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小規(guī)模報(bào)稅需要帶什么,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)要準(zhǔn)備什么資料

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-12 02:59:41 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)要準(zhǔn)備什么資料

小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表及其附列資料包括:1.《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)》;2.《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》。小規(guī)模納稅人提供營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù),按照國(guó)家有關(guān)營(yíng)業(yè)稅政策規(guī)定差額征稅營(yíng)業(yè)稅的,需填報(bào)《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》。其他小規(guī)模納稅人不填寫(xiě)該附列資料。

小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)要準(zhǔn)備什么資料

2,小規(guī)模納稅人報(bào)稅需要哪些材料

小規(guī)模需要繳納哪些稅種:一、增值稅:1、專票金額即開(kāi)即征收。2、普票季度加專票季滾襪數(shù)度合計(jì)不超30萬(wàn),普票部分免征專票需要繳納。3、普票季度超過(guò)30萬(wàn),全額不含稅銷售額*1%。附加稅是在增值稅的基礎(chǔ)上交,收入在30萬(wàn)以內(nèi)是7%的稅率減半征收,收入在30萬(wàn)以上是12%的稅率減半征收。企業(yè)所得稅:是根據(jù)一年的盈利情況交稅,季度預(yù)繳,年度匯算清繳。(年度應(yīng)納稅所得額小于100萬(wàn),是按照5%的稅率交,100萬(wàn)<應(yīng)納稅所得額<300萬(wàn),是按照10%的稅率交,300萬(wàn)以上是按照25%的稅率交。個(gè)人所得稅:個(gè)稅是按照每月工資申報(bào)金額交(5000以下是不用交個(gè)稅的,收入-社保個(gè)人部分-公積金好脊,超過(guò)5000按照不同的稅率交。小規(guī)模納稅人的稅率:1、小規(guī)模納稅人的增值稅征收率3%.2、所得稅稅率:一般企業(yè)所得稅的稅率為25%,符合條件的小型微利企業(yè),減按20%的稅率征收企業(yè)所得稅。國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。二、企業(yè)所得稅計(jì)算不是按營(yíng)業(yè)收入的25%收,而是按利潤(rùn)(應(yīng)稅所得額)25%征收.1、所得稅的征收方式有兩種:查帳征收和核定征收。2、如果屬于核定征收的,按收入計(jì)算繳納所得稅。計(jì)算公式:應(yīng)交所大首得稅=收入總額*稅務(wù)核定的應(yīng)稅所得率*所得稅稅率,應(yīng)稅所得率各地各行業(yè)不同在5%至15之間3、如果屬于查帳征收的,按利潤(rùn)計(jì)算繳納所得稅。計(jì)算公式:應(yīng)交所得稅=利潤(rùn)總額*所得稅稅率

小規(guī)模納稅人報(bào)稅需要哪些材料

3,小規(guī)模納稅人到營(yíng)業(yè)廳申報(bào)增值稅應(yīng)該準(zhǔn)備什么主要攜帶什么

小規(guī)模納稅人到營(yíng)業(yè)廳申報(bào)增值稅應(yīng)該準(zhǔn)備增值稅申報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表。主要攜帶電子版的申報(bào)材料,第一次申報(bào)帶稅務(wù)登記證。求采納
小規(guī)模納稅人申報(bào)報(bào)送主表:《增值稅小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)表》2份,財(cái)務(wù)報(bào)表1份;附列資料:《增值稅納各申報(bào)表》附列資料(表一),如果是經(jīng)營(yíng)機(jī)動(dòng)車輛的,還要報(bào)《機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表》,以及發(fā)票存根聯(lián)、《機(jī)動(dòng)車輛銷售統(tǒng)一發(fā)票清單》及電子信息等。 政策依據(jù):《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于做好增值稅普通發(fā)票一窗式票表比對(duì)準(zhǔn)備工作的通知》(國(guó)稅發(fā)[2005]141號(hào))

