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小規(guī)模納稅人如何報(bào)稅,小規(guī)模的企業(yè)怎么報(bào)稅的

來源:整理 時(shí)間:2022-12-21 14:54:49 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,小規(guī)模的企業(yè)怎么報(bào)稅的

第一.國稅和地稅報(bào)稅的期限為每月的1號至10日.第二.國稅需要填寫增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表,季度時(shí)需要報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表\損益表\現(xiàn)金流量\所有者權(quán)益變動(dòng)表,這些稅務(wù)局都有稅收專管員那里有,如果是2002年之后成立的季度需要報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表.有的國稅開通了12366稅務(wù)熱線可以通過電話申報(bào).第三\地稅只要按月填寫 一般企業(yè)納稅申報(bào)表就可以了.所有報(bào)表必須蓋章簽字,申報(bào)前找稅收專管員簽字,然后到大廳申報(bào)就OK了.記得采納啊

小規(guī)模的企業(yè)怎么報(bào)稅的

2,小規(guī)模企業(yè)怎么報(bào)稅

按季申報(bào)的小規(guī)模納稅人每個(gè)月都需要使用稅控設(shè)備登錄后系統(tǒng)自動(dòng)抄報(bào)稅,目前小規(guī)模納稅人也要申報(bào)比對,所以在季報(bào)月份請注意以下幾點(diǎn): 1.小規(guī)模納稅人申報(bào)時(shí)必須先抄報(bào)稅后,方可正常申報(bào),未進(jìn)行稅控設(shè)備抄報(bào)稅的納稅人無法網(wǎng)上申報(bào)。 2.小規(guī)模納稅人申報(bào)時(shí),應(yīng)準(zhǔn)確填寫申報(bào)表,符合系統(tǒng)比對規(guī)則后方可正常申報(bào)。對申報(bào)比對不通過的,網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)會(huì)提示納稅人比對不符原因,并引導(dǎo)納稅人修改申報(bào)數(shù)據(jù)。納稅人須要按系統(tǒng)提示準(zhǔn)確修改申報(bào)數(shù)據(jù),符合系統(tǒng)比對后方可正常上傳申報(bào)數(shù)據(jù)。 3.納稅人正常比對通過后,可正常清卡解鎖。若納稅人申報(bào)時(shí)經(jīng)反復(fù)核對仍無法正常申報(bào),則可按照系統(tǒng)提示正常上報(bào)但暫不扣繳稅款,攜一證通、稅控設(shè)備、增值稅申報(bào)表、營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)辦人身份證到辦稅服務(wù)廳辦理相關(guān)申報(bào)事宜。 季度申報(bào)完畢后,注意一是在網(wǎng)報(bào)軟件中查詢是否申報(bào)成功或扣款成功,二是在稅控系統(tǒng)及時(shí)查看是否清卡,以免造成不便。

小規(guī)模企業(yè)怎么報(bào)稅

3,小規(guī)模納稅人的報(bào)稅流程

國稅:1上門申報(bào):每月的15號之前(遇到節(jié)假日順延),帶上公章,去國稅局前臺(tái)領(lǐng)取兩份小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表,把你上月開具發(fā)票的有關(guān)數(shù)據(jù)填到報(bào)表上,蓋上公章,然后交到前臺(tái),就完成了。2.網(wǎng)上申報(bào):在國稅局辦理一個(gè)數(shù)字證書,然后上國稅網(wǎng)辦稅大廳,以數(shù)字證書登錄,輸入登錄密碼后,進(jìn)行正常申報(bào)即可,記住報(bào)完后別忘記點(diǎn)擊網(wǎng)上繳納稅款哦!地稅:廣東省地方稅務(wù)局已全面開通網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng),報(bào)稅時(shí)直接登錄廣東省地稅網(wǎng)上辦稅大廳,輸入戶名--是你公司的地稅電腦編碼,密碼可以是初始密碼,也可以自定,進(jìn)入后就可以直接申報(bào)了。記住報(bào)完后最好在涉稅提醒一欄檢查一下是否已經(jīng)將全部核定的稅種報(bào)齊全嘍!
按月抄報(bào)增值稅,按季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅預(yù)繳等,各地稅務(wù)執(zhí)行有差異,建議詢問稅管員,避免不必要的麻煩
小規(guī)模納稅一般國稅是定額的,去核銷發(fā)票時(shí)先交地稅才可以買票,如果銷售超標(biāo),還要補(bǔ)國稅

