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工程款交什么稅,建筑工程的工程款稅率是多少

來源:整理 時(shí)間:2022-12-02 16:53:27 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,建筑工程的工程款稅率是多少

4.55

建筑工程的工程款稅率是多少

2,工程款交百分之多少的所得稅

1、營業(yè)稅:按工程結(jié)算款計(jì)算繳納營業(yè)稅,營業(yè)稅稅率3%。 2、城建稅:按營業(yè)稅計(jì)算繳納城建稅,城建稅稅率:納稅人所在地在市區(qū)的,稅率為7%;納稅人所在地在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%;納稅人所在地不在市區(qū)、縣城、鎮(zhèn)的,稅率為1%。 3、教育費(fèi)附加:按營業(yè)稅計(jì)算繳納,稅率3%。 4、印花稅:按建筑安裝工程承包合同金額的0.3‰計(jì)算繳納

工程款交百分之多少的所得稅

3,工程款為168000元己交了國稅和地稅還要交什么稅

現(xiàn)行的稅收法規(guī)和政策,發(fā)生銷售額除了交國稅的稅目,就是交地稅的稅目,沒有第三個(gè)收稅的單位。收到工程款,直接發(fā)生的納稅義務(wù)是國稅的增值稅、地稅的城建稅、教育附加、地方附加。還有其他非直接的納稅稅目:如果是公司,有企業(yè)所得稅,房產(chǎn)稅、車船使用稅等如果是個(gè)人,有個(gè)人所得稅。還有合同印花稅。
國稅是不收工程款的營業(yè)稅的,國稅收的是增值稅(營改增以后工程款小規(guī)模納稅人或按簡易征收辦法的征收率3%)。在國稅繳納了增值稅后,要繳納地方稅費(fèi)(根據(jù)繳納的增值稅分別繳納城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、以及地方水利建設(shè)基金)。

工程款為168000元己交了國稅和地稅還要交什么稅

4,想問一下施工單位應(yīng)該繳納的所有稅金都有哪些比例是多少

施工單位收工程款,開工程款發(fā)票給開發(fā)商。建筑行業(yè)開發(fā)票交的稅額是營業(yè)稅3%,水利基金、城建、教育附加等地方規(guī)定約0.5%合計(jì)在3.5%左右。簽定承包施工合同按合同金額的萬分之三交印花稅。就是說,如果你是正常的承包建筑公司,你只要交3.53個(gè)點(diǎn)左右的稅就能開出發(fā)票向甲方拿工程款了。當(dāng)然,還有建筑單位所得稅,這個(gè)比較難統(tǒng)計(jì),有定額的,有計(jì)核的。一般在地方上定額的建筑公司所得稅按總產(chǎn)值的1~2個(gè)點(diǎn)不等。但你現(xiàn)在這個(gè)情況就不好說了,又沒合同又沒掛靠公司,竣工驗(yàn)收的資料是怎么搞出來的?是不是還找了個(gè)單位作乙方含掛靠費(fèi)?或者甲方想把自己應(yīng)該交的營業(yè)稅也加到你門頭上,房地產(chǎn)公司的銷售應(yīng)該交的稅額是營業(yè)稅5%,+其他附加??傊?,讓甲方給你把稅種列出來。
你在外地施工,在施工地稅務(wù)局申請開發(fā)票,那時(shí)候就應(yīng)該交一部分各種稅額的,不過這個(gè)稅額算是預(yù)繳的,開出的發(fā)票上應(yīng)該會(huì)注明具體的每個(gè)稅種交了多少金額(主要包括營業(yè)稅,城建稅和教育費(fèi)附加,企業(yè)所得稅,以及印花稅等)一般這種情況,每個(gè)地方會(huì)有一個(gè)專門的核定綜合稅率的,其中具體的又分到每一個(gè)稅種,每個(gè)地方不一樣,你要具體去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局問了才知道然后每月結(jié)束公司報(bào)稅,你先要把包括外地開票的金額加一起申報(bào),然后按照外地實(shí)際已經(jīng)繳納的各種稅收填在已交稅金欄,這樣你最后實(shí)際應(yīng)該交的就是按照所有開票金額計(jì)算應(yīng)交的稅減去外地已經(jīng)預(yù)繳金額之后的差額

