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發(fā)票如何抵稅,發(fā)票怎樣抵扣

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-21 14:23:37 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,發(fā)票怎樣抵扣

按規(guī)定可以抵扣,到稅務(wù)大廳進(jìn)行抵扣。在自己的系統(tǒng)里錄入,可能出現(xiàn),自己的信息于稅務(wù)機(jī)關(guān)的數(shù)據(jù)庫(kù)沒(méi)有銜接。所以到稅務(wù)大廳抵扣比較保險(xiǎn)。注:當(dāng)月認(rèn)證必須當(dāng)月申報(bào)抵扣。

發(fā)票怎樣抵扣

2,增值稅發(fā)票怎么抵扣

我真的忍不住要說(shuō)幾句,你不說(shuō)你有多少進(jìn)項(xiàng),怎么算得出來(lái)呢,進(jìn)項(xiàng)就是別人開(kāi)給你的增值稅發(fā)票。隨時(shí)都可以認(rèn)證啦,一般都是月底最后幾天一起去認(rèn)證,認(rèn)了才能抵哦。抵完了后,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),就是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),就是你要交的稅額,如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),就是進(jìn)項(xiàng)減銷(xiāo)項(xiàng),那么多出來(lái)的就是期末留抵,就是下月可以接著抵。
你的主意是很天才,可惜你去問(wèn)問(wèn)你司的供方答應(yīng)不答應(yīng)。 無(wú)論供方是開(kāi)增值稅專用發(fā)票,還是開(kāi)普通發(fā)票。他都需要有個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,即銷(xiāo)售額乘以17%,如果他開(kāi)增值稅發(fā)票,那么這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額是由你司出的,但是他要開(kāi)普通發(fā)票,你不給他稅金,那么他得自掏腰包。 對(duì)于國(guó)稅局來(lái)說(shuō),由于你沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,你把本來(lái)該給你供貨方的稅金轉(zhuǎn)移到了國(guó)稅局了。所以說(shuō),增值稅環(huán)環(huán)相扣,這個(gè)鏈條真得不能斷!
比如說(shuō)30000元含稅的銷(xiāo)售額,它的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為4358.97適用稅率17%30000/1.17*0.17=4358.97元當(dāng)月認(rèn)證,需要4358.97/0.17*1.17=30000元的發(fā)票(進(jìn)項(xiàng))有網(wǎng)上認(rèn)證或到稅務(wù)所直接認(rèn)證。

增值稅發(fā)票怎么抵扣

3,發(fā)票怎么抵扣

你的問(wèn)題問(wèn)的很不清楚,只能告訴你增值稅發(fā)票能抵扣增值稅,普通發(fā)票不能抵扣增值稅,而普通發(fā)票能夠作為費(fèi)用視為加大費(fèi)用,收入-費(fèi)用=利潤(rùn),使利潤(rùn)減少,你所說(shuō)的抵扣那不叫抵扣,是減少利潤(rùn),使得少繳所得稅。你問(wèn)的抵扣金額有限制,是不是想說(shuō)其中哪種發(fā)票的報(bào)銷(xiāo)有限制,費(fèi)用發(fā)票中招待費(fèi)的發(fā)票有一定要求(也就說(shuō)是娛樂(lè)業(yè)發(fā)票:例如餐費(fèi)),計(jì)算方法為:例如你公司年收入1000000,而招待費(fèi)總共有4500元。計(jì)算:10000*0.5%=5000 4500*60%=2700 2700<5000 那么應(yīng)繳所得稅就以少的繳納,應(yīng)繳所得稅為2700*25%=675元
普通發(fā)票不能抵扣,只有增值稅專用發(fā)票才可以認(rèn)證后抵扣;兩種方法認(rèn)證:網(wǎng)上認(rèn)證和去稅務(wù)大廳認(rèn)證。當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣。
網(wǎng)上認(rèn)證或大廳認(rèn)證抵扣
你的問(wèn)題太廣。 發(fā)票抵扣,主要是進(jìn)票在月末月初進(jìn)行認(rèn)證,認(rèn)證成功的,則可以進(jìn)行抵扣銷(xiāo)票金額,差額就是本月要交增值稅額。 一般納稅人增值稅發(fā)票可以抵扣,小規(guī)模以及普通發(fā)票不能。

