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增值稅納稅申報輔助系統(tǒng)是什么意思,遠程抄報稅系統(tǒng)是什么意思

來源:整理 時間:2022-12-18 13:45:52 編輯:金融知識 手機版

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1,遠程抄報稅系統(tǒng)是什么意思

防偽稅控遠程抄報系統(tǒng)(即網(wǎng)上報稅系統(tǒng))是以增值稅防偽稅控系統(tǒng)軟件為基礎,由企業(yè)用戶使用開票金稅卡或USB遠程報稅器自行完成抄報稅操作,將報稅數(shù)據(jù)通過INTERNET網(wǎng)絡傳輸?shù)蕉悇諜C關,由稅務機關完成解密,比對工作,最后再取得報稅處理的結果信息
應該是先抄稅,把數(shù)據(jù)上傳給國稅局再去申報然后再回到抄報稅系統(tǒng)看下報稅結果

遠程抄報稅系統(tǒng)是什么意思

2,稅票同和增值稅電子申報系統(tǒng)是指

增值稅電子申報系統(tǒng)是用于增值稅網(wǎng)上申報的,在申報系統(tǒng)錄入會計報表和納稅申報表后,可以遠程網(wǎng)上申報,稅票同不知道是什么東東
太深奧了,看不明白
將買發(fā)票時預交的增值稅填在申報表的分次預繳欄,到下個月將多交增值稅填在期初未繳增值稅欄(負數(shù)) 問題補充:什么意思???即然多交了增值稅,還調(diào)整什么銷售收入。

稅票同和增值稅電子申報系統(tǒng)是指

3,急請教幾個增值稅申報的基本概念

1、申報流程:在所屬期內(nèi)必須先認證發(fā)票下月申報本月稅款時才能抵扣,抄稅、然后網(wǎng)上申報或去國稅局申報,IC卡報稅清卡。網(wǎng)上申報是先報附表1-2然后自動生成主表計算應納稅。2、進項稅轉出是指已抵扣的稅款按規(guī)定不能抵扣,因此需做進項轉出。比如購進材料抵扣后,將材料用于非應稅項目或免稅項目就需要做進項轉出
基本流程如下:先登錄航信系統(tǒng)~密碼123456~納稅申報~增值稅申報~填寫增值稅申報表~填寫后保存~網(wǎng)上申報~把申報資料導出桌面~上傳辦稅平臺,最后過五分鐘后下載申報文件,點開顯示增值稅申報成功!
1.通常是先認證進項稅,再抄銷項稅,最后再申報。是的2.已經(jīng)認證的進項貨物,在不進行銷售(也就是說不產(chǎn)生銷項)的情況下,做進項轉出。如:購進貨物當福利發(fā)給員工,購進貨物報損等。

急請教幾個增值稅申報的基本概念

4,房地產(chǎn)增值稅稅控系統(tǒng)是什么

增值稅防偽稅控系統(tǒng)是國家為加強增值稅的征收管理,提高納稅人依法納稅的自覺性,及時發(fā)現(xiàn)和查處增值稅偷、騙稅行為而實施的國家金稅工程的主要組成部分。增值稅防偽稅控系統(tǒng)是1994年由國家稅務總局與航天工業(yè)總公司等部門,組織力量,聯(lián)合攻關,集計算機、微電子、光電技術和數(shù)據(jù)加密等技術于一體開發(fā)研制的。該系統(tǒng)采用復合式加密認證算法,采用理論上不可破譯的一機一密,一次一密的密碼體制,具有很強的保密性和安全性。稅務部門和企業(yè)利用該系統(tǒng)能獨立實現(xiàn)發(fā)票的防偽認證,不需聯(lián)網(wǎng)即可隨時隨地稽查假發(fā)票和大頭小尾的“陰陽”票。同時,從該系統(tǒng)的報稅子系統(tǒng)取得的存根聯(lián)數(shù)據(jù)和認證子系統(tǒng)取得的抵扣聯(lián)數(shù)據(jù)將直接進入增值稅計算機稽核系統(tǒng),通過增值稅計算機稽核系統(tǒng),對增值稅專用發(fā)票信息和納稅申報信息進行全面的交叉比對,及時掌握稅源情況和發(fā)現(xiàn)增值稅稅收管理過程中的各種問題,能夠遏制利用增值稅專用發(fā)票違法犯罪行為。
進入系統(tǒng)-發(fā)票管理-發(fā)票開具管理-發(fā)票填開-發(fā)票號碼確認-進入“發(fā)票填開”界面-填寫購貨方信息-填寫商品信息-打印發(fā)票
房地產(chǎn)行業(yè)目前還沒有搞營改增,征收的是營業(yè)稅,是不會上增值稅稅控系統(tǒng)的。待2015年建筑業(yè)營改增后,應該納入增值稅稅控系統(tǒng)管理。增值稅稅控系統(tǒng)http://www.baidu.com/link?url=fqiNUQBY2HWNjMDFyd4IPigCaWYKkRnjJLPVxQJWngGcwPlLFPfE3e61fTcJFZWBVcSIHVwYm16Pdj9he3-RTFOX8I7qL_x00FOF903IpkS

