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如何自助報國稅,怎么報稅國稅

來源:整理 時間:2022-12-30 01:18:28 編輯:金融知識 手機版

1,怎么報稅國稅

每月末前要將需要認證的進項發(fā)票到國稅局認證,然后可以在本月做賬抵扣使用,會計核算出本月應(yīng)納增值稅額,月初要在抄報稅后,申報增值稅納稅額,然后根據(jù)增值稅額申報地稅的城建稅、教育費附加、地方教育費附加、
如果你是定期定額戶,每個月國稅會自動扣稅,不用再申報;如果你是自報戶,若你已開通網(wǎng)上申報,可通過廣東省國家稅務(wù)局網(wǎng)站申報或到國稅辦稅服務(wù)廳填寫申報表及財務(wù)報表申報。

怎么報稅國稅

2,國稅網(wǎng)上申報怎么操作

1.輸入賬號和密碼 2.進入國稅系統(tǒng) 3.點擊"申報納稅" 4.在申報納稅前,每月1-10日確定你公司已經(jīng)去稅務(wù)局抄稅并把該抵扣的進項稅票已經(jīng)認證,先點"抵扣聯(lián)明細抵扣" 核對你公司認證的所有增值稅抵扣聯(lián),核對正確后,點擊最下面的提交,再下載.返回出來,點擊開票聯(lián)明細,確認你公司上月所銷售的發(fā)票明細.并點擊最下面的提交,再下載 以上核對完后,逐項點擊"附表一""附表二""增值稅納稅申報表" 這幾項不用填寫數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)自動生成 但要提交并下載數(shù)據(jù). 完成后開始填寫后面的"資產(chǎn)負債表""損益表"這2個表格需要自己手動填寫,不要出錯.最后填寫完成后,重新檢查,檢查無誤,可以點擊"全申報",最后點擊"劃款"即可

國稅網(wǎng)上申報怎么操作

3,急急急急國稅怎么網(wǎng)上申報

進入網(wǎng)上報稅平臺,填稅號等,進入報稅頁面后,先填會計報表(負債表、損益表、現(xiàn)金流量表)、再填納稅附表一、二,此時納稅申報表會自動生成有關(guān)數(shù)據(jù),進入納稅申報表,填需要填的數(shù)據(jù),保存;再填其他附表,正式申報(如果報表填寫不準(zhǔn),系統(tǒng)會提示,按照提示修改)
你應(yīng)先到稅務(wù)局去申請網(wǎng)上申報,然后再去銀行簽訂《授權(quán)劃繳稅款協(xié)議書》,拿到協(xié)議書和繳稅簽約憑證后,到稅務(wù)局完成網(wǎng)上申報權(quán)限(用戶名和密碼),就可以網(wǎng)上申報了
http://v.youku.com/v_show/id_XNDkxNzYxMDQ=.html
不知道你是哪里的 我是山東的 我是網(wǎng)上報稅 xx國稅網(wǎng)上報稅平臺 然后輸入稅號 設(shè)置密碼 進入 左邊就有各種報表 你填好報表 點保存 然后確認申報

急急急急國稅怎么網(wǎng)上申報

4,國稅報稅怎么報

如果你是定期定額戶,每個月國稅會自動扣稅,不用再申報;如果你是自報戶,若你已開通網(wǎng)上申報,可通過廣東省國家稅務(wù)局網(wǎng)站申報或到國稅辦稅服務(wù)廳填寫申報表及財務(wù)報表申報。
國稅季度報稅,把該季度三個月的利潤表相加申報就可以。以前季度申報繳納的會在申報表自動扣減。和月度申報一樣,月度申報按月利潤表,季度申報三個月利潤表相加。報稅一般流程如下:1、網(wǎng)上申報需要下載國稅網(wǎng)上申報軟件,并購買ca證書。2、網(wǎng)上申報系統(tǒng)會自動更新需要上報的報表,你可以先打印空表,自己填好了再在網(wǎng)上填寫。網(wǎng)上填的時候,報表會自動審核勾稽關(guān)系對不對。注意填完了以后,不要直接提交。需要問一下專管員是不是要先審核紙質(zhì)報表。專管員審核通過后,再通過網(wǎng)上申報系統(tǒng)上傳。虧損的可能會被要求提供審計報告。3、如果盈利,網(wǎng)上申報系統(tǒng)會自動生成繳款書。4、如果你們公司已經(jīng)簽訂三方協(xié)議,網(wǎng)上生成繳款書后銀行會自動劃款。如果沒簽三方協(xié)議,可以拿現(xiàn)金對應(yīng)繳款書上的提交編號去任意一家銀行繳稅。