發(fā)票怎么抵扣

4,增值稅發(fā)票如何辦理抵扣

增值稅是對(duì)銷(xiāo)售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)以及進(jìn)口貨物的單位和個(gè)人就其實(shí)現(xiàn)的增值額征收的一個(gè)稅種。增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費(fèi)=銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅?! 〉挚蹢l件:  1、憑證條件  稅法規(guī)定的扣稅憑證有:增值稅專用發(fā)票,海關(guān)完稅憑證,免稅農(nóng)產(chǎn)品的收購(gòu)發(fā)票或銷(xiāo)售發(fā)票,貨物運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票(或者部分實(shí)施“營(yíng)改增”地區(qū)的運(yùn)輸業(yè)增值稅發(fā)票)。另外,根據(jù)財(cái)稅[2012]15號(hào)通知,自2011年12月1日起,增值稅納稅人購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(以下稱二項(xiàng)費(fèi)用)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。因此,取得購(gòu)入增值稅稅控系統(tǒng)增值稅專用發(fā)票以及稅控軟件維護(hù)費(fèi)的地稅發(fā)票也可以抵扣?! ?、時(shí)間條件  一般納稅人申請(qǐng)抵扣的防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票以及其他需要認(rèn)證抵扣的發(fā)票,必須自該專用發(fā)票開(kāi)具之日起180日內(nèi)認(rèn)證,否則,不予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。  進(jìn)口貨物:一般納稅人取得海關(guān)完稅憑證,應(yīng)當(dāng)在開(kāi)具之日起90日內(nèi)后的第一個(gè)納稅申報(bào)期結(jié)束以前向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣,逾期不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;一般納稅人取得2010年1月1日以后開(kāi)具的海關(guān)收款書(shū),應(yīng)在開(kāi)具之日起180日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送《海關(guān)完稅憑證抵扣清單》申請(qǐng)稽核比對(duì),實(shí)行“先比對(duì)后抵扣”。納稅人取得2009年12月31日以前開(kāi)具的增值稅扣稅憑證,仍按原規(guī)定執(zhí)行。  小規(guī)模納稅人不允許抵扣。
你收回來(lái)的增值稅發(fā)票就等于是你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要進(jìn)行抵扣有兩種方法。第一種是網(wǎng)上認(rèn)證,不過(guò)這個(gè)就要你自己有配稅控機(jī)和掃描儀,然后安裝“發(fā)票采集”系統(tǒng),將自己的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票通過(guò)掃描采集,記錄在系統(tǒng)中,然后系統(tǒng)會(huì)生成文件,在將生成的文件上傳到國(guó)稅局的網(wǎng)頁(yè)里進(jìn)行認(rèn)證,認(rèn)證相符就是通過(guò)了。那么通過(guò)了的發(fā)票就算是當(dāng)期可以抵扣稅款的了。第二種是把自己收回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票帶到稅務(wù)局辦稅大廳去,要柜臺(tái)的人幫你辦理,進(jìn)行認(rèn)證。
每月報(bào)稅結(jié)束后,帶增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)、填寫(xiě)一式兩分抵扣清單(蓋章)、稅照副本,到稅務(wù)大廳辦理抵扣。
你本月收到的進(jìn)項(xiàng)稅增值稅發(fā)票,在本月月底先要到你公司的所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)去認(rèn)證,主要操作:在稅控機(jī)上的申報(bào)系統(tǒng)將你本月的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票輸入在報(bào)稅系統(tǒng)內(nèi),然后打出本月所有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票明細(xì)清單,導(dǎo)出在軟盤(pán)中,保存好,最后在認(rèn)證發(fā)票封面和發(fā)票清單上加蓋公章,拿軟盤(pán),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票清單,稅證幅本在每月月末倒數(shù)第二個(gè)工作日前到稅局作認(rèn)證,認(rèn)證后拿回軟盤(pán)將認(rèn)證數(shù)據(jù)導(dǎo)入你的申報(bào)系統(tǒng),到你下個(gè)月作帳時(shí)一齊將認(rèn)證結(jié)果等資料拿去稅局作抵扣.

