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本期申報(bào)差額是什么,請(qǐng)問(wèn)多交貿(mào)易中的差額申報(bào)和全額申報(bào)是意思例甲公司余額額

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-01 08:25:40 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,請(qǐng)問(wèn)多交貿(mào)易中的差額申報(bào)和全額申報(bào)是意思例甲公司余額額

800!?。?!
不明白啊 = =!

請(qǐng)問(wèn)多交貿(mào)易中的差額申報(bào)和全額申報(bào)是意思例甲公司余額額

2,教師職稱差額申報(bào)是什么意思

這個(gè)問(wèn)題的處理方案,只能到學(xué)校的評(píng)定職稱辦公室去溝通,期望解決。
期待看到有用的回答!

教師職稱差額申報(bào)是什么意思

3,生產(chǎn)企業(yè)免抵退匯總表上報(bào)表 差額是什么意思

匯總表上的差額,一般是與增值稅納稅申報(bào)表上"三 免抵退辦法出口銷售額"的差異,還有就是與表二18欄進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的差異,差額部分需在下個(gè)月調(diào)整回來(lái),
差額應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出你沒(méi)有填寫吧

生產(chǎn)企業(yè)免抵退匯總表上報(bào)表 差額是什么意思

4,南京地區(qū)基數(shù)申報(bào)中的本期申報(bào)差額

這個(gè)我去年遇到過(guò),來(lái)了幾個(gè)月但是未繳納社保,后來(lái)我把工資總額填寫在了明細(xì)表里的扣減那欄的其他項(xiàng)目里。反正后來(lái)差額也是0
看你們公司有多少人了,最高差額不能是工資總額的40%,一般情況下在20%的時(shí)候,他就不會(huì)讓你過(guò),差額是0是最好的,一般情況要是負(fù)數(shù)。希望能幫到你。

5,江蘇省南京市社保繳費(fèi)基數(shù)本期申報(bào)差額為好幾萬(wàn)元是什么意思

你們的差額部分也許是出在了今年開(kāi)始調(diào)整基數(shù)了。在沒(méi)有公布2015年繳費(fèi)基數(shù)前,2015年1月至今的繳費(fèi)是按2014年的基數(shù)收費(fèi)的,一旦公布2015年基數(shù)(基數(shù)每年都上調(diào)),單位就得補(bǔ)繳2015年1月至今的,差額就是這個(gè)原因。
按申報(bào)的社保基數(shù)與當(dāng)年社保局公布的社平相關(guān)繳納基數(shù)之差來(lái)補(bǔ)交差額吧。

6,小規(guī)模納稅人申報(bào)出現(xiàn)差額

小規(guī)模企業(yè),應(yīng)該是商業(yè)或者工業(yè)性加工企業(yè),需要填報(bào):收入明細(xì)表成本費(fèi)用明細(xì)表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(以前年度虧損的填報(bào))稅收優(yōu)惠明細(xì)表(涉及稅收優(yōu)惠項(xiàng)目的填報(bào))境外所得稅抵扣免計(jì)算明細(xì)表(涉及境外所得稅抵免的填報(bào))以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)納稅調(diào)整表(涉及資產(chǎn)價(jià)值的調(diào)整填報(bào))廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整表資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表(計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的填報(bào))長(zhǎng)期股權(quán)投資所得(損失)明細(xì)表(涉及股權(quán)投資的填報(bào))。。企業(yè)所得稅是按季申報(bào)預(yù)繳,年度終了后匯算清繳,多退少補(bǔ)。季度所得稅只就當(dāng)季度實(shí)現(xiàn)的所得預(yù)繳所得稅,而年度所得稅申報(bào)是就一個(gè)年度會(huì)計(jì)期間實(shí)現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額申報(bào)繳納所得稅;小規(guī)模企業(yè),會(huì)計(jì)核算、經(jīng)營(yíng)范圍及項(xiàng)目相對(duì)簡(jiǎn)單,一般就涉及到的項(xiàng)目填報(bào),上面所列舉表中未加注明的是必填表格,其他如果不涉及該類業(yè)務(wù)可以不填報(bào)或者報(bào)零。。。
搜一下:小規(guī)模納稅人申報(bào)出現(xiàn)差額

7,什么是差額納稅

《中華人民共和國(guó)營(yíng)業(yè)稅暫行條例》(以下簡(jiǎn)稱條例)規(guī)定:納稅人提供應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn),按照營(yíng)業(yè)額和規(guī)定的稅率計(jì)算應(yīng)納稅額。納稅人的營(yíng)業(yè)額為納稅人提供應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn)向?qū)Ψ绞杖〉娜績(jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用;但為了避免營(yíng)業(yè)稅在實(shí)際征收中存在的重復(fù)征稅的不合理因素,條例、細(xì)則及后來(lái)的規(guī)范性文件中陸續(xù)規(guī)定了一些可以按差額征稅的內(nèi)容,這些內(nèi)容也是企業(yè)進(jìn)行正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必需掌握的稅收規(guī)定和進(jìn)行營(yíng)業(yè)稅節(jié)稅籌劃的重要內(nèi)容。有營(yíng)業(yè)稅差額征稅和增值稅差額征稅兩種。營(yíng)業(yè)稅差額征稅是指以納稅人在中華人民共和國(guó)境內(nèi)提供營(yíng)業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或銷售不動(dòng)產(chǎn)時(shí),以收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用減去規(guī)定可扣除的支付款項(xiàng)后的余額為計(jì)稅營(yíng)業(yè)額。增值稅差額征稅是指一般納稅人采用購(gòu)進(jìn)扣稅法計(jì)算應(yīng)納增值稅。即應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額,正數(shù)交稅,零或負(fù)數(shù)不交稅。簡(jiǎn)單概括為:差額征收,差額=總營(yíng)業(yè)額-支付給另外的營(yíng)業(yè)額(可以理解為成本)舉個(gè)例子,A是房東,以8000元每月的價(jià)格把房子租給B,B又以10000元每月的價(jià)格把房子租給C從這個(gè)房子的角度來(lái)說(shuō),總計(jì)租金是10000,如果B不交房產(chǎn)稅,因房東A繳納房產(chǎn)稅的稅基是8000,則少了2000元的稅基;如果B全額記入房產(chǎn)稅稅基,則存在8000元的重復(fù)征稅問(wèn)題,因此為避免重復(fù)征稅,B應(yīng)差額計(jì)稅,即按照2000元作為稅基進(jìn)行繳稅。
就拿增值稅舉例說(shuō)明一下吧:增值稅有進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅就是購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)所發(fā)生的稅金,可以和銷項(xiàng)稅抵,如進(jìn)項(xiàng)稅多可做為留抵稅,用于以后月份抵,若銷項(xiàng)稅多則應(yīng)向稅務(wù)部門交納稅款. 銷售貨物或有應(yīng)稅項(xiàng)的稅金時(shí)應(yīng)交的稅金 即銷項(xiàng)稅金 舉例說(shuō)明: 你購(gòu)貨時(shí)對(duì)方開(kāi)給你的發(fā)票,注明金額為100元,稅額為17元(稅率為17%,100*17%=17元),則17元為進(jìn)項(xiàng)稅. 你銷售貨物時(shí)你給對(duì)方開(kāi)的發(fā)票,注明金額為300元,銷項(xiàng)稅額為51元,那么你應(yīng)交的稅為銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅即51-17=34元,17元的進(jìn)項(xiàng)稅就被你抵扣掉了.你只交34元稅就可以了
文章TAG:本期申報(bào)差額是什么本期申報(bào)差額

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