5,工程施工公司應(yīng)繳那些稅款營業(yè)稅怎么算

你公司的業(yè)務(wù)主要涉地稅。主要涉及稅種包括 營業(yè)稅3% 城建稅7% 教育費(fèi)附加3% 地方教育費(fèi)1%(各地情況不同) 個(gè)人所得稅3%以上 印花稅 企業(yè)所得稅25%——小型微利企業(yè)可能還低 由于你公司主要業(yè)務(wù)是地稅管轄,因此企業(yè)所得稅在地稅繳納,另外,如果有自己單位的房屋,還要繳納房產(chǎn)稅1.2%和土地使用稅(視具體地點(diǎn)價(jià)格)。城建稅7% 教育費(fèi)附加3% 地方教育費(fèi)1%的計(jì)稅依據(jù)是 營業(yè)稅稅額房產(chǎn)稅是房屋入賬價(jià)土地使用稅按面積算你公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的營業(yè)稅計(jì)稅依據(jù)是你向客戶收到的全部價(jià)款,所以簽合同時(shí)最好是寫明白,具體怎么弄需要看具體合同仔細(xì)籌劃。
施工企業(yè)如果是新成立的都是純地稅剛成立賬本貼花繳納印花稅,注冊資金*0.0005繳納印花稅,其他賬本一本貼5元;本公司營業(yè)執(zhí)照規(guī)定內(nèi)的業(yè)務(wù)繳納營業(yè)稅=收入*3%,城建稅=營業(yè)稅*7%,教育附加=營業(yè)稅*3%企業(yè)所得稅如果是核定按照核定交(收入的一定比率,比率專管員會(huì)給你);如果是查賬=凈利潤*0.25提供材料并施工服務(wù)是屬于混合銷售,繳納營業(yè)稅,收取的全部價(jià)款*營業(yè)稅率
你理解很對(duì)罰款和滯納金需要計(jì)入營業(yè)外支出,并且在本年度所得稅匯算清繳時(shí)要加入到利潤里再計(jì)算本年所得稅。至于補(bǔ)交的稅款,你查看一下應(yīng)交稅費(fèi)有沒有余額,如果有,說明以前年度已經(jīng)計(jì)提了,那你直接做繳納的分錄就成了,如果應(yīng)付稅費(fèi)沒有余額,說明你以前年度沒有計(jì)提,就需要通過“以前年度損益調(diào)整”來處理1、補(bǔ)提分錄:借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-營業(yè)稅 所得稅2、結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整3、繳納借:應(yīng)交稅費(fèi)-營業(yè)稅 所得稅貸:銀行存款

6,工程款交什么稅等

1.我公司承包一個(gè)電廠的煙氣余熱回收工程?是建造嗎?應(yīng)該繳納營業(yè)稅。你這個(gè)是總分包的問題,地方規(guī)定有兩種,先分包繳稅或者總包代繳,各地管理不盡相同,以當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的答復(fù)為準(zhǔn)。繳稅的時(shí)候用把轉(zhuǎn)包出去的工程款是不用承擔(dān)稅費(fèi)的,但各地的管理不一樣的,咨詢稅務(wù)局之后再繳納稅款。2.另外一個(gè)問題政府項(xiàng)目招標(biāo)的,也是人工加材料款。同樣是繳納建筑營業(yè)稅的。詳情您可以撥打12366納稅服務(wù)熱線咨詢。
工程款需要交納的稅種有:3%的營業(yè)稅及相關(guān)的附加稅費(fèi)、印花稅,如果是個(gè)人還有個(gè)人所得稅,合計(jì)在總工程款的5%以上。印花稅是對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)交往中書立、領(lǐng)受具有法律效力的憑證的行為所征收的一種稅。因采用在應(yīng)稅憑證上粘貼印花稅票作為完稅的標(biāo)志而得名。印花稅的納稅人包括在中國境內(nèi)書立、領(lǐng)受規(guī)定的經(jīng)濟(jì)憑證的企業(yè)、行政單位、事業(yè)單位、軍事單位、社會(huì)團(tuán)體、其他單位、個(gè)體工商戶和其他個(gè)人。
1. 營業(yè)稅3%2. .城市維護(hù)建設(shè)稅(營業(yè)稅7%)0.21%3. 教育費(fèi)附加(營業(yè)稅4%)0.12%4. 企業(yè)所得稅2%(收入8%*25%)
我公司應(yīng)該繳納增值稅還是營業(yè)稅。——營業(yè)稅然后我們把工程轉(zhuǎn)包給另外一個(gè)公司。繳稅的時(shí)候用把轉(zhuǎn)包出去的工程款減去再繳稅么?——不是。是全額交稅,不能抵扣的。2.另外一個(gè)問題政府項(xiàng)目招標(biāo)的,也是人工加材料款,要繳什么稅?——營業(yè)稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,企業(yè)所得稅等
建議你看下自己稅務(wù)登記證,如果是一般納稅人,可能還涉及混合銷售。也就是說材料部分可能會(huì)交增值稅,而安裝部分開建筑業(yè)發(fā)票交營業(yè)稅。如果一般納稅人,那么相差是很大的,交增值稅部分要17點(diǎn),而營業(yè)稅部分才3個(gè)點(diǎn)
1. 營業(yè)稅3%2. .城市維護(hù)建設(shè)稅(營業(yè)稅7%)0.21%3. 教育費(fèi)附加(營業(yè)稅4%)0.12%4. 企業(yè)所得稅2%(收入8%*25%)

