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3萬免稅免的是什么稅,小規(guī)模納稅人月收入3萬元以下免哪些稅

來源:整理 時間:2022-12-16 10:59:34 編輯:金融知識 手機(jī)版

1,小規(guī)模納稅人月收入3萬元以下免哪些稅

免增值稅、城建稅及教育費(fèi)附加。所得稅是按照所得額來算的,既然月收入3萬以下,那么年所得額很大可能低于30萬了?,F(xiàn)在是按所得額的10%征所得稅。

小規(guī)模納稅人月收入3萬元以下免哪些稅

2,現(xiàn)在領(lǐng)發(fā)票3萬以下免稅的是指開票金額嗎

小規(guī)模納稅人3萬以下免稅,這沒有錯,但是是不需要做有稅申報改做零申報,依然要買發(fā)票的。因?yàn)榇_認(rèn)收入是以發(fā)票開具為準(zhǔn)的。
如果是辦理出口退稅的,出口發(fā)票依據(jù)報關(guān)單金額和內(nèi)容填寫,實(shí)際收匯與報關(guān)單金額差額+—5%都是在允許范圍內(nèi)的。

現(xiàn)在領(lǐng)發(fā)票3萬以下免稅的是指開票金額嗎

3,三萬一下免稅是什么意思

三萬以下不收稅
國務(wù)院決定,從2013年8月1日起,將對小微企業(yè)中月銷售額不超過2萬元的增值稅小規(guī)模納稅人和營業(yè)稅納稅人,暫免征收增值稅和營業(yè)稅。但是月營業(yè)額不超過2萬元,這個標(biāo)準(zhǔn)是按照全年的營業(yè)額平均下來計算,還是按照單月的營業(yè)額來計算,現(xiàn)在都不明確,

三萬一下免稅是什么意思

4,您好我是三萬內(nèi)免稅的我以前開的是3現(xiàn)在是17我這樣需

增值稅優(yōu)惠政策嚴(yán)格規(guī)定,一般納稅人不得享受。你若現(xiàn)在開的發(fā)票是17%的,說明你已經(jīng)是一般納稅人,那么不再享受不超過三萬免增值稅的優(yōu)惠政策。所以,需要交稅。
升級17%后需要交哪些稅種?與以前一樣(除了增值稅外還有城建稅等附加稅),只是把3%變成了17%,同時可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。哪些部分是可以抵稅?收到的增值稅專用發(fā)票中的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。公式:銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 = 應(yīng)交增值稅

5,大家好我想問一下小型微利企業(yè)不超3萬是免稅的3萬是含稅的嗎

從今年10月1日至2015年底,在現(xiàn)行免稅政策的基礎(chǔ)上,將享受暫免征收增值稅、營業(yè)稅的范圍,從原本的月銷售額不超過2萬元,擴(kuò)大到月銷售額不超過3萬元的小微企業(yè)、個體工商戶和其他個人。不超過就是>=的意思,你申報30000以下系統(tǒng)扣稅的時候就自動免掉了,但是不能零申報,這是兩碼事。具體可以參考:《中央加大扶持小微企業(yè) 兩稅免征上限提至月銷3萬》http://www.dcetax.com/static/news/2014/09/20805.html

6,店里3萬免費(fèi)開票開的是增值稅發(fā)票么

是的,開具的是增值稅普通發(fā)票?,F(xiàn)在開具的都是增值稅發(fā)票,因?yàn)樵鲋刀惏l(fā)票包括增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票。小規(guī)模納稅人和個體工商戶月銷售額不超過3萬元免征增值稅。這里的銷售額,既包括開具發(fā)票的收入,也包括沒有開具發(fā)票的收入。如果開具發(fā)票的收入+沒有開具發(fā)票的收入超過了3萬元,應(yīng)當(dāng)就其全部銷售額征收增值稅。所以,不是免費(fèi)開3萬元的發(fā)票,只是考慮到征稅成本,稅務(wù)局一般不會去核查發(fā)票以外的收入,權(quán)當(dāng)開票收入就是全部的銷售收入,出現(xiàn)問題還需要納稅人自己承擔(dān)。
如果你是增值稅一般納稅人,采用一般計稅方法計稅的,發(fā)生應(yīng)稅行為,只能按照銷售額和適用稅率計算繳納增值稅,也必須按照適用稅率開具發(fā)票,包括專用發(fā)票和普通發(fā)票。與收到的增值稅專用發(fā)票稅率或征收率是多少無關(guān)。如果選擇適用簡易計稅方法計稅的,只能按照征收率開具發(fā)票,包括專用發(fā)票和普通發(fā)票,不管收到的是多少稅率或征收率的發(fā)票。3%是征收率,不是稅率。

