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什么是差額增值稅專用發(fā)票,什么是差額稅

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-11 09:29:44 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,什么是差額稅

差價(jià)稅(Variable Levy)又叫差額稅,當(dāng)某種本國(guó)生產(chǎn)的產(chǎn)品國(guó)內(nèi)價(jià)格高于同類的進(jìn)口商品價(jià)格時(shí),為了削弱進(jìn)口商品的競(jìng)爭(zhēng)能力,保護(hù)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng),按國(guó)內(nèi)價(jià)格與進(jìn)口價(jià)格之間的差額征收關(guān)稅,就叫差價(jià)稅。

什么是差額稅

2,差額發(fā)票是什么意思

是攜程提出的一種發(fā)票名稱。若您預(yù)訂的為機(jī)票旅行套餐,報(bào)銷憑證一般分為兩種:發(fā)票或行程單+差額發(fā)票。兩種報(bào)銷憑證金額均是機(jī)票價(jià)格。
差額是指,例如原來(lái)應(yīng)該是1000元,結(jié)果只有800元,之間差200元 ,差的200元,就是差額

差額發(fā)票是什么意思

3,什么是差額納稅

就拿增值稅舉例說(shuō)明一下吧:增值稅有進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅, 進(jìn)項(xiàng)稅就是購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)所發(fā)生的稅金,可以和銷項(xiàng)稅抵,如進(jìn)項(xiàng)稅多可做為留抵稅,用于以后月份抵,若銷項(xiàng)稅多則應(yīng)向稅務(wù)部門交納稅款. 銷售貨物或有應(yīng)稅項(xiàng)的稅金時(shí)應(yīng)交的稅金 即銷項(xiàng)稅金 舉例說(shuō)明: 你購(gòu)貨時(shí)對(duì)方開(kāi)給你的發(fā)票,注明金額為100元,稅額為17元(稅率為17%,100*17%=17元),則17元為進(jìn)項(xiàng)稅. 你銷售貨物時(shí)你給對(duì)方開(kāi)的發(fā)票,注明金額為300元,銷項(xiàng)稅額為51元,那么你應(yīng)交的稅為銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅即51-17=34元,17元的進(jìn)項(xiàng)稅就被你抵扣掉了.你只交34元稅就可以了

什么是差額納稅

4,什么是差額納稅

《中華人民共和國(guó)營(yíng)業(yè)稅暫行條例》(以下簡(jiǎn)稱條例)規(guī)定:納稅人提供應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn),按照營(yíng)業(yè)額和規(guī)定的稅率計(jì)算應(yīng)納稅額。納稅人的營(yíng)業(yè)額為納稅人提供應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn)向?qū)Ψ绞杖〉娜績(jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用;但為了避免營(yíng)業(yè)稅在實(shí)際征收中存在的重復(fù)征稅的不合理因素,條例、細(xì)則及后來(lái)的規(guī)范性文件中陸續(xù)規(guī)定了一些可以按差額征稅的內(nèi)容,這些內(nèi)容也是企業(yè)進(jìn)行正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必需掌握的稅收規(guī)定和進(jìn)行營(yíng)業(yè)稅節(jié)稅籌劃的重要內(nèi)容。有營(yíng)業(yè)稅差額征稅和增值稅差額征稅兩種。營(yíng)業(yè)稅差額征稅是指以納稅人在中華人民共和國(guó)境內(nèi)提供營(yíng)業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或銷售不動(dòng)產(chǎn)時(shí),以收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用減去規(guī)定可扣除的支付款項(xiàng)后的余額為計(jì)稅營(yíng)業(yè)額。增值稅差額征稅是指一般納稅人采用購(gòu)進(jìn)扣稅法計(jì)算應(yīng)納增值稅。即應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額,正數(shù)交稅,零或負(fù)數(shù)不交稅。簡(jiǎn)單概括為:差額征收,差額=總營(yíng)業(yè)額-支付給另外的營(yíng)業(yè)額(可以理解為成本)舉個(gè)例子,A是房東,以8000元每月的價(jià)格把房子租給B,B又以10000元每月的價(jià)格把房子租給C從這個(gè)房子的角度來(lái)說(shuō),總計(jì)租金是10000,如果B不交房產(chǎn)稅,因房東A繳納房產(chǎn)稅的稅基是8000,則少了2000元的稅基;如果B全額記入房產(chǎn)稅稅基,則存在8000元的重復(fù)征稅問(wèn)題,因此為避免重復(fù)征稅,B應(yīng)差額計(jì)稅,即按照2000元作為稅基進(jìn)行繳稅。
就拿增值稅舉例說(shuō)明一下吧:增值稅有進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅就是購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)所發(fā)生的稅金,可以和銷項(xiàng)稅抵,如進(jìn)項(xiàng)稅多可做為留抵稅,用于以后月份抵,若銷項(xiàng)稅多則應(yīng)向稅務(wù)部門交納稅款. 銷售貨物或有應(yīng)稅項(xiàng)的稅金時(shí)應(yīng)交的稅金 即銷項(xiàng)稅金 舉例說(shuō)明: 你購(gòu)貨時(shí)對(duì)方開(kāi)給你的發(fā)票,注明金額為100元,稅額為17元(稅率為17%,100*17%=17元),則17元為進(jìn)項(xiàng)稅. 你銷售貨物時(shí)你給對(duì)方開(kāi)的發(fā)票,注明金額為300元,銷項(xiàng)稅額為51元,那么你應(yīng)交的稅為銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅即51-17=34元,17元的進(jìn)項(xiàng)稅就被你抵扣掉了.你只交34元稅就可以了