7,營業(yè)稅改增值稅后建筑工程款交什么稅

建筑業(yè)目前還沒有“營改增”,所以,依然需要交營業(yè)稅;  如果以后“營改增”,就需要交繳納增值稅;  所謂營改增,就是以前繳納營業(yè)稅的應(yīng)稅項(xiàng)目改成繳納增值稅,增值稅就是對(duì)于產(chǎn)品或者服務(wù)的增值部分納稅,減少了重復(fù)納稅的環(huán)節(jié);  比如說一個(gè)產(chǎn)品100元生產(chǎn)者銷售時(shí)已經(jīng)繳納了相應(yīng)的稅金,購買者再次銷售時(shí)賣出150元,那么他買來的時(shí)候100元相應(yīng)的稅金可以抵減,購買者只需要對(duì)增值的50元計(jì)算繳納相應(yīng)的稅金,同樣營改增就是對(duì)以前交營業(yè)稅的項(xiàng)目比如提供的服務(wù)也采取增值部分納稅的原則計(jì)稅。
1。首先,營改稅在上海試點(diǎn),但建筑業(yè)還沒有列入試點(diǎn)增值稅。2.如果真的試點(diǎn)了,你是小規(guī)模納稅人就按相應(yīng)的稅率交稅,但一般來說,營業(yè)稅改增值稅,要達(dá)到一般納稅人應(yīng)該年?duì)I業(yè)額為500萬元。你的建筑業(yè)達(dá)不到?3.再如果,納入增值稅后,你當(dāng)然交的是增值稅。134萬元是含稅收入需要換算成不含稅的金額。
按照目前的規(guī)定,建筑安裝企業(yè)仍然繳納營業(yè)稅。
改革之后,原來繳納營業(yè)稅的改交增值稅,增值稅增加兩檔低稅率6%(現(xiàn)代服務(wù)業(yè))和11%(交通運(yùn)輸業(yè))。 營業(yè)稅改增值稅主要涉及范圍:交通運(yùn)輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè),交通運(yùn)輸業(yè)包括:陸路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、管道運(yùn)輸?,F(xiàn)代服務(wù)業(yè)包括:研發(fā)和技術(shù)服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)、文化創(chuàng)意服務(wù)、物流輔助服務(wù)、有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)、鑒證咨詢服務(wù)。 根據(jù)上海試點(diǎn)的經(jīng)驗(yàn),改革之后企業(yè)的稅負(fù)有所降低。營業(yè)稅是按收入全額計(jì)算繳納稅金的,改成增值稅之后,可以扣除一些成本及費(fèi)用,實(shí)際上可以降低稅負(fù)。 二、廣告代理業(yè)在營業(yè)稅改增值稅范圍內(nèi)嗎 在這次調(diào)整范圍中,稅率為:6%。 廣告服務(wù),是指利用圖書、報(bào)紙、雜志、廣播、電視、電影、幻燈、路牌、招貼、櫥窗、霓虹燈、燈箱、互聯(lián)網(wǎng)等各種形式為客戶的商品、經(jīng)營服務(wù)項(xiàng)目、文體節(jié)目或者通告、聲明等委托事項(xiàng)進(jìn)行宣傳和提供相關(guān)服務(wù)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。包括廣告的策劃、設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、播映、宣傳、展示等。
本次改革只涉及交通運(yùn)輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè),暫不涉及建安行業(yè)
文章TAG:工程款交什么稅工程什么建筑

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