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用河北云辦稅廳如何報(bào)稅,我是新手如何使用河北地稅網(wǎng)網(wǎng)上報(bào)稅知道的老師請(qǐng)告知謝了

來源:整理 時(shí)間:2022-12-28 11:28:31 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,我是新手如何使用河北地稅網(wǎng)網(wǎng)上報(bào)稅知道的老師請(qǐng)告知謝了

很簡單,百度查河北地稅--點(diǎn)擊河北地稅網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)---出現(xiàn)用戶名、密碼、驗(yàn)證碼,填好后進(jìn)入----填寫納稅表格---點(diǎn)擊立即報(bào)表,點(diǎn)繳稅---選中報(bào)表、銀行賬戶,點(diǎn)下一步,顯示繳款成功。完畢

我是新手如何使用河北地稅網(wǎng)網(wǎng)上報(bào)稅知道的老師請(qǐng)告知謝了

2,河北國稅ca怎么使用啊就像u盤的我不知道怎么報(bào)稅

我辦理的是聯(lián)通ca直接放到電腦上就好了,很簡單,應(yīng)該也比題主辦的那種U盤的便宜很多,4年的100元。U盤的那種的話你可以問一下客服就好了,他們會(huì)教你怎么用的。
安裝行助手(CA的控件,到官網(wǎng)下載),下載下來后安裝,再插入CA就可使用了

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3,河北省國稅云辦稅企業(yè)所得稅在哪

河北省國稅局地址:石家莊市橋西區(qū)地方稅務(wù)局東北角電話:0311-88625238
進(jìn)入國稅系統(tǒng)-- 所得稅年報(bào) 填好報(bào)表 申報(bào)發(fā)送 注意要申報(bào)查詢 過不去的話系統(tǒng)有提示哪些數(shù)據(jù)有誤 最后確認(rèn)申報(bào)和扣款成功 如不能網(wǎng)上扣款 到國稅局辦稅大廳繳款 希望能幫到你~

河北省國稅云辦稅企業(yè)所得稅在哪

4,在網(wǎng)上納稅申報(bào)怎么操作流程

第一步,先在線升級(jí).升級(jí)完成后在系統(tǒng)管理里進(jìn)行納稅企業(yè)選擇.第二步,填寫報(bào)表.第三步,發(fā)送報(bào)表.發(fā)送成功后帶已抄稅的確良IC卡到稅務(wù)局清卡.第四步,劃款.本月報(bào)稅完成.
你是指企業(yè)的網(wǎng)上納稅吧,我是上海的,不知道能不能幫到你.我們單位剛辦好,首先要將稅務(wù)局提供的網(wǎng)上報(bào)稅軟件以及usb證書安裝好,我們用的是交大龍山的軟件.第一次使用時(shí)用稅務(wù)登記號(hào)登錄后就可進(jìn)行填申報(bào)表的工作.軟件的界面類似于郵箱,有收件箱和發(fā)件箱的,申報(bào)表填好后聯(lián)網(wǎng)發(fā)送,一般一小時(shí)左右就會(huì)收到回執(zhí),如果標(biāo)明申報(bào)成功的話,就可以下載打印銀行扣款憑證啦,很方便的.不過要注意首先要跟銀行簽訂網(wǎng)上扣稅款的協(xié)議.

5,如何納稅申報(bào)