5,首次網(wǎng)上申報國稅的流程

登入企業(yè)所在地市國稅局網(wǎng)上納稅申報網(wǎng)站輸入公司稅號跟登入密碼進入申報系統(tǒng)依次打開財務(wù)報表錄入當(dāng)期財務(wù)報表數(shù)據(jù)打開增值稅申報表,根據(jù)當(dāng)月開票金額實時錄入不含稅銷售額,系統(tǒng)自動換算需要繳納的稅款數(shù)據(jù)填寫完畢,點擊下面的保存按鍵所有能點開的只要沒有數(shù)據(jù)都要默認零保存。確認所有點開的報表打開進行保存處理點擊“納稅申報”進行提交報表
1. 登入企業(yè)所在地市國稅局網(wǎng)上納稅申報網(wǎng)站2. 輸入公司稅號跟登入密碼3. 進入申報系統(tǒng)依次打開財務(wù)報表錄入當(dāng)期財務(wù)報表數(shù)據(jù)4. 打開增值稅申報表,根據(jù)當(dāng)月開票金額實時錄入不含稅銷售額,系統(tǒng)自動換算需要繳納的稅款5. 數(shù)據(jù)填寫完畢,點擊下面的保存按鍵6. 所有能點開的只要沒有數(shù)據(jù)都要默認零保存。7. 確認所有點開的報表打開進行保存處理8. 點擊“納稅申報”進行提交報表
一般納稅人是必須的,小規(guī)??捎锌蔁o,但是年報是必須要有的
一、登錄http://58.56.112.141:8080/二、輸入稅號及從國稅局通知的注冊碼登錄

6,國稅網(wǎng)上怎么申報稅款 稅款怎么報

1、應(yīng)具備上INTERNET網(wǎng)的條件。2、應(yīng)在與國稅局聯(lián)網(wǎng)銀行開設(shè)對公結(jié)算帳戶,并承諾銀行可按申報信息從該帳戶劃轉(zhuǎn)稅款。3、應(yīng)到主管國稅局領(lǐng)填《網(wǎng)上申報納稅申請審批表》,經(jīng)開戶銀行審核并由國稅部門審批。4、為確保數(shù)據(jù)安全,采用瀏覽器申報的小規(guī)模納稅人在收到國稅部門通知的用戶名和密碼后,應(yīng)盡快上網(wǎng)修改自己的密碼。當(dāng)您通過瀏覽器進行申報納稅時,稅款將由金融部門自動從您的帳戶上實現(xiàn)劃轉(zhuǎn),您可在方便的時間內(nèi)到開戶金融網(wǎng)點領(lǐng)回通用繳款書作為申報納稅憑證,并按稅務(wù)機關(guān)的要求在季度終了后15日內(nèi)或年度終了后45日內(nèi)將申報表送交主管國稅機關(guān),從而完成整個申報納稅過程。如果您已經(jīng)選擇國稅網(wǎng)上申報方式,應(yīng)注意以下幾個事項:1、確保電子數(shù)據(jù)與報送稅務(wù)機關(guān)的紙質(zhì)數(shù)據(jù)的一致性,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2、申報前應(yīng)在結(jié)算帳戶上存足應(yīng)繳稅款。3、采取網(wǎng)上申報方式申報納稅的納稅人一般應(yīng)通過網(wǎng)上申報納稅,網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障或其他原因無法實現(xiàn)網(wǎng)上申報的,須到辦稅服務(wù)廳申報。4、國稅網(wǎng)上申報方式不受理逾期申報稅款。5、通用繳款書平時可到開戶銀行回單箱中領(lǐng)?。蝗缂毙桀I(lǐng)取時,可憑稅務(wù)登記證副本到開戶銀行辦理。
代開稅務(wù)機關(guān)名稱一般不用填,要填的話就寫當(dāng)?shù)貒惥志托辛?,如某某縣國稅局數(shù)量按實際填,單價和金額要填不含稅價,不含稅價=含稅價/1.03,單價填寫時小數(shù)點后最少保留5位以上才不會出錯哈,征收率填3%舉個例:如賣100噸煤單價為1000元,那申報單計量單位填噸,數(shù)量填100,單價填970.873786,金額填97087.38,征收率填3%,稅額填2912.62最下面的三個你只需填最后一個就行了,填寫日期再蓋個章就ok