小規(guī)模納稅人到營(yíng)業(yè)廳申報(bào)增值稅應(yīng)該準(zhǔn)備什么主要攜帶什么

4,小規(guī)模納稅人報(bào)稅需要哪些資料

付費(fèi)內(nèi)容限時(shí)免費(fèi)查看 回答 您好,我是百度平臺(tái)的律師,稍等我閱讀完您的問(wèn)題后給您解答 小規(guī)模申報(bào)增值稅具體的流程為:1、首先登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入電子稅務(wù)局之后,點(diǎn)擊申報(bào)繳納。2、進(jìn)入繳納申報(bào)界面后,點(diǎn)擊增值稅適用于小規(guī)模納稅人后面的填寫(xiě)申報(bào)表。3、規(guī)模納稅人增值稅免稅收入填寫(xiě)在:第10行或者11行。4、填寫(xiě)好免稅收入之后,再填寫(xiě)免稅額。小規(guī)模納稅人免稅額填寫(xiě)在:第18行或者第19行。5、在表尾的是否自行申報(bào)處選擇是或李伏者否,選擇是,代表的是企業(yè)內(nèi)部的人員進(jìn)行申報(bào)。選擇是此仿否自行申報(bào)之后,再填寫(xiě)辦理人員的身份證號(hào)。6、核對(duì)無(wú)誤之后哪扒攜,點(diǎn)擊申報(bào)。 (1)直接(上門(mén))申報(bào)方式:沒(méi)有實(shí)行稅銀網(wǎng)絡(luò)劃稅、委托代征的納稅人可以自行到主管國(guó)稅機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào)2)稅銀網(wǎng)絡(luò)劃稅方孫散旁式:則橡凡大連市范圍內(nèi)(除委托代征和建帳的個(gè)體工商戶)所有繳納增值稅、消費(fèi)稅的已辦理稅務(wù)登記的個(gè)體定期定額戶(達(dá)到增值稅起征點(diǎn)的)可實(shí)行稅銀網(wǎng)掘春絡(luò)申報(bào)納稅。(3)郵寄申報(bào)方式4)其他申報(bào)方式。 小規(guī)模申報(bào)增值稅具體的流李伏程為: 1、首先登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入電子稅務(wù)局之后,點(diǎn)擊申報(bào)繳納。 2、進(jìn)入繳納申報(bào)界面后,點(diǎn)擊增值稅適用于小規(guī)模納稅人后面的填寫(xiě)申報(bào)表。 3、規(guī)模納稅人增值稅免稅收入填寫(xiě)在:第10行或者11行。4、填寫(xiě)好免稅收入之哪扒攜后,再填寫(xiě)免稅額。小規(guī)模納稅人免稅額填寫(xiě)在:第18行或者第19行。5、在表尾的是否自行申報(bào)處選擇是或者否,選擇是,代表的是企業(yè)內(nèi)部的人員進(jìn)行申報(bào)。選擇是否自行申報(bào)之后此仿,再填寫(xiě)辦理人員的身份證號(hào)。6、核對(duì)無(wú)誤之后,點(diǎn)擊申報(bào)。 您可以直接在電腦系統(tǒng)上報(bào)稅的,我這邊給您發(fā)送的流程按照這個(gè)流程進(jìn)行 更多3條 

5,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人報(bào)稅一般需要什么材料怎么申報(bào)

小規(guī)模納稅人公司報(bào)稅需提供的資料有:1.國(guó)稅填報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、增值稅納稅申報(bào)表(適用小規(guī)模納稅人)。2.地稅填報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、綜合納稅申報(bào)表、扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表。小規(guī)模納稅人:小規(guī)模納稅人是指年銷售額在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以下,并且會(huì)計(jì)核算不健全,不能按規(guī)定報(bào)送有關(guān)稅務(wù)資料的增值稅納稅人。所稱會(huì)計(jì)核算不健全是指不能正確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額。
每個(gè)月月初國(guó)稅要報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表,損益表,增值稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模)帶上用過(guò)的發(fā)票存根聯(lián)地稅報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表,損益表,納稅申報(bào)表不知道你明白了沒(méi)有 帶上這些實(shí)際操作后就知道了