5,實(shí)行差額征稅的增值稅一般納稅人納稅人怎樣開(kāi)具增值稅專用發(fā)票 搜

享受差額納稅的一般納稅人,能否開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,需要視情況而定。1、金融商品轉(zhuǎn)讓銷售額=賣出價(jià)-買入價(jià)不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票(以下簡(jiǎn)稱專票),可以開(kāi)具增值稅普通發(fā)票(以下簡(jiǎn)稱普票)。2、經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)銷售額=取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-向委托方收取并代為支付的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi)作為差額扣除的部分(即向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi)),不得開(kāi)具專票,可以開(kāi)具普票。其余部分可以開(kāi)具專票。其他各行業(yè)發(fā)生的代為收取的符合規(guī)定條件的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi),以及以委托方名義開(kāi)具發(fā)票代委托方收取的款項(xiàng),不計(jì)入價(jià)外費(fèi)用范疇。3、融資租賃業(yè)務(wù)銷售額=取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的借款利息(包括外匯借款和人民幣借款利息)、發(fā)行債券利息和車輛購(gòu)置稅可全額開(kāi)具專票。4、融資性售后回租服務(wù)銷售額=取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用(不含本金)-對(duì)外支付的借款利息(包括外匯借款和人民幣借款利息)、發(fā)行債券利息可就取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用(不含本金)開(kāi)具專票。但2016年5月1日以后,融資性售后回租屬于貸款服務(wù),納稅人接受的貸款服務(wù),其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。5、原有形動(dòng)產(chǎn)融資性售后回租服務(wù)根據(jù)2016年4月30日前簽訂的有形動(dòng)產(chǎn)融資性售后回租合同,在合同到期前提供的有形動(dòng)產(chǎn)融資性售后回租服務(wù),可以選擇以下方法之一計(jì)算銷售額:①銷售額=收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-向承租方收取的價(jià)款本金及對(duì)外支付的借款利息(包括外匯借款和人民幣借款利息)、發(fā)行債券利息向承租方收取的有形動(dòng)產(chǎn)價(jià)款本金,不得開(kāi)具專票,可以開(kāi)具普票。其余部分可以開(kāi)具專票。②銷售額=收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的借款利息(包括外匯借款和人民幣借款利息)、發(fā)行債券利息6、航空運(yùn)輸企業(yè)銷售額=收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-代收的機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)和代售其他航空運(yùn)輸企業(yè)客票而代收轉(zhuǎn)付的價(jià)款納稅人接受旅客運(yùn)輸服務(wù),其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。7、客運(yùn)場(chǎng)站服務(wù)銷售額=收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付給承運(yùn)方運(yùn)費(fèi)納稅人接受旅客運(yùn)輸服務(wù),其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。8、旅游服務(wù)銷售額=收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-向旅游服務(wù)購(gòu)買方收取并支付給其他單位或者個(gè)人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用選擇上述辦法計(jì)算銷售額的試點(diǎn)納稅人,差額扣除部分(即向旅游服務(wù)購(gòu)買方收取并支付的上述費(fèi)用),不得開(kāi)具專票,可以開(kāi)具普票。其余部分可以開(kāi)具專票。提供旅游服務(wù)未選擇差額征稅的,可以就取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用開(kāi)具專票,其進(jìn)項(xiàng)稅額憑合法扣稅憑證扣除。9、適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的建筑服務(wù)銷售額=收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款可以全額開(kāi)具專票。10、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)中的一般納稅人銷售其開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目適用一般計(jì)稅方法的銷售額=收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-受讓土地時(shí)向政府部門支付的土地價(jià)款可以全額開(kāi)具專票。11、適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的二手房銷售服務(wù)(包括一般納稅人、小規(guī)模納稅人、自然人)銷售額=收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-該項(xiàng)不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)置原價(jià)或者取得不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的作價(jià)可以全額開(kāi)具專票。12、電信企業(yè)為公益性機(jī)構(gòu)接受捐款銷售額=收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付給公益性機(jī)構(gòu)的捐款其差額扣除部分(即接受的捐款),不得開(kāi)具專票,可以開(kāi)具普票。其余部分可以開(kāi)具專票。需要提醒大家注意的是:納稅人符合差額征稅條件的,應(yīng)在2016年5月1日后、第一次申報(bào)差額計(jì)稅前向主管國(guó)稅機(jī)關(guān)申請(qǐng)備案。
能開(kāi)
文章TAG:什么是差額增值稅專用發(fā)票什么差額增值

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