5,你好問問一般納稅人輔助期什么意思

應該是一般納稅人輔導期。根據(jù)《國家稅務總局關于加強新辦商貿(mào)企業(yè)增值稅征收管理有關問題的緊急通知》(國稅發(fā)[2005]41號)第三條規(guī)定:“ 輔導期的一般納稅人管理:一般納稅人納稅輔導期一般應不少于6小月。在輔導期內(nèi)主管稅務機關應積極做好增值稅稅收政策和征管制度的宣傳輔導工作,同時按以下辦法對其進行增值稅征收管理:(一)對小型商貿(mào)企業(yè),主管稅務機關應根據(jù)約談和實地核查的情況對其限量限額發(fā)售專用發(fā)票,其增值稅防偽稅控開票系統(tǒng)最高開票限額不得超過一萬元。專用發(fā)票的領購實行按次限量控制,主管稅務機關可根據(jù)企業(yè)的實際年銷售額和經(jīng)營情況確定每次的專用發(fā)票供應數(shù)量,但每次發(fā)售專用發(fā)票數(shù)量不得超過25份。(二)對商貿(mào)零售企業(yè)和大中型商貿(mào)企業(yè),主管稅務機關也應根據(jù)企業(yè)實際經(jīng)營情況對其限量限額發(fā)售專用發(fā)票,其增值稅防偽稅控開票系統(tǒng)最高開票限額由相關稅務機關按照現(xiàn)行規(guī)定審批。專用發(fā)票的領購也實行按次限量控制,主管稅務機關可根據(jù)企業(yè)的實際經(jīng)營情況確定每次的供應數(shù)量,但每次發(fā)售專用發(fā)票數(shù)量不得超過25份。(三)企業(yè)按次領購數(shù)量不能滿足當月經(jīng)營需要的,可以再次領購,但每次增購前必須依據(jù)上一次已領購并開具的專用發(fā)票銷售額的3%向主管稅務機關預繳增值稅,未預繳增值稅稅款的企業(yè),主管稅務機關不得向其增售專用發(fā)票。(四)對每月第一次領購的專用發(fā)票在月末尚未使用的,主管稅務機關在次月發(fā)售專用發(fā)票時,應當按照上月未使用專用發(fā)票份數(shù)相應核減其次月專用發(fā)票供應數(shù)量。(五)對每月最后一次領購的專用發(fā)票在月末尚未使用的,主管稅務機關在次月首次發(fā)售專用發(fā)票時,應當按照每次核定的數(shù)量與上月未使用專用發(fā)票份數(shù)相減后發(fā)售差額部分。(六)在輔導期內(nèi),商貿(mào)企業(yè)取得的專用發(fā)票抵扣聯(lián)、海關進口增值稅專用繳款書和廢舊物資普通發(fā)票以及貨物運輸發(fā)票要在交叉稽核比對無誤后,方可予以抵扣。(七)企業(yè)在次月進行納稅申報時,按照一般納稅人計算應納稅額方法計算申報增值稅。如預繳增值稅稅額超過應納稅額的,經(jīng)主管稅務機關評估核實無誤,多繳稅款可在下期應納稅額中抵減。”