6,小規(guī)模納稅人去國(guó)稅局報(bào)稅需要帶什么資料

小規(guī)模納稅人公司報(bào)稅需提供的資料有:1.國(guó)稅填報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、增值稅納稅申報(bào)表(適用小規(guī)模納稅人)。2.地稅填報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、綜合納稅申報(bào)表、扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表。國(guó)稅申報(bào)的稅金主要有:增值稅、所得稅。 (1)每月15號(hào)前申報(bào)增值稅。 (2)每季度末下月的15號(hào)前申報(bào)所得稅。 (3)國(guó)稅納稅申報(bào)比較復(fù)雜,需要安裝網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng),一般國(guó)稅都要對(duì)申報(bào)單位進(jìn)行培訓(xùn)的。抄稅報(bào)稅流程: 一、抄稅 抄稅就是把當(dāng)月開(kāi)出的發(fā)票全部記入發(fā)票IC卡,然后報(bào)稅務(wù)部門(mén)讀入他們的電腦以此做為你們單位計(jì)算稅額的依據(jù).一般抄了稅才能報(bào)稅的,而且抄過(guò)稅后才能開(kāi)具下個(gè)月發(fā)票的,就相當(dāng)于是一個(gè)月的開(kāi)出銷項(xiàng)稅結(jié)清一下。 抄稅和報(bào)稅是兩個(gè)流程,統(tǒng)稱為抄報(bào)稅: IC卡是購(gòu)發(fā)票、開(kāi)發(fā)票和抄稅用的。 1、購(gòu)發(fā)票時(shí),持IC卡和發(fā)票準(zhǔn)購(gòu)證去稅務(wù)局辦理,購(gòu)買回來(lái)后,將IC卡插入讀卡器中,讀入到防偽稅控開(kāi)票軟件中,用以開(kāi)具發(fā)票時(shí)所用。 2、開(kāi)發(fā)票時(shí),首先將IC卡插入讀卡器,然后進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)中進(jìn)行開(kāi)具發(fā)票的操作(怎樣開(kāi)發(fā)票,你一定會(huì)吧?就不詳細(xì)說(shuō)明了),需要注意的是,電子版的發(fā)票與打印的發(fā)票用紙必須是同一張發(fā)票。 3、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證,如果你單位購(gòu)貨時(shí)取得了增值稅發(fā)票,月末前持發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務(wù)局進(jìn)行認(rèn)證。 4、抄稅,月末終了,根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定的抄稅時(shí)限(一般是次月的1-5日),將本月已經(jīng)開(kāi)具使用的發(fā)票信息抄入到IC卡中,然后打印出紙質(zhì)報(bào)表并加蓋公章,持IC卡和報(bào)表去稅務(wù)局大廳進(jìn)行抄稅。 5、報(bào)稅,待財(cái)務(wù)決算做完后,進(jìn)行納稅申報(bào)表的填寫(xiě)、審核、報(bào)稅的操作(具體的操作你一定會(huì)吧,這里就不說(shuō)了),報(bào)完稅后,進(jìn)行申報(bào)表的打印,包括主表和附表。此項(xiàng)的銀猛操作,都是在你的機(jī)器中“增值稅一般納稅人納稅申報(bào)電子信息采集系統(tǒng)”軟件中完成的,關(guān)于進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的填寫(xiě)可以網(wǎng)上下載,既快又準(zhǔn)確。季度末,將本季度的申報(bào)表主表報(bào)送到稅務(wù)局。 (二)抄稅時(shí)間的規(guī)定 企業(yè)應(yīng)在法定的申報(bào)期內(nèi)提前2天辦理抄報(bào)稅手續(xù)。同時(shí)應(yīng)注意在辦理抄報(bào)稅成功后,方可進(jìn)行納稅申報(bào)。無(wú)論上月是否購(gòu)買或開(kāi)具稅控發(fā)票,企業(yè)都必須在抄報(bào)稅期內(nèi)執(zhí)行“抄稅”操作,并到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)稅,否則企業(yè)下月將無(wú)法開(kāi)具稅控發(fā)票。