7,小規(guī)模納稅人3萬以下的可以免增值稅這個屬于免稅收入嗎

這個不屬于免稅收入,是小型微利企業(yè)的稅收優(yōu)惠---------------------------------------------------------------------------免稅收入是指屬于企業(yè)的應(yīng)稅所得但按照稅法規(guī)定免予征收企業(yè)所得稅的收入。稅法草案所稱的免稅收入包括國債利息收入,符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利收入,在中國境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所的非居民企業(yè)從居民企業(yè)取得與該機(jī)構(gòu)、場所有實(shí)際聯(lián)系的股息、紅利收入,符合條件的非營利公益組織的收入等。  免稅收入的內(nèi)容  免稅收入包括:  (1)國債利息收入。國債包括財政部發(fā)行的各種國庫券、特種國債、保值公債等。原國家計委發(fā)行的國家重點(diǎn)建設(shè)債券和經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)發(fā)行的金融債券及各種企業(yè)債券等,不包括在國債范圍之內(nèi)。為鼓勵納稅人積極購買國債,稅法規(guī)定,納稅人購買國債所得利息收入,不計入應(yīng)納稅所得額,不征收企業(yè)所得稅?! ?2)有指定用途的減免或返還的流轉(zhuǎn)稅。稅法規(guī)定,對企業(yè)減免或返還的流轉(zhuǎn)稅(含即征即退,先征后退等),國務(wù)院、財政部和國家稅務(wù)總局規(guī)定有指定用途的不計入應(yīng)納稅所得額。除此之外的減免或返還的流轉(zhuǎn)稅,應(yīng)納入應(yīng)納稅所得額,計征企業(yè)所得稅。對直接減免和即征即退的,應(yīng)并入企業(yè)當(dāng)年所得征收所得稅;對先征稅后返還和先征后退的,應(yīng)并入企業(yè)實(shí)際收到退稅或返還稅款年度的所得,征收所得稅?! ?3)不計入損益的補(bǔ)貼項(xiàng)目。稅法規(guī)定,對企業(yè)取得的國家補(bǔ)貼收入和其他補(bǔ)貼收入,凡國務(wù)院、財政部或國家稅務(wù)總局規(guī)定不計入損益的,可在計算應(yīng)納稅所得額時予以扣除。除此之外的補(bǔ)貼收入,應(yīng)一律并入企業(yè)實(shí)際收到該補(bǔ)貼收入年度的應(yīng)納稅所得額,計征企業(yè)所得稅。  (4)納入財政預(yù)算或財政專戶管理的各種基金、收費(fèi)。企業(yè)收取的各種價內(nèi)外基金(資金、附加、收費(fèi)),屬于國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)收取,并按規(guī)定納人同級預(yù)算內(nèi)或預(yù)算外資金財政專戶,實(shí)行收支兩條線管理的,不計入應(yīng)納稅所得額。  企業(yè)收取的各項(xiàng)收費(fèi),屬于國務(wù)院或財政部會同有關(guān)部門批準(zhǔn)以及省級人民政府批準(zhǔn),并按規(guī)定納入同級財政預(yù)算內(nèi)或預(yù)算外資金財政專戶,實(shí)行收支兩條線管理的,不征收企業(yè)所得稅?! ?5)技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入。對科研單位和大專院校服務(wù)于各業(yè)的技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)承包所取得的技術(shù)性服務(wù)收入暫免征收所得稅?! ∑髽I(yè)、事業(yè)單位進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)讓,以及在技術(shù)轉(zhuǎn)讓過程中發(fā)生的與技術(shù)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)的所得,年凈收入在30萬元以下的,暫免征收所得稅;30萬元的部分,依法繳納所得稅?! ?6)治理“廢渣、廢氣、廢水”收益。  (7)國務(wù)院、財政部和國家稅務(wù)總局規(guī)定的事業(yè)單位和社會團(tuán)體的免稅項(xiàng)目。主要包括:經(jīng)財政部核準(zhǔn)不上繳財政專戶管理的預(yù)算外資金;事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的用于事業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)補(bǔ)助收入;事業(yè)單位從其所屬獨(dú)立核算經(jīng)營單位的稅后利潤中取得的收入;社會團(tuán)體取得的各級經(jīng)營單位的稅后利潤中取得的收入;社會團(tuán)體取得的各級政府資助;按照省級以上民政、財政部門規(guī)定收取的會費(fèi);社會各界的捐贈收入以及經(jīng)國務(wù)院明確批準(zhǔn)的其他項(xiàng)目?! ?8)其他免稅收入。指上述項(xiàng)目之外,經(jīng)國務(wù)院、財政部和國家稅務(wù)總局批準(zhǔn)的免稅項(xiàng)目。  與不征稅收入的區(qū)別  不征稅收入與免稅收入屬于不同的概念,不征稅收入不屬于稅收優(yōu)惠,而免稅收入屬于稅收優(yōu)惠。不征稅收入是由于從根源和性質(zhì)上,不屬于營利性活動帶來的經(jīng)濟(jì)利益,是專門從事特定目的的收入,這些收入從企業(yè)所得稅原理上講應(yīng)永久不列為征稅范圍的收入范疇。如政府預(yù)算撥款,依法收取并納入財政管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金等。而免稅收入是納稅人應(yīng)稅收入的重要組成部分,只是國家為了實(shí)現(xiàn)某些經(jīng)濟(jì)和社會目標(biāo),在特定時期或?qū)μ囟?xiàng)目取得的經(jīng)濟(jì)利益給予的稅收優(yōu)惠照顧,而在一定時期又有可能恢復(fù)征稅的收入范圍。如國債利息收入,符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利收入,在中國境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所的非居民企業(yè)從居民企業(yè)取得與該機(jī)構(gòu)、場所有實(shí)際聯(lián)系的股息、紅利收入,符合條件的非營利公益組織的收入等。
文章TAG:3萬免稅免的是什么稅3萬免稅是什么

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