納稅申報(bào)流程 1、增值稅、消費(fèi)稅申報(bào) 納稅人應(yīng)在次月1日到15日內(nèi)自行或委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)到所在地國稅機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳納稅申報(bào)窗口辦 理納稅申報(bào),申報(bào)里須持下列資料: (1)納稅申報(bào)表; (2)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及說明資料; 增值稅一般納稅人還需提供:增值稅申請(qǐng)抵扣憑證,發(fā)票領(lǐng)、用、存月報(bào)表,增值稅銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng) 稅額明細(xì)表,國稅機(jī)關(guān)要求申報(bào)的其他資料。 2、營業(yè)稅申報(bào) 金融業(yè)營業(yè)稅納稅人在季度終了后十五日內(nèi)辦理納稅申報(bào),保險(xiǎn)業(yè)營業(yè)稅納稅人在月份終了后十五日內(nèi)辦 理納稅申報(bào),申報(bào)須持下列資料: (1)營業(yè)稅申報(bào)表; (2)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及說明資料; (3)其他要求申報(bào)的資料。 3、企業(yè)所得稅納稅申報(bào) 企業(yè)所得稅納稅人應(yīng)當(dāng)在月份或季度終了十五日內(nèi)申報(bào)預(yù)繳,年度終了后5個(gè)月內(nèi)進(jìn)行年度申報(bào)(匯 總納稅成員企業(yè)和單位在季度終了十五日內(nèi)或年度終后5個(gè)月內(nèi)向所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送申報(bào)表),也就是匯算清繳。申報(bào)時(shí)必須持下列資料: A、季度預(yù)繳 (1)所得稅申報(bào)表; (2)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及說明資料。 B、年度匯繳 (1)所得稅申報(bào)表; (2)所得稅申報(bào)表附表; (3)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及說明資料; (4)其他資料。 4、專用繳款書開具出口貨物 納稅人開具出口貨物專用繳款書時(shí),應(yīng)提供下列資料: (1)《出口貨物專用納稅申請(qǐng)表》; (2)銷售貨物開具的增值稅專用發(fā)票; (3)出口銷貨合同或提供勞務(wù)的合同協(xié)議; (4)購貨單位出口的貨物資格證明; (5)購貨單位稅務(wù)登記證副本(復(fù)印件) (6)購銷雙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件; (7)企業(yè)提供的產(chǎn)品名稱目錄表。 5、逾期申報(bào)應(yīng)納稅款的處罰 納稅人未按規(guī)定的期限辦理納稅申報(bào),或扣繳義務(wù)人未按規(guī)定的期限報(bào)送代扣代繳、代收代繳報(bào)告 表的,國稅機(jī)關(guān)除責(zé)令限期改正外,并可處以一定數(shù)額的罰金。
納稅申報(bào)是指納稅人按照稅法規(guī)定的期限和內(nèi)容向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交有關(guān)納稅事項(xiàng)書面報(bào)告的法律行為,是納稅人履行納稅義務(wù)、承擔(dān)法律責(zé)任的主要依據(jù),是稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收管理信息的主要來源和稅務(wù)管理的一項(xiàng)重要制度。
以下是網(wǎng)上報(bào)稅相關(guān)信息: 首先,打開網(wǎng)上報(bào)稅,進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng),電腦插上報(bào)稅用的usb棒, 其次,1.點(diǎn)擊第一步“填寫申報(bào)表”, 這里有稅務(wù)機(jī)關(guān)核下來的要填寫的報(bào)表,不同企業(yè)表也有所差異, 例如增值稅一般納稅人一般情況下有:扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表,小企業(yè)月度會(huì)計(jì)報(bào)表,增值稅納稅申報(bào)表及附表(適用一般納稅人),增值稅一般納稅人補(bǔ)充數(shù)據(jù)采集表,納稅人基礎(chǔ)信息確認(rèn)表,企業(yè)所得稅月(季)度納稅申報(bào)表(a類)。 申報(bào)時(shí),點(diǎn)擊進(jìn)入相關(guān)表,填寫、檢查完進(jìn)入第二步。 2.點(diǎn)擊第二步“發(fā)送申報(bào)表”, 選勾你想申報(bào)的表,并在右邊所屬期選擇申報(bào)當(dāng)月月份(如現(xiàn)在是8月申報(bào)7月的表,那么選擇8月),確定后,會(huì)提示你所申報(bào)的相關(guān)稅費(fèi)金額,確定后,數(shù)據(jù)發(fā)送出去(發(fā)送出去,就不可更改了) 3.第三步“收取回執(zhí)”,完成上述二步后,隔數(shù)分鐘收取一下回執(zhí),確認(rèn)申報(bào)是否成功?;貓?zhí)上會(huì)顯示成功還是失敗。 收到申報(bào)成功回執(zhí)后,當(dāng)天或隔天,再進(jìn)行收取回執(zhí)操作,看下銀行扣款成功否(如銀行存款不夠扣稅,過了扣款期限就會(huì)有滯納金的問題,還要去稅務(wù)大廳手工打印稅款去銀行蓋單繳款)。 4.第四步“下載憑證”。是你申報(bào)完后,稅金已經(jīng)繳的證明,打印出來作為做帳的原始憑證。 ps只要第二步中最后確認(rèn)發(fā)送沒有操作,數(shù)據(jù)就只是存在電腦相關(guān)硬盤中(并不是存在申報(bào)用的usb棒中,要注意備份)可以更改。