小規(guī)模納稅人的報(bào)稅流程

4,小規(guī)模納稅人如何報(bào)稅

小規(guī)模納稅人公司稅務(wù)一般都比較簡單,自公司成立拿到稅務(wù)登記證的次月起,就要開始申報(bào)繳稅。小規(guī)模納稅人主要的稅種有增值稅和企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在公司報(bào)稅基本上都是采用網(wǎng)上申報(bào),只要在網(wǎng)上操作就可以完成申報(bào)繳稅。 1、網(wǎng)上申報(bào)一般都是登陸當(dāng)?shù)囟悇?wù)系統(tǒng)。 2、首先是國稅,進(jìn)入國稅局網(wǎng)站首頁,右側(cè)有“辦稅服務(wù)廳登錄” 3、進(jìn)入辦稅服務(wù)廳,選擇“國稅納稅人登錄” 4、輸入納稅人識(shí)別號以及密碼就可以登錄進(jìn)去,進(jìn)行納稅申報(bào)了。 5、納稅人識(shí)別號是稅務(wù)登記證上最長的那一串?dāng)?shù)字,納稅人的密碼默認(rèn)為8位納稅人編碼。首次登錄以后可以進(jìn)行修改。 6、國稅申報(bào)完成之后,就需要進(jìn)行地稅的納稅申報(bào)。 7、同理,也是登錄地稅局的官網(wǎng)。 8、點(diǎn)擊進(jìn)入地稅局官網(wǎng),選擇“電子稅務(wù)局” 9、進(jìn)去之后會(huì)顯示登錄頁面,電子稅務(wù)局提供了網(wǎng)上申報(bào)、網(wǎng)上查詢等各種功能。 10、申報(bào)繳稅需要登錄系統(tǒng),有三個(gè)登錄方式,最常用的是手機(jī)動(dòng)態(tài)碼登錄。獲取綁定的手機(jī)驗(yàn)證動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼就可以登錄了。 國稅和地稅都需要申報(bào)。地稅系統(tǒng)現(xiàn)在都是采用手機(jī)動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼登錄,需要去稅務(wù)辦理綁定。

5,關(guān)于小規(guī)模納稅人的報(bào)稅流程我先謝謝各位大俠了

不知道你現(xiàn)在是通過什么途徑報(bào)稅?有的單位掛靠在園區(qū),會(huì)有代理申報(bào),有的是通過稅務(wù)局申請,在指定的點(diǎn)購買IC證書(也就是類似于U盾的U棒),然后自己在網(wǎng)上申報(bào),操作流程會(huì)在你購買后,給你安裝盤,然后有疑問可以電話指導(dǎo)操作的。
服務(wù)業(yè),地稅營業(yè)稅,城建稅3%、教育費(fèi)附加7%,企業(yè)所得稅25%,具體稅率當(dāng)?shù)氐胤蕉悇?wù)局有稅種核定書的,帶好公章,填好綜合申報(bào)表,扣稅賬戶有足夠的錢,就去稅局窗口申報(bào),或者開通網(wǎng)上申報(bào)
小規(guī)模納稅人報(bào)稅流程:(每月所需上交報(bào)表) 國稅要報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表,損益表,增值稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模)帶上用過的發(fā)票存根聯(lián)。 地稅報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表,損益表,納稅申報(bào)表包括:城建稅、教育費(fèi)附加、印花稅、個(gè)稅、水利基金的報(bào)表。 每個(gè)月月初就是10號之前報(bào)稅。(國稅:每月10日之前。 地稅:每月13日之前。)增值稅報(bào)稅流程:(小規(guī)模納稅人) 1、先領(lǐng)表:小規(guī)模納稅人報(bào)稅先到稅務(wù)機(jī)關(guān)(一般是征收所或者征收大廳)去領(lǐng)表,小規(guī)模需要報(bào)送一份增值稅申報(bào)表的主表,和一份附表;最好是征期(每月一到十號)以前去領(lǐng)表,稅務(wù)人員有時(shí)間回答你問題,等征期人都排隊(duì)申報(bào),想問個(gè)問題都沒問不上。每月中旬一般都沒什么人。 2、表格也可到國家稅務(wù)總局網(wǎng)站下載。但是推薦去征收所去拿,一是可以認(rèn)識(shí)地方,而是熟悉一下稅務(wù)征收窗口,因?yàn)橛械恼魇账?,是按地區(qū)或者經(jīng)濟(jì)性質(zhì)、有的是按是否是一般納稅人來劃分窗口的,要是不知道在哪個(gè)窗口申報(bào),排半天的隊(duì)也算是白排! 3、領(lǐng)表后在每月十號前申報(bào),推薦一、二號就來,一是有錯(cuò)可以改,二是那時(shí)候人少。