不到系統(tǒng)規(guī)定的抄稅時(shí)間不得進(jìn)行抄稅操作,否則將影響企業(yè)開(kāi)具稅控發(fā)票。每月1日零時(shí),系統(tǒng)將自動(dòng)進(jìn)行結(jié)帳,無(wú)論企業(yè)是否進(jìn)行抄稅,每月1日后開(kāi)具的稅控發(fā)票都將自動(dòng)記錄在下一個(gè)月。故企業(yè)當(dāng)月作廢的稅控發(fā)票應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)執(zhí)行“發(fā)票作廢”,系統(tǒng)一旦結(jié)帳,企業(yè)將無(wú)法再將上月開(kāi)具的稅控發(fā)票作廢。建議企業(yè)每月使用新軟盤(pán)生成抄稅軟盤(pán),即抄稅軟盤(pán)中僅存儲(chǔ)當(dāng)月抄稅數(shù)據(jù);特別是在跨年度抄鋒嫌橋稅時(shí)必須使用新軟盤(pán),即該軟盤(pán)中不能存在上一年度的抄稅數(shù)據(jù)。同時(shí),在抄稅時(shí)應(yīng)攜帶備份軟盤(pán),并做好殺毒處理,以避免多次跑路。企業(yè)變更、注銷或轉(zhuǎn)戶時(shí)由主管稅務(wù)所通過(guò)認(rèn)證子系統(tǒng),將企業(yè)已使用的稅控發(fā)票存根聯(lián)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄;企業(yè)未使用完的稅控發(fā)票由主管稅務(wù)所按照繳銷發(fā)票程序統(tǒng)一繳銷,企業(yè)不得將庫(kù)存未用稅控發(fā)票通過(guò)防偽稅控開(kāi)票子系統(tǒng)進(jìn)行作廢處理。由DOS版開(kāi)票子系統(tǒng)改為WINDOWS版開(kāi)票子系統(tǒng)的企業(yè),應(yīng)將上月執(zhí)行抄報(bào)稅操作后用DOS版開(kāi)票子系統(tǒng)開(kāi)具的稅控發(fā)票,由主管稅務(wù)所通過(guò)認(rèn)證子系統(tǒng)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄,同時(shí)將未使用完的稅控發(fā)票由主管稅務(wù)所按照繳銷發(fā)票者遲程序統(tǒng)一繳銷,并且不得再用DOS版開(kāi)票子系統(tǒng)開(kāi)具稅控發(fā)票。有分開(kāi)票機(jī)的企業(yè)在抄報(bào)稅時(shí),應(yīng)按先將分開(kāi)票機(jī)抄報(bào)稅再將主開(kāi)票機(jī)抄報(bào)稅的順序,并在同一個(gè)抄報(bào)稅窗口辦理。企業(yè)發(fā)生涉稅事項(xiàng)變更時(shí),應(yīng)首先到第三稅務(wù)所辦理有關(guān)變更手續(xù)。然后持《稅務(wù)登記證》副本、《一般納稅人資格證書(shū)》或《批復(fù)》、金稅卡、抄報(bào)稅IC卡等資料,于征期內(nèi)到申報(bào)大廳由我局征管科有關(guān)人員及金稅公司技術(shù)人員變更信息。 受理資料: IC卡手工制作的《增值稅專用發(fā)票匯總表》(蓋公章)手工制作的《增值稅普通發(fā)票匯總表》(蓋公章)當(dāng)月已開(kāi)具尚未抄稅的所有專用發(fā)票(包括正常票和作廢票)上次抄稅的最后一張專用發(fā)票全部空白專用發(fā)票發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿和發(fā)票發(fā)售清單科稅公司的維修單(更換金稅卡或重新發(fā)行金稅卡時(shí)用,須經(jīng)稅政科簽名)丟失、被盜防偽稅控系統(tǒng)專用設(shè)備情況表(丟失或被盜金稅卡或IC卡時(shí)用) 三、辦理程序: 防偽稅控企業(yè)在服務(wù)單位(科稅公司)取得新金稅卡防偽稅控企業(yè)當(dāng)月存在有開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票時(shí),辦稅服務(wù)廳填寫(xiě)《非正常報(bào)稅處理表》,采用存根聯(lián)補(bǔ)錄方式掃描采集當(dāng)月所有的已開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票防偽稅控企業(yè)到稅政科發(fā)行金稅卡防偽稅控企業(yè)帶上經(jīng)稅政科發(fā)行金稅卡并簽名的科稅公司維修單(第一聯(lián))到辦稅服務(wù)廳錄入空白發(fā)票 四、相關(guān)WINDOWS開(kāi)票系統(tǒng)手工表格可以在本公司網(wǎng)站的"最新通知] windows開(kāi)票系統(tǒng)相關(guān)手工報(bào)表格式"下載。