6,網(wǎng)上怎么報(bào)稅

要網(wǎng)上報(bào)稅,需要到國稅簽一個(gè)扣款合同,就是銀行直接繳納稅款,兩份,銀行一份,國稅一份. 申報(bào)的話: 1. 2.網(wǎng)頁中間部分是大連市國家稅務(wù)局辦稅大廳,找到"網(wǎng)上申報(bào)",點(diǎn)擊進(jìn)入 3.填上稅號(hào),密碼,校驗(yàn)友,然后登錄(初始密碼好像是6個(gè)8) 4.點(diǎn)擊"網(wǎng)上申報(bào)" 5.可能這時(shí)候我們的頁面有所不同,我的是增值稅,外資季度所得稅2004,外資年度所得稅2004,財(cái)務(wù)報(bào)表,扣款,申報(bào)查詢.就是在這個(gè)頁面中進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)申報(bào). 進(jìn)國稅局主頁,輸入你的稅號(hào)和密碼,點(diǎn)擊登陸,進(jìn)入后點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào),點(diǎn)擊增值稅一般納稅人,接著填報(bào)表就OK了,順序附表4、附表3、附表2、附表1、增值稅納稅申報(bào)表、損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、檢查無誤后點(diǎn)擊全申報(bào)!每季度不要忘記填所得稅的報(bào)表!
首先,企業(yè)要到稅務(wù)局去申請(qǐng)開通網(wǎng)上申報(bào)業(yè)務(wù),通過后會(huì)拿到賬號(hào)和密碼,賬號(hào)密碼是申請(qǐng)過程中自己設(shè)定的。其次,申報(bào)時(shí),要登錄當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的網(wǎng)站,找到申報(bào)大廳,用賬號(hào)和密碼登錄最后,登錄后,頁面一般都會(huì)顯示企業(yè)當(dāng)前尚未申報(bào)的項(xiàng)目,進(jìn)去自行申報(bào)就可以了。其實(shí),各個(gè)市級(jí)稅務(wù)局網(wǎng)站都會(huì)有網(wǎng)上申報(bào)說明的,自己下載看看就知道了。
1,從網(wǎng)上報(bào)稅,每個(gè)月還要去稅務(wù)局跑一趟,網(wǎng)上報(bào)了以后還要拿著報(bào)表去稅務(wù)局。 要打印出一份紙質(zhì)報(bào)表,交送稅務(wù)局,他們要比對(duì),另外還要帶上ic卡,稅務(wù)局要插到他們的電腦上。最后完事了,你回去一定要把ic卡在你電腦上讀一下。 在網(wǎng)上報(bào)稅申報(bào)成功了,還需要帶紙質(zhì)的報(bào)表去稅務(wù)局。因?yàn)榫W(wǎng)上報(bào)稅成功了是證明你的納稅申報(bào)以通過網(wǎng)上申報(bào)中心的確認(rèn)了,紙質(zhì)申報(bào)一個(gè)稅務(wù)機(jī)關(guān)還要進(jìn)行再審核,二則人家還要進(jìn)行檔案管理,所以兩者都得使用了。 網(wǎng)上報(bào)稅,除了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要到稅務(wù)局認(rèn)證,其它還需要去稅務(wù)局認(rèn)證有運(yùn)輸發(fā)票等等。