6,什么是一般納稅人輔助期

1.輔導期是輔導監(jiān)察期,輔導納稅人作規(guī)范帳務處理,監(jiān)督納稅人開增值稅專用發(fā)票2.因為增值稅是國家最主要稅收,增值稅是可以抵扣的,以前很多人虛開騙稅,所以管得很嚴,需要經(jīng)過一個監(jiān)察期確認企業(yè)不是皮包企業(yè),之后放開管理3.不是不能抵扣,是進項稅要進行比對,確認進項稅合法才讓抵扣,因為比對是比對開票人是否報稅,所以只能在對方抄稅后才能比對,也就是當月開的票下個月才能比對,最后成了隔月抵扣.如5月認證票,6月比對,7月報6月稅才能申報抵扣4.因為比對后抵扣,所以第一個月的稅金是全額繳納,一般很多企業(yè)第一個月不開票,等比對那個月再開.
應該是一般納稅人輔導期。根據(jù)《國家稅務總局關于加強新辦商貿(mào)企業(yè)增值稅征收管理有關問題的緊急通知》(國稅發(fā)[2005]41號)第三條規(guī)定:“ 輔導期的一般納稅人管理:一般納稅人納稅輔導期一般應不少于6小月。在輔導期內(nèi)主管稅務機關應積極做好增值稅稅收政策和征管制度的宣傳輔導工作,同時按以下辦法對其進行增值稅征收管理:(一)對小型商貿(mào)企業(yè),主管稅務機關應根據(jù)約談和實地核查的情況對其限量限額發(fā)售專用發(fā)票,其增值稅防偽稅控開票系統(tǒng)最高開票限額不得超過一萬元。專用發(fā)票的領購實行按次限量控制,主管稅務機關可根據(jù)企業(yè)的實際年銷售額和經(jīng)營情況確定每次的專用發(fā)票供應數(shù)量,但每次發(fā)售專用發(fā)票數(shù)量不得超過25份。(二)對商貿(mào)零售企業(yè)和大中型商貿(mào)企業(yè),主管稅務機關也應根據(jù)企業(yè)實際經(jīng)營情況對其限量限額發(fā)售專用發(fā)票,其增值稅防偽稅控開票系統(tǒng)最高開票限額由相關稅務機關按照現(xiàn)行規(guī)定審批。專用發(fā)票的領購也實行按次限量控制,主管稅務機關可根據(jù)企業(yè)的實際經(jīng)營情況確定每次的供應數(shù)量,但每次發(fā)售專用發(fā)票數(shù)量不得超過25份。(三)企業(yè)按次領購數(shù)量不能滿足當月經(jīng)營需要的,可以再次領購,但每次增購前必須依據(jù)上一次已領購并開具的專用發(fā)票銷售額的3%向主管稅務機關預繳增值稅,未預繳增值稅稅款的企業(yè),主管稅務機關不得向其增售專用發(fā)票。(四)對每月第一次領購的專用發(fā)票在月末尚未使用的,主管稅務機關在次月發(fā)售專用發(fā)票時,應當按照上月未使用專用發(fā)票份數(shù)相應核減其次月專用發(fā)票供應數(shù)量。(五)對每月最后一次領購的專用發(fā)票在月末尚未使用的,主管稅務機關在次月首次發(fā)售專用發(fā)票時,應當按照每次核定的數(shù)量與上月未使用專用發(fā)票份數(shù)相減后發(fā)售差額部分。(六)在輔導期內(nèi),商貿(mào)企業(yè)取得的專用發(fā)票抵扣聯(lián)、海關進口增值稅專用繳款書和廢舊物資普通發(fā)票以及貨物運輸發(fā)票要在交叉稽核比對無誤后,方可予以抵扣。(七)企業(yè)在次月進行納稅申報時,按照一般納稅人計算應納稅額方法計算申報增值稅。如預繳增值稅稅額超過應納稅額的,經(jīng)主管稅務機關評估核實無誤,多繳稅款可在下期應納稅額中抵減?!?/section>