7,國稅網(wǎng)上申報流程

增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報辦稅指南 一、網(wǎng)上申報系統(tǒng)的適用對象 網(wǎng)上申報系統(tǒng)適用于除以下幾種情況以外的增值稅一般納稅人: (一)輔導(dǎo)期一般納稅人; (二)逾期申報; (三)辦理延期申報或緩繳稅款; (四)無法通過 “一窗式”票表稽核,需進行人工干預(yù); (五)有同一屬期多次申報等非正常申報情況; (六)因計算機、網(wǎng)絡(luò)故障等原因不能進行網(wǎng)上申報; (七)辦理注冊地跨區(qū)變更,提前進行當(dāng)月的抄報稅以及納稅申報; (八)國稅機關(guān)規(guī)定的其它情形。 除上述八種特殊情況外,納稅人確認以網(wǎng)上申報方式辦理納稅申報的,原則上不得變更。 二、備案、變更和注銷 (一)申請采用網(wǎng)上申報方式的納稅人,持下列資料到國稅主管稅務(wù)機關(guān)辦理備案手續(xù): 1、稅務(wù)登記證副本原件(查驗后退回); 2、《委托代扣稅款協(xié)議書》(查驗后退回); 3、《增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報方式備案表》 備案手續(xù)要求在一個工作日內(nèi)辦理完畢。納稅人辦理完網(wǎng)上申報備案手續(xù)后,取得由稅務(wù)機關(guān)提供的注冊碼,于次月的申報期開始采用網(wǎng)上申報方式進行增值稅申報。 (二)納稅人如辦理注冊地跨區(qū)變更或要求終止采用網(wǎng)上申報方式的,填寫《申請注銷增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報方式登記表》,國稅主管稅務(wù)機關(guān)注銷其網(wǎng)上申報方式的使用權(quán)。辦理注冊地跨區(qū)變更的納稅人應(yīng)到變更后的國稅主管稅務(wù)機關(guān)重新辦理備案手續(xù)。 納稅人發(fā)生下列情形之一的,由國稅主管稅務(wù)機關(guān)填寫《注銷增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報方式登記表》,強行注銷其網(wǎng)上申報資格。 1、注銷稅務(wù)登記; 2、被取消增值稅一般納稅人資格; 3、違反有關(guān)稅收法律法規(guī)規(guī)定。 三、納稅申報 (一)納稅人在網(wǎng)上申報系統(tǒng)客戶端進行網(wǎng)上申報,網(wǎng)上申報受理平臺受理申報數(shù)據(jù)成功后,納稅人到主管稅務(wù)機關(guān)辦稅服務(wù)廳抄報稅。抄報稅成功后,網(wǎng)上申報受理崗?fù)ㄟ^網(wǎng)上申報受理平臺進行“一窗式”比對,比對通過后網(wǎng)上申報受理平臺將申報數(shù)據(jù)自動導(dǎo)入稅收征管系統(tǒng)并發(fā)起扣款,扣款成功后申報完成。 非防偽稅控納稅人在網(wǎng)上申報受理成功后,申報數(shù)據(jù)自動導(dǎo)入稅收征管系統(tǒng)并發(fā)起扣款,扣款成功后申報完成。 (二)納稅人在辦理網(wǎng)上申報前,必須在規(guī)定的認證期限內(nèi)完成增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)的認證。 (三)納稅人在網(wǎng)上申報系統(tǒng)客戶端進行申報后可即時查詢申報受理結(jié)果。如系統(tǒng)顯示“申報受理不成功”,納稅人可根據(jù)系統(tǒng)提示的信息修改申報數(shù)據(jù)并重新申報。系統(tǒng)顯示“申報受理成功”后,納稅人發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)有誤需要進行修改的,應(yīng)到國稅主管稅務(wù)機關(guān)辦稅服務(wù)廳辦理作廢申報,之后再重新進行網(wǎng)上申報。 (四)網(wǎng)上申報受理成功的納稅人使用網(wǎng)上申報系統(tǒng)軟件打印一套符合《深圳市增值稅一般納稅人納稅申報辦法》要求的申報資料,經(jīng)法人代表簽字并蓋章確認,于抄稅時報送。網(wǎng)上申報受理崗負責(zé)接收并核對納稅人的紙質(zhì)申報資料是否完整無缺。 非防偽稅控納稅人于每月申報期結(jié)束前報送紙質(zhì)申報資料。 四、抄報稅處理 網(wǎng)上申報受理成功的納稅人應(yīng)在當(dāng)月申報期內(nèi)攜帶稅控IC卡到國稅主管稅務(wù)機關(guān)辦稅服務(wù)廳辦理抄報稅事項。網(wǎng)上申報受理崗?fù)ㄟ^網(wǎng)上申報受理平臺對申報數(shù)據(jù)進行“一窗式”比對。經(jīng)比對通過并扣繳稅款成功后,申報完成,網(wǎng)上申報管理崗將稅控IC卡退還納稅人。 如有異常情況,按以下規(guī)定分別進行處理: (一)經(jīng)“一窗式”比對不通過的,網(wǎng)上申報受理崗應(yīng)暫扣納稅人稅控IC卡并立即移交給異常情況處理崗位處理。 異常情況處理崗按照有關(guān)規(guī)定進行核實對照,屬合理異常的,解除異常,將稅控IC卡退還納稅人。屬其他不符的,按照“一窗式”管理辦法的具體規(guī)定執(zhí)行。 (二)經(jīng)“一窗式”比對通過但因銀行存款余額不足而無法成功扣款的,網(wǎng)上申報受理崗暫扣納稅人稅控IC卡。納稅人應(yīng)及時在約定銀行帳戶存入足夠繳納稅款的金額,由網(wǎng)上申報受理崗發(fā)起扣款??劭畛晒螅W(wǎng)上申報受理崗將稅控IC卡退還納稅人。 五、簡要流程 (一)辦理備案手續(xù):填寫《增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報方式備案表》→查驗稅務(wù)登記證副本原件→查驗《委托代扣稅款協(xié)議書》 (二)等候培訓(xùn)通知 (三)參加操作培訓(xùn) (四)上網(wǎng)進行申報:系統(tǒng)登錄→導(dǎo)入發(fā)票信息→生成申報表→發(fā)送報表→獲取扣款結(jié)果→獲取申報結(jié)果反饋信息→申報完成
第一步:插上UK,打開“開始——登錄網(wǎng)上報稅—客戶端模式(白色UK專用)”。第二步:輸入密碼,登錄。第三步:進入“山東省國家稅務(wù)局網(wǎng)上辦稅平臺”第四步:功能操作區(qū)——我的權(quán)限——2005版財務(wù)報表第五步:點擊“2005版財務(wù)報表”前面的“+”,分別填報“損益表”“資產(chǎn)負債表”,填好后點擊“財務(wù)報表確認申報”,進行申報。第六步:點擊“一般納稅人申報”前的“+”號,根據(jù)單位實際情況分別填報下列各項報表,填寫完畢點擊“增值稅確認申報”,進行申報。
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