月初做好報(bào)表,先進(jìn)行抄稅,再到網(wǎng)上申報(bào)繳稅,再帶好ic卡和網(wǎng)上申報(bào)成功的報(bào)表到稅務(wù)局去報(bào)稅。這樣就完成了。 2,網(wǎng)上報(bào)稅到稅務(wù)局的流程: 網(wǎng)上申報(bào)之后,按著申報(bào)的那幾項(xiàng)打出增值稅申報(bào)表等一系列會(huì)計(jì)報(bào)表從防偽稅控開票系統(tǒng)打出發(fā)票匯總表,明細(xì)表.拿著ic卡,稽核本和發(fā)票匯總表,明細(xì)表到稅務(wù)大廳抄稅.然后把所有打出來的資料裝訂好交給專管員,簽字蓋章。 國稅:每月必須要報(bào)的表就是主表,表一(銷項(xiàng)情況),表二(進(jìn)項(xiàng)情況),資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,附報(bào)資料表,這些表格都是每月必報(bào)的。 地稅:個(gè)人所得稅表,營業(yè)稅表,印花稅表(目前 們公司只涉及這三個(gè)稅種),每一個(gè)季度還要申報(bào)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和利潤表。 國稅 ic稅控卡(要抄好稅再去哦!不然還要跑一次呢?。?u盤(做增值稅申報(bào)軟件時(shí)不是要有一個(gè)數(shù)據(jù)上傳--介質(zhì)申報(bào)么?用來存那個(gè)的) 打印好的報(bào)表(做增值稅申報(bào)時(shí)最后一項(xiàng)-查詢打印,增值稅總表3張、附表一、附表二、附表三、附表四各一張;當(dāng)然自己要各打一份備查) 下面是有的地方要有的地方不用的 購票本 本月所有銷售發(fā)票(作廢的也要) 上月最后一張銷售發(fā)票和下一張空票(比如你這個(gè)月開到00162309,那下一張空票就是00162310) 地稅 填申報(bào)表 印花稅,城建稅。教育附加和土地使用稅== 蓋公章,拿到地稅去, 教育附加如果多的話要交現(xiàn)金 3,一個(gè)月沒有銷售收入,你不填銷項(xiàng)稅就是了,進(jìn)項(xiàng)稅按實(shí)填,只是有留抵稅,其他照填就是。 沒有銷售,當(dāng)然可以零申報(bào)。并且,進(jìn)項(xiàng)稅額可以下個(gè)月繼續(xù)抵扣。走正常申報(bào)程序即可。 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第四條 除本條例第十一條規(guī)定外,納稅人銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)(以下簡稱銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)),應(yīng)納稅額為當(dāng)期銷項(xiàng)稅額抵扣當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額后的余額。應(yīng)納稅額計(jì)算公式:    應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額    當(dāng)期銷項(xiàng)稅額小于當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額不足抵扣時(shí),其不足部分可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣   

