000元部分 20% 3755 超過(guò)20000元 ~40000元的部分 25% 13756 超過(guò)40000元 ~60000元的部分 30% 33757 超過(guò)60000元 ~80000元的部分 35% 63758 超過(guò)80000元 ~100000元的部分 40% 103759 超過(guò)100000元的部分 45% 15375如果需要把你工資單發(fā)給我,我告訴你你應(yīng)該交納多少。

6,買金稅卡等增值稅專用設(shè)備全額抵扣的問(wèn)題

會(huì)計(jì)處理: (1)購(gòu)入設(shè)備 借:固定資產(chǎn)(金額為價(jià)稅合計(jì)金額) 貸:銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金等科目(2)設(shè)備價(jià)款抵稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般納稅人) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 注意:這里增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)不得抵扣,故計(jì)入固定資產(chǎn)成本中。此項(xiàng)增值稅發(fā)票無(wú)需認(rèn)證。如稅務(wù)機(jī)關(guān)要求認(rèn)證,在會(huì)計(jì)處理中要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
1、購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備1416元(含稅價(jià)) 借:固定資產(chǎn)(或管理費(fèi)用等) 1416元 貸:銀行存款 1416元 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 1416元 貸:營(yíng)業(yè)外收入 1416元 2、支付稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)400元 借:管理費(fèi)用 400元 貸:銀行存款 400元 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 400元 貸:營(yíng)業(yè)外收入 400元

7,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)金稅卡和技術(shù)維護(hù)費(fèi)新政策是全抵增值稅的想問(wèn)這兩張發(fā)票

首先,專用設(shè)備和維護(hù)費(fèi)必須是在2011年12月1日以后的。一、如果已經(jīng)認(rèn)證,并做了賬務(wù)處理,應(yīng)該這樣做:1、首先,沖出管理費(fèi),做一個(gè)單方憑證借:管理費(fèi)用(紅字金額,與當(dāng)初記入的數(shù)一致,如果金稅卡入了固定資產(chǎn),則借紅字固定資產(chǎn)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅(藍(lán)字金額,與記入管理費(fèi)用或固定資產(chǎn)金額一致)2、把已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。二、如果已經(jīng)認(rèn)證,但未做賬務(wù)處理,則應(yīng)該這樣做 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅(服務(wù)費(fèi)加金稅卡減進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:現(xiàn)金 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出三、如果沒(méi)有認(rèn)證,正常賬務(wù)處理應(yīng)該是這樣的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅(金稅卡加服務(wù)費(fèi)合計(jì)金額) 貸:現(xiàn)金
增值稅是企業(yè)針對(duì)銷售的產(chǎn)品增值部分國(guó)家繳納一種稅。對(duì)企業(yè)沒(méi)有益處,相對(duì)的可以稱之為壞處,哪個(gè)企業(yè)都不愿意交所謂的增值稅抵稅,其實(shí)是相對(duì)而言的,企業(yè)購(gòu)買原材料,對(duì)方會(huì)為企業(yè)開(kāi)具增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,假如為117元,企業(yè)銷售商品會(huì)給對(duì)方開(kāi)具增值稅銷項(xiàng)發(fā)票,假如為234元(含人工工資20元)那么企業(yè)需要繳納的增值稅為(假定增值稅稅率17%),銷項(xiàng)稅34元減去進(jìn)項(xiàng)稅17元,需繳納增值稅17元從以上可以看出,增值稅不只是對(duì)增值部分征稅,而是對(duì)所有計(jì)入成本的未取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的材料款、人工等征稅
應(yīng)納稅額減征額。電子報(bào)稅里某表23欄。然后該怎么做你應(yīng)該懂了。。在不懂我就沒(méi)辦法了。。買塊豆腐-0 -
文章TAG:金稅卡加稅率有什么金稅卡稅率有什么

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