6,小規(guī)模納稅人怎樣申報(bào)納稅

小規(guī)模納稅人怎樣申報(bào)納稅: 小規(guī)模納稅人申報(bào)表如何填寫? 納稅人識(shí)別號填稅務(wù)登記證號 貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱填主營項(xiàng)目 銷售額填不含稅收入金額 征收率填你公司適用稅率:如為銷售為主企業(yè)4%加工修理企業(yè)6%本期實(shí)際應(yīng)納稅額=銷售額*征收率。 應(yīng)補(bǔ)退稅額=本期實(shí)際應(yīng)納稅額 必填 小規(guī)模納稅人怎樣申報(bào)? 1、增值稅,一般按月申報(bào)。工業(yè)企業(yè)根據(jù):開具發(fā)票金額/(1+6%)×6%申報(bào)增值稅;商業(yè)企業(yè)根據(jù):開具發(fā)票金額/(1+4%)×4%申報(bào)增值稅。需要申報(bào)的報(bào)表有:《小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)表》、《增值稅申報(bào)附列資料》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》,所有的報(bào)表應(yīng)該都可以從納稅申報(bào)系統(tǒng)生成打印,如果需要紙質(zhì)報(bào)表,可以向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)免費(fèi)索取。 2、企業(yè)所得稅。按季度申報(bào),年底匯算清繳。所得稅征收方式可以分為查賬征收和核定征收。如果實(shí)行查賬征收,需要報(bào)送的報(bào)表很多,并且需要出具由注冊會(huì)計(jì)師簽字的查賬報(bào)告;如果實(shí)行核定征收,只需要報(bào)送《企業(yè)所得稅核定征收申報(bào)表》
首先,增值稅是按你開具的(發(fā)票金額/1.06)*0.06所得的數(shù)就是你應(yīng)繳納的增值稅。收到的增值稅專用票不能抵扣,但如果是購買的稅款收款機(jī)可以按專用票上稅金抵扣增值稅,不足抵扣的可以留抵下月。所得稅是按收入減去成本費(fèi)用后計(jì)算利潤總額,再加減調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目,計(jì)算應(yīng)納稅所得額,然后乘以稅率就是應(yīng)交所得稅。我建議你在應(yīng)交稅金項(xiàng)下列子科目,可以有增值稅、應(yīng)交所得稅、城建稅等等。關(guān)于發(fā)票,各地可能管理部一樣。有的地方要求2、3個(gè)月繳銷一次發(fā)票,沒用完的也要繳回去,再購買新的。網(wǎng)上報(bào)稅就是把當(dāng)月的數(shù)據(jù)錄入后,發(fā)送就行了,然后打報(bào)表,送到稅務(wù)局。如果辦理了銀行自動(dòng)扣款,就不用帶錢了。如果沒有,還要去稅務(wù)局打票、交錢。還有就是外面開來的增值稅發(fā)票不能記進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該作為成本或費(fèi)用。按常理說,你是小規(guī)模納稅人,對方不應(yīng)該給你開專用票的。