7,報(bào)稅的具體操作流程

新手辦稅備忘錄  ◎→每月底之前,增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián)要認(rèn)證,最好20日前認(rèn)證一次,若有不符事項(xiàng)及時(shí)退回,重新再開具合格增值稅專用發(fā)票(注意密碼區(qū)不可折疊,不可涂改有污跡)每月可購買25份?!  颉吭?日(各地抄稅日按照當(dāng)?shù)貒惒块T要求辦),一般納稅人要抄稅?!  颉吭?日之前,一般納稅人要報(bào)稅?!  颉吭?0日之前,納稅申報(bào)(國稅、地稅,一個(gè)都不能少。若有運(yùn)費(fèi)稅,先向國稅申報(bào)運(yùn)費(fèi)稅抵扣報(bào)表)。一般納稅人遠(yuǎn)程電子申報(bào);小規(guī)模納稅人,電話申報(bào),按12366,根據(jù)提示音進(jìn)行納稅申報(bào)。紙制報(bào)表一個(gè)季度送一次,一式三份?!  颉陥?bào)個(gè)人所得稅不要忘了帶上工資明細(xì)表復(fù)印件?!  颉吭?日之前報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表給市統(tǒng)計(jì)局?!  颉?月15日、7月15日、10月15日、1月15日前申報(bào)上季度企業(yè)所得稅?!  颉?月15日以前申報(bào)上年度企業(yè)所得稅,先要通過審計(jì)部門審查。  ◎2月15日以前要記著地稅的上年度自核自繳工作,同時(shí)要注意國稅有沒有這一要求?!  颉考径冉Y(jié)束后的10日內(nèi)要申報(bào)按銷售額計(jì)算交納的“水利基金?!薄  颉?月份要申報(bào)按職工人數(shù)和單位定額計(jì)算交納的“水利基金”。5月份要申報(bào)按4月份的工資計(jì)算交納的“在職職工教育費(fèi)附加”?!  颉胺慨a(chǎn)稅、土地使用稅”于3、6、9、12月10日前在市地稅申報(bào)各季度稅金?!  颉败嚧褂枚悺痹诮火B(yǎng)路費(fèi)時(shí)收取?!  颉篮榛鸢凑帐杖氲?.1%收取,一年分兩次收取?!  颉笔称坊鸢凑章毠と藬?shù)×24元收取?!  颉鷼埣踩恕氨U辖稹卑凑毡臼猩夏曷毠て骄べY×1.6%×人數(shù)  ◎→ 一般納稅人CA數(shù)字證書服務(wù)費(fèi)500元,增值稅開票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)480元,遠(yuǎn)程電子申報(bào)系統(tǒng)480元。按年收取。  ◎→工會(huì)經(jīng)費(fèi)按照工會(huì)經(jīng)費(fèi)提取比例的40%上繳市總工會(huì)?!  颉绻闶堑胤狡髽I(yè),可能還要交“地方教育費(fèi)附加”?!  颉f別忘了買“印花稅”票或注冊(cè)增資時(shí)交納“印花稅”。 每年1月交。  ◎→如果你還存在:土地增值稅、屠宰稅、宴席稅、契稅、農(nóng)業(yè)稅、耕地占用稅,可要掂記著什么時(shí)候應(yīng)該交了。  ◎→3月15日以前要進(jìn)行營業(yè)執(zhí)照的工商年檢。(注意未分配利潤若是負(fù)數(shù),虧損不可超過注冊(cè)資本的20%,否則對(duì)該企業(yè)是否能持續(xù)經(jīng)營表示懷疑)  ◎→3月份要進(jìn)行軟件企業(yè)年檢(具體要問當(dāng)?shù)氐能浖f(xié)會(huì),要早點(diǎn)問)。  ◎→3月份要進(jìn)行上年度各項(xiàng)保險(xiǎn)的結(jié)算(具體要問當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)保險(xiǎn)局,要早點(diǎn)問)?!  颉?月份要進(jìn)行企業(yè)代碼證的年檢(具體要問當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)監(jiān)督局,要早點(diǎn)問)?!  颉?月份之前銀行金融部門貸款證年檢?!  颉鷩囟惸隀z,一般納稅人資格年檢看稅務(wù)部門通知?!  颉袠I(yè)性年檢看行業(yè)主管部門的通知。