5,增值稅發(fā)票如何抵扣

增值稅發(fā)票抵扣是指你買(mǎi)進(jìn)來(lái)的(原料)價(jià)格和你經(jīng)過(guò)加工后賣(mài)出去的(產(chǎn)品),所取得的和支付出去的可以相抵,增值部分繳納稅款。例:買(mǎi)進(jìn)原料是10000.00(含稅)計(jì)8547.01+稅1452.99 賣(mài)出產(chǎn)品是11700.00(含稅)計(jì)10000.00+稅1700.00這樣,即1700.00-1452.99=247.01,你能抵1452.99,增值部分繳稅247.01大概簡(jiǎn)單就是這個(gè)樣子。 見(jiàn)笑了
我們平常所說(shuō)的價(jià)錢(qián)一般都是含稅的,舉一個(gè)最簡(jiǎn)單的例子:(稅率為17%) 您進(jìn)了一批貨物,總價(jià)款為1170元,這其中金額為1000元,稅額為170元(稱為進(jìn)項(xiàng)稅額),這在增值稅專用發(fā)票上都是明確寫(xiě)明的。 然后您將這批貨物賣(mài)了出去,總價(jià)款為2340元,這其中金額為2000元,稅額為340元(稱為銷(xiāo)項(xiàng)稅額)。 就這一項(xiàng)業(yè)務(wù)而言:您要交的增值稅為170元(340-170)。 您賺了多少錢(qián)呢? 含稅算:2340-1170-170=1000元 不含稅算:2000-1000=1000元 結(jié)果是一樣的。實(shí)際操作中有好多詳細(xì)的規(guī)定,比較復(fù)雜。簡(jiǎn)單一點(diǎn)說(shuō):您某個(gè)月應(yīng)交的增值稅額就是 總銷(xiāo)項(xiàng)稅額-總進(jìn)項(xiàng)稅額。
增值稅發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證的流程:1、電腦聯(lián)網(wǎng),掃描儀正常連接運(yùn)行。2、打開(kāi)相關(guān)“網(wǎng)上認(rèn)證程序”,找到相關(guān)“網(wǎng)上認(rèn)證采集模塊”,執(zhí)行“發(fā)票掃描錄入”,將需要認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián),逐一放置掃描儀中掃描采集;3、每批次掃描采集完后,執(zhí)行程序界面上的“保存”,通過(guò)“網(wǎng)上認(rèn)證程序”中“信息發(fā)送”按鈕發(fā)送上傳到國(guó)稅機(jī)關(guān),待反饋信息,及時(shí)獲取成功信息后,則通過(guò)認(rèn)證;不符者,仔細(xì)校對(duì)再執(zhí)行上述步聚(也可通過(guò)手工錄入校正);至此“網(wǎng)上認(rèn)證”完成。知識(shí)拓展:網(wǎng)上認(rèn)證增值稅發(fā)票時(shí)間上的規(guī)定:根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅扣稅憑證抵扣期限有關(guān)問(wèn)題的通知》 國(guó)稅函(2010)617號(hào) 文件規(guī)定:一、增值稅一般納稅人取得2010年1月1日以后開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票、公路內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票和機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,應(yīng)在開(kāi)具之日起180日內(nèi)到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理認(rèn)證,并在認(rèn)證通過(guò)的次月申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
按發(fā)票上表明的稅金的金額抵扣。
你的主意是很天才,可惜你去問(wèn)問(wèn)你司的供方答應(yīng)不答應(yīng)。 無(wú)論供方是開(kāi)增值稅專用發(fā)票,還是開(kāi)普通發(fā)票。他都需要有個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,即銷(xiāo)售額乘以17%,如果他開(kāi)增值稅發(fā)票,那么這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額是由你司出的,但是他要開(kāi)普通發(fā)票,你不給他稅金,那么他得自掏腰包。 對(duì)于國(guó)稅局來(lái)說(shuō),由于你沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,你把本來(lái)該給你供貨方的稅金轉(zhuǎn)移到了國(guó)稅局了。所以說(shuō),增值稅環(huán)環(huán)相扣,這個(gè)鏈條真得不能斷!
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