7,小規(guī)模納稅人怎么報(bào)稅

小規(guī)模納稅人應(yīng)該交的稅金:  國稅:增值稅=收入額/1.03*0.03  地稅:城建稅=增值稅額/0.05(縣城)0.07(縣級市以上)  教育附加=增值稅額/0.03  地方教育附加=增值稅額/0.02  印花稅=收入額*核定的比率*3/10000  4月份銷售服裝收入10萬時(shí),應(yīng)交:  增值稅=100000/1.03*0.03=2912.62  城建稅=2912.62*0.05=145.63(假如你是縣城,縣級市以上是按7%)  教育附加=2912.62*0.03=87.37  地方教育附加=2912.62*0.02=58.25  印花稅=100000*0.8*3/10000=24(假如地稅核定的征收比例是80%)  應(yīng)交的稅是:3127.87元。  還有兩個(gè)稅;  個(gè)人所得稅---這個(gè)是針對職工的,超過2000元時(shí)繳稅?! €(gè)人所得稅--- 這個(gè)針對你老板的,你公司注冊為“個(gè)人獨(dú)資企業(yè)”時(shí),繳納這個(gè)稅,其余的注冊方式不用。一般是定額征收的,如果你公司是 個(gè)人獨(dú)資企業(yè),請你老板去疏通關(guān)系?! 〖{稅步驟:  應(yīng)該先開銀行后,再與地稅局和國稅局簽訂銀行劃款合同,。然后到國稅局辦理相關(guān)手續(xù),國稅局會(huì)通知你參加納稅培訓(xùn)后,會(huì)給你ca申報(bào)系統(tǒng)(電子申報(bào)系統(tǒng))。然后下載程序,安裝后。按提示操作就好了。如果你是首次用申報(bào)系統(tǒng)的話,建議...  小規(guī)模納稅人應(yīng)該交的稅金:  國稅:增值稅=收入額/1.03*0.03  地稅:城建稅=增值稅額/0.05(縣城)0.07(縣級市以上)  教育附加=增值稅額/0.03  地方教育附加=增值稅額/0.02  印花稅=收入額*核定的比率*3/10000  4月份銷售服裝收入10萬時(shí),應(yīng)交:  增值稅=100000/1.03*0.03=2912.62  城建稅=2912.62*0.05=145.63(假如你是縣城,縣級市以上是按7%)  教育附加=2912.62*0.03=87.37  地方教育附加=2912.62*0.02=58.25  印花稅=100000*0.8*3/10000=24(假如地稅核定的征收比例是80%)  應(yīng)交的稅是:3127.87元?! ∵€有兩個(gè)稅;  個(gè)人所得稅---這個(gè)是針對職工的,超過2000元時(shí)繳稅?! €(gè)人所得稅--- 這個(gè)針對你老板的,你公司注冊為“個(gè)人獨(dú)資企業(yè)”時(shí),繳納這個(gè)稅,其余的注冊方式不用。一般是定額征收的,如果你公司是 個(gè)人獨(dú)資企業(yè),請你老板去疏通關(guān)系?! 〖{稅步驟:  應(yīng)該先開銀行后,再與地稅局和國稅局簽訂銀行劃款合同,。然后到國稅局辦理相關(guān)手續(xù),國稅局會(huì)通知你參加納稅培訓(xùn)后,會(huì)給你ca申報(bào)系統(tǒng)(電子申報(bào)系統(tǒng))。然后下載程序,安裝后。按提示操作就好了。如果你是首次用申報(bào)系統(tǒng)的話,建議你看看申報(bào)視頻,或找一個(gè)兄弟單位申報(bào)時(shí)看一下,(找個(gè)老手學(xué)學(xué))。地稅輸入稅號和密碼直接進(jìn)入系統(tǒng)就行。ip去你的地稅局或你附近的兄弟單位去要。最好和國稅一樣,應(yīng)該看看申報(bào)視頻,或找一個(gè)兄弟單位申報(bào)時(shí)看一下,(找個(gè)老手學(xué)學(xué))?! ≠~簿設(shè)置:  一般賬目有以下幾種,可以有選擇的建賬目或增加其他賬目。  總帳,用于核算所有科目。三欄明細(xì)帳 (按科目匯總表)  銀行日記賬,用于核算銀行存款。專用帳簿  現(xiàn)金日記帳,用于核算庫存現(xiàn)金。專用帳簿  明細(xì)分類賬,用于核算應(yīng)付工資、待攤費(fèi)用、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、主營業(yè)務(wù)稅金及附加等不需要單獨(dú)設(shè)立帳簿的會(huì)計(jì)科目。三欄明細(xì)帳  管理費(fèi)用明細(xì)帳,設(shè)置二級科目,用于核算管理費(fèi)用,登記管理費(fèi)用明細(xì)。多欄明細(xì)帳  營業(yè)費(fèi)用明細(xì)帳,設(shè)置二級科目,用于核算營業(yè)費(fèi)用,登記營業(yè)費(fèi)用明細(xì)。多欄明細(xì)帳  財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)帳設(shè)置二級科目,用于核算財(cái)務(wù)費(fèi)用,登記財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)。多欄明細(xì)帳  固定資產(chǎn)明細(xì)帳,用于核算固定資產(chǎn),登記固定資產(chǎn)原值和每月折舊情況。固定資產(chǎn)明細(xì)帳  應(yīng)收應(yīng)付其他應(yīng)收其他應(yīng)付明細(xì)賬,用于登記往來單位的應(yīng)收應(yīng)付情況。三欄明細(xì)帳  應(yīng)交稅金最好也單獨(dú)立一本多欄明細(xì)帳(銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、已交稅金、稅金轉(zhuǎn)出等)?! ?設(shè)科目——填憑證——匯總——報(bào)表  3成本=實(shí)際用的材料+用于生產(chǎn)工人實(shí)際工資+所有制造費(fèi)用  下面是常用的科目:  流動(dòng)資產(chǎn):  現(xiàn)金、銀行存款 短期借款 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 應(yīng)收賬款 應(yīng)付職工薪酬(按明細(xì)建明細(xì)賬) 其它應(yīng)收款 應(yīng)交稅費(fèi)(按明細(xì)建明細(xì)賬) 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn) 實(shí)收資本 資本公積 盈余公積  主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 營業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營業(yè)外收入 營業(yè)外支出 所得稅 費(fèi)用 利潤分配  為準(zhǔn)確核算,及時(shí)繳納稅金,請你聘一位專職或兼職的會(huì)計(jì)。  按國家有關(guān)規(guī)定,小規(guī)模納稅人的年銷售收入超過80萬元時(shí),應(yīng)該升為一般納稅人。是不是轉(zhuǎn)為一般納稅人,看你自己的決策吧!給個(gè)最佳答案!
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