國稅申報(bào)的稅金主要有:增值稅、所得稅。 (1)每月15號(hào)前申報(bào)增值稅。 (2)每季度末下月的15號(hào)前申報(bào)所得稅。 (3)國稅納稅申報(bào)比較復(fù)雜,需要安裝網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng),一般國稅都要對(duì)申報(bào)單位進(jìn)行培訓(xùn)的。 抄稅報(bào)稅流程: 一、抄稅 [1] 抄稅就是把當(dāng)月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票ic卡,然后報(bào)稅務(wù)部門讀入他們的電腦以此做為你們單位計(jì)算稅額的依據(jù).一般抄了稅才能報(bào)稅的,而且抄過稅后才能開具下個(gè)月發(fā)票的,就相當(dāng)于是一個(gè)月的開出銷項(xiàng)稅結(jié)清一下。抄稅和報(bào)稅是兩個(gè)流程,統(tǒng)稱為抄報(bào)稅: ic卡是購發(fā)票、開發(fā)票和抄稅用的。 1、購發(fā)票時(shí),持ic卡和發(fā)票準(zhǔn)購證去稅務(wù)局辦理,購買回來后,將ic卡插入讀卡器中,讀入到防偽稅控開票軟件中,用以開具發(fā)票時(shí)所用。 2、開發(fā)票時(shí),首先將ic卡插入讀卡器,然后進(jìn)入開票系統(tǒng)中進(jìn)行開具發(fā)票的操作(怎樣開發(fā)票,你一定會(huì)吧?就不詳細(xì)說明了),需要注意的是,電子版的發(fā)票與打印的發(fā)票用紙必須是同一張發(fā)票。 3、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證,如果你單位購貨時(shí)取得了增值稅發(fā)票,月末前持發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務(wù)局進(jìn)行認(rèn)證。 4、抄稅,月末終了,根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定的抄稅時(shí)限(一般是次月的1-5日),將本月已經(jīng)開具使用的發(fā)票信息抄入到ic卡中,然后打印出紙質(zhì)報(bào)表并加蓋公章,持ic卡和報(bào)表去稅務(wù)局大廳進(jìn)行抄稅。 5、報(bào)稅,待財(cái)務(wù)決算做完后,進(jìn)行納稅申報(bào)表的填寫、審核、報(bào)稅的操作(具體的操作你一定會(huì)吧,這里就不說了),報(bào)完稅后,進(jìn)行申報(bào)表的打印,包括主表和附表。此項(xiàng)的操作,都是在你的機(jī)器中“增值稅一般納稅人納稅申報(bào)電子信息采集系統(tǒng)”軟件中完成的,關(guān)于進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的填寫可以網(wǎng)上下載,既快又準(zhǔn)確。季度末,將本季度的申報(bào)表主表報(bào)送到稅務(wù)局。 (一)、抄稅是國家通過金稅工程來控制增值稅專用發(fā)票的過程之一。如果企業(yè)是增值稅一般納稅人,且需要開具增值稅專用發(fā)票的,都必須購買稅控電腦,在申請(qǐng)成為暫認(rèn)定一般納稅人后,須到稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的單位購買金稅卡及ic卡(用于開具發(fā)票及抄稅、購買增值稅發(fā)票使用)。就是把上月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票ic卡,然后報(bào)稅務(wù)部門讀入他們的服務(wù)器,以此做為該單位計(jì)算稅額的依據(jù)。一般是執(zhí)行了抄稅才能報(bào)稅的,而且抄過稅后才能開具本月發(fā)票的。在每月抄稅成功后方可進(jìn)行納稅申報(bào)。 (二)、網(wǎng)上報(bào)稅前仍要抄稅1、網(wǎng)上報(bào)稅是指你從網(wǎng)上填報(bào)單位的納稅信息。2、抄稅(也叫抄報(bào)稅)是指你從本單位的稅控機(jī)上,將本月開具發(fā)票的信息讀到ic卡上,稅務(wù)部門把卡上信息寫入電腦后,與你單位報(bào)稅的信息進(jìn)行核對(duì),以保證申請(qǐng)信息的真實(shí)性。3、核對(duì)相符后,才能申報(bào)。抄稅常識(shí): [2]抄稅是國家通過金稅卡工程來控制增值稅專用發(fā)票的一種過程。如果企業(yè)是一般納稅人的需要開具增值稅專用發(fā)票的,都必須購買稅控電腦,申請(qǐng)成為暫認(rèn)定一般納稅人后,須到稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的單位購買金稅卡及ic卡(用于開具發(fā)票及抄稅、買專票使用)。就是把當(dāng)月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票ic卡,然后報(bào)稅務(wù)部門讀入他們的電腦,以此做為你們單位計(jì)算稅額的依據(jù)。一般抄了稅才能報(bào)稅的,而且抄過稅后才能開具下個(gè)月發(fā)票的,就相當(dāng)于是一個(gè)月的開出銷項(xiàng)稅結(jié)清一下。 ◎→就是每月大約1~5號(hào)到稅務(wù)局去抄稅 ◎→就是把本月防偽稅控開出的銷項(xiàng)發(fā)票到稅務(wù)報(bào)稅抄稅時(shí)需要帶: 1、ic卡(已在開票系統(tǒng)中寫抄稅) 2、本月的所有的銷項(xiàng)發(fā)票 3、還有最后一張空白的發(fā)票 4、本月開具的負(fù)數(shù)發(fā)票所有的聯(lián)次多要帶去的,還有說是收回的正數(shù)發(fā)票 5、發(fā)票購領(lǐng)卡 抄報(bào)稅日期: 抄稅日期為每月8日以前,增值稅報(bào)稅日期為10日以前,所得稅為15日以前 (一)查詢當(dāng)月開票情況 企業(yè)于每月最后一天必須對(duì)當(dāng)月所開具的發(fā)票情況進(jìn)行檢查,查驗(yàn)所開具的發(fā)票是否正確。是否存在錯(cuò)開發(fā)票、誤作廢(該作廢的未作廢;不該作廢的卻作廢了)等情況,發(fā)現(xiàn)上述情況必須立即處理,必須確保ic卡電子信息同紙介發(fā)票完全一致。(二)抄稅時(shí)間的規(guī)定 1、企業(yè)應(yīng)在法定的申報(bào)期內(nèi)提前2天辦理抄報(bào)稅手續(xù)。同時(shí)應(yīng)注意在辦理抄報(bào)稅成功后,方可進(jìn)行納稅申報(bào)。 2、無論上月是否購買或開具稅控發(fā)票,企業(yè)都必須在抄報(bào)稅期內(nèi)執(zhí)行“抄稅”操作,并到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)稅,否則企業(yè)下月將無法開具稅控發(fā)票。 3、不到系統(tǒng)規(guī)定的抄稅時(shí)間不得進(jìn)行抄稅操作,否則將影響企業(yè)開具稅控發(fā)票。 4、每月1日零時(shí),系統(tǒng)將自動(dòng)進(jìn)行結(jié)帳,無論企業(yè)是否進(jìn)行抄稅,每月1日后開具的稅控發(fā)票都將自動(dòng)記錄在下一個(gè)月。故企業(yè)當(dāng)月作廢的稅控發(fā)票應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)執(zhí)行“發(fā)票作廢”,系統(tǒng)一旦結(jié)帳,企業(yè)將無法再將上月開具的稅控發(fā)票作廢。 5、建議企業(yè)每月使用新軟盤生成抄稅軟盤,即抄稅軟盤中僅存儲(chǔ)當(dāng)月抄稅數(shù)據(jù);特別是在跨年度抄稅時(shí)必須使用新軟盤,即該軟盤中不能存在上一年度的抄稅數(shù)據(jù)。同時(shí),在抄稅時(shí)應(yīng)攜帶備份軟盤,并做好殺毒處理,以避免多次跑路。 6、企業(yè)變更、注銷或轉(zhuǎn)戶時(shí)由主管稅務(wù)所通過認(rèn)證子系統(tǒng),將企業(yè)已使用的稅控發(fā)票存根聯(lián)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄;企業(yè)未使用完的稅控發(fā)票由主管稅務(wù)所按照繳銷發(fā)票程序統(tǒng)一繳銷,企業(yè)不得將庫存未用稅控發(fā)票通過防偽稅控開票子系統(tǒng)進(jìn)行作廢處理。 7、由dos版開票子系統(tǒng)改為windows版開票子系統(tǒng)的企業(yè),應(yīng)將上月執(zhí)行抄報(bào)稅操作后用dos版開票子系統(tǒng)開具的稅控發(fā)票,由主管稅務(wù)所通過認(rèn)證子系統(tǒng)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄,同時(shí)將未使用完的稅控發(fā)票由主管稅務(wù)所按照繳銷發(fā)票程序統(tǒng)一繳銷,并且不得再用dos版開票子系統(tǒng)開具稅控發(fā)票。 8、有分開票機(jī)的企業(yè)在抄報(bào)稅時(shí),應(yīng)按先將分開票機(jī)抄報(bào)稅再將主開票機(jī)抄報(bào)稅的順序,并在同一個(gè)抄報(bào)稅窗口辦理。 9、企業(yè)發(fā)生涉稅事項(xiàng)變更時(shí),應(yīng)首先到第三稅務(wù)所辦理有關(guān)變更手續(xù)。然后持《稅務(wù)登記證》副本、《一般納稅人資格證書》或《批復(fù)》、金稅卡、抄報(bào)稅ic卡等資料,于征期內(nèi)到申報(bào)大廳由我局征管科有關(guān)人員及金稅公司技術(shù)人員變更信息。 (三)抄報(bào)稅不成功的處理 企業(yè)報(bào)送的稅控發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)數(shù)據(jù)軟盤和稅控ic卡經(jīng)主管稅務(wù)局核對(duì)后,兩者不一致的,應(yīng)區(qū)別不同情況作如下處理: 1、因企業(yè)硬盤損壞等原因造成軟盤中稅控發(fā)票存根聯(lián)份數(shù)小于稅控ic卡中份數(shù)的,企業(yè)應(yīng)提供當(dāng)月全部稅控發(fā)票存根聯(lián),到主管稅務(wù)所通過認(rèn)證子系統(tǒng)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄。 2 、因企業(yè)更換金稅卡等原因造成軟盤中稅控發(fā)票存根聯(lián)份數(shù)大于稅控ic卡(不含稅控ic卡為零的情況)中份數(shù)的,其軟盤中所含稅控發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)數(shù)據(jù)可讀入報(bào)稅子系統(tǒng),但當(dāng)月必須查明產(chǎn)生此種不一致情況的原因。 3、因企業(yè)計(jì)算機(jī)型號(hào)不匹配造成稅控ic卡中稅控發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)為零的,根據(jù)系統(tǒng)提示可以存入的,將軟盤數(shù)據(jù)存入報(bào)稅系統(tǒng);根據(jù)系統(tǒng)提示不能存入的,企業(yè)應(yīng)持當(dāng)月全部稅控發(fā)票存根聯(lián)到主管稅務(wù)所通過認(rèn)證子系統(tǒng)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄。 4、因企業(yè)軟盤質(zhì)量問題致使無法采集稅控發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)的,企業(yè)應(yīng)重新報(bào)送軟盤。抄稅流程 抄稅是指開票單位將防偽稅控中開具的增值稅發(fā)票的信息讀入企業(yè)開發(fā)票使用的ic卡中,然后將ic卡帶到國稅局去,讀到他們的電腦系統(tǒng)中. 以便和取得發(fā)票的企業(yè)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅金,記入國稅局計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的信息進(jìn)行全國范圍的發(fā)票比對(duì),防止企業(yè)開具陰陽票、大頭小尾票,并控制企業(yè)的銷售收入。抄報(bào)稅操作 應(yīng)該是報(bào)稅、抄稅、認(rèn)證,是增值稅防偽稅控系統(tǒng)每個(gè)月必須做的工作,是金稅工程所屬的開票、認(rèn)證兩個(gè)系統(tǒng)的工作,按照具體的操作順序: 1、抄稅: 一、用戶抄報(bào)稅流程 抄稅寫ic卡-→打印各種報(bào)表-→報(bào)稅 a、抄稅起始日正常抄稅處理; 進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→抄報(bào)稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認(rèn)對(duì)話框”-→插入ic卡,確認(rèn)-→正常抄寫ic卡成功 b、重復(fù)抄上月舊稅: 進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→抄報(bào)稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認(rèn)對(duì)話框”-→插入ic卡,確認(rèn)-→抄上月舊稅成功 c、金稅卡狀態(tài)查詢 進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態(tài)查詢-→系統(tǒng)彈出詳細(xì)的信息 2、報(bào)稅:將抄稅后的ic卡和打印的各種銷項(xiàng)報(bào)表到稅務(wù)局納稅服務(wù)大廳交給受理報(bào)稅的稅務(wù)工作人員,他們會(huì)根據(jù)報(bào)稅系統(tǒng)的要求給你報(bào)稅,也就是讀取你ic卡上開票信息,然后與各種銷項(xiàng)報(bào)表相核對(duì),然后進(jìn)行報(bào)稅處理。 3、認(rèn)證:認(rèn)證時(shí)攜帶當(dāng)月要準(zhǔn)備抵扣的增值稅發(fā)票抵扣聯(lián),到國稅局發(fā)票認(rèn)證窗口辦理即可. 增值稅專用發(fā)票開出90天內(nèi)認(rèn)證有效.當(dāng)月認(rèn)證的必須在當(dāng)月抵扣
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