7,抄稅報稅網(wǎng)上申報到底分別是什么意思都有什么用處流程是什

1.抄稅是國家通過金稅工程來控制增值稅專用發(fā)票的過程之一。如果企業(yè)是增值稅一般納稅人,且需要開具增值稅專用發(fā)票的,都必須購買稅控電腦,在申請成為暫認定一般納稅人后,須到稅務機關指定的單位購買金稅卡及IC卡(用于開具發(fā)票及抄稅、購買增值稅發(fā)票使用)。就是把上月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票IC卡,然后報稅務部門讀入他們的服務器,以此做為該單位計算稅額的依據(jù)。一般是執(zhí)行了抄稅才能報稅的,而且抄過稅后才能開具本月發(fā)票的。所謂抄稅主要是指:防偽稅控企業(yè)開票人員,運用開票子系統(tǒng)的抄稅功能,將本開票會計區(qū)間內(nèi)開具的所有增值稅發(fā)票的數(shù)據(jù)從金稅卡內(nèi)讀入稅控IC卡的過程。抄稅工作分為寫IC卡、打印銷項報表兩個部分。具體操作方法如下:   (一)寫稅控IC卡。   開票子系統(tǒng)到了每月1日,當企業(yè)進入開票系統(tǒng)時,系統(tǒng)就會提示:“金稅卡已到抄稅期,請您及時抄稅”,此時企業(yè)就必須進行抄稅處理工作:將本機的稅控IC卡插入讀卡器,選擇“抄報稅管理/抄稅處理”菜單后,系統(tǒng)將首先檢查發(fā)票庫該月發(fā)票數(shù)據(jù)的完整性并自動更新該月的發(fā)票領用存月報表。如果該月發(fā)票數(shù)據(jù)完整正確,則系統(tǒng)彈出抄稅確認提示框,點擊“確認”后開始抄稅,完成后系統(tǒng)會給出抄稅成功信息,此時金稅卡中的本期稅額的統(tǒng)計和明細數(shù)據(jù)已寫入稅控IC卡。   (二)發(fā)票資料查詢和打印。   完成了寫稅控IC卡后,即可進行各種報表的打印。點擊“發(fā)票資料查詢打印”,選擇所要打印資料的月份和報表打印的種類,報表的種類有:增值稅專用發(fā)票匯總表、正數(shù)發(fā)票清單、負數(shù)發(fā)票清單、正數(shù)發(fā)票廢票清單、負數(shù)發(fā)票廢票清單五種。各種報表既可以按需要選擇打印每一種清單,也可以連續(xù)打印所有的匯總表和清單。需打印時,只需在打印選項中選擇所需報表種類,然后點擊“確認”,即可開始打印。 2.網(wǎng)上申報.通過國稅特定的申報系統(tǒng)軟件,錄入或導入相關信息后生成相關的報盤文件后,在規(guī)定期限內(nèi)(最新為每月15日前,節(jié)假日順延)到規(guī)定的國稅網(wǎng)站進行申報.上網(wǎng)進行申報一般流程:系統(tǒng)登錄→導入發(fā)票信息→生成申報表→發(fā)送報表→獲取扣款結果→獲取申報結果反饋信息→申報完成 報稅:應該歸納為以上二點的總概述,企業(yè)自己先把電腦上的信息抄稅到IC卡,再進行網(wǎng)上申報,再把IC卡及相關資料到稅局進行數(shù)據(jù)的抄稅工作,即把資料信息抄到稅局系統(tǒng)里.
抄稅是在每月初(一般10號前)將上月本單位開票資料從插在機器主板上的金稅卡傳入ic卡,即將上月銷售額及銷項稅金等數(shù)據(jù)讀入ic卡 報稅將ic卡及打印出的開票清單送交國稅讀取復核銷項數(shù)據(jù),國稅有專門機器讀取你的ic卡 抄報稅有個期限一般10號前必須抄稅,否則金稅卡自動鎖死,需去稅務及航天信息服務申請解鎖 網(wǎng)上申報主要是申報本單位本期銷售額(內(nèi)銷、出口)、銷項稅、進項稅、進項轉出、免抵退應退稅等 以此計算本單位本期應納稅額
1、抄稅;是指一般納稅人企業(yè)于每月月初先在自己公司電腦當月數(shù)據(jù)讀入IC卡,再拿IC卡去稅務局進行清卡抄稅(現(xiàn)在廣州地區(qū)已經(jīng)辦了網(wǎng)上抄稅的就可以不用去稅務局辦理,直接在公司上網(wǎng)就可以辦理。)小規(guī)模企業(yè)就不用抄稅。 2、報稅;是指每月月初將上一個月的銷售收入通過電話或網(wǎng)絡的形式報給當?shù)氐亩悇諜C關進行納稅申報。(廣州地區(qū)國稅申報期1-15號、地稅申報期是1-20號之前,節(jié)假日延期) 3、網(wǎng)上申報;國稅(小規(guī)模企業(yè)分為電話申報和網(wǎng)上申報兩種)是指辦理CA證書的企業(yè)每月月初通過CA證書進入國稅網(wǎng)站將上一個月的銷售收入錄入國稅系統(tǒng)進行申報,一般納稅人企業(yè)要在電子申報系統(tǒng)里先做好報盤文件,然后將文件上傳到國稅網(wǎng)進行申報。地稅是通過輸入地稅的納稅人編碼呵密碼直接進入省地方稅務局網(wǎng)站錄入申報數(shù)據(jù)進行納稅申報。
1、抄稅。于每月月初進行,一般都是每月的一號進行抄稅。抄稅主要是企業(yè)先把電腦(稅控電腦)上的信息,如本月的開票額,本月所開具增值稅發(fā)票的起止號碼,本月作廢的發(fā)票份數(shù)和作廢發(fā)票的起止號碼,及本月所購發(fā)票份數(shù)等一些信息抄到稅控IC卡,再將IC卡拿到國稅局抄稅。 2、網(wǎng)上申報。抄稅完后就可以進行網(wǎng)上申報。根據(jù)抄稅所打印出來的資料分別在地方國稅局網(wǎng)站和地方地稅局進行網(wǎng)上申報。 3、報稅。網(wǎng)上申報完畢,將準備好的資料送交國稅局和地稅局的相關工作人員簽名,然后再次進入國稅局網(wǎng)站和地稅局網(wǎng)站,點擊提交,銀行就自動扣款。
文章TAG:增值稅納稅申報輔助系統(tǒng)是什么意思增值增值稅納稅

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