7,小規(guī)模年度企業(yè)所得稅申報(bào)需要哪些資料

朝陽(yáng)區(qū)的這個(gè)要求不清楚,企業(yè)所得稅年報(bào)在網(wǎng)上下載一個(gè)3。2版的年報(bào)軟件在那操作就可以了,完事后將報(bào)表打印出來(lái),記住,所有表都要打,包括關(guān)聯(lián)企業(yè)的表,臺(tái)帳表格據(jù)我所知現(xiàn)在有些稅局要,有些稅局不要,為了安全起見(jiàn)你可以打出來(lái),完了后你要保存表格,再按申報(bào),這樣就會(huì)生成一個(gè)報(bào)盤(pán)。你就拿報(bào)盤(pán)跟表格到稅局就可以了 還有就是你是小規(guī)模是不是一個(gè)人的有限公司,假如是一個(gè)人的有限公司還要出一個(gè)審計(jì)報(bào)告
納稅人應(yīng)在季度終了后15日內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅,第四季度應(yīng)納的所得稅,必須在季度終了后15日內(nèi)申報(bào)預(yù)繳。企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)期限為年度終了后二個(gè)月內(nèi)。所得稅申報(bào)應(yīng)報(bào)送的資料:所得稅納稅申報(bào)表一式三份(年終匯算還需報(bào)送9種附表),財(cái)務(wù)報(bào)表一份(損益表、資產(chǎn)負(fù)債表)。最好去的時(shí)候帶著公章比較穩(wěn)妥。

8,小規(guī)模納稅人報(bào)稅需要哪些材料

可以自己申報(bào),需要有設(shè)備,如稅盤(pán),報(bào)稅軟件,這個(gè)可以去工商申請(qǐng)領(lǐng)取。
一般情況下,辦完登記證的當(dāng)月就應(yīng)該申報(bào)。如果登記證辦完時(shí)是接近月末,也可能被要求次月申報(bào)。 沒(méi)有收入的情況下(包括有收入而沒(méi)開(kāi)發(fā)票,雖然這樣是不合規(guī)定的),則進(jìn)行零申報(bào)。就是收入為零,應(yīng)納稅額也為零。做憑證時(shí)稅金直接計(jì)提小規(guī)模納稅人識(shí)別號(hào)填稅務(wù)登記證號(hào) 貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱填主營(yíng)項(xiàng)目 銷售額填不含稅收入金額 征收率填你公司適用稅率:如為銷售為主企業(yè)4%加工修理企業(yè)6%本期實(shí)際應(yīng)納稅額=銷售額*征收率。 應(yīng)補(bǔ)退稅額=本期實(shí)際應(yīng)納稅額 必填 小規(guī)模納稅人怎樣申報(bào)? 1、增值稅,一般按月申報(bào)。工業(yè)企業(yè)根據(jù):開(kāi)具發(fā)票金額/(1+6%)×6%申報(bào)增值稅;商業(yè)企業(yè)根據(jù):開(kāi)具發(fā)票金額/(1+4%)×4%申報(bào)增值稅。需要申報(bào)的報(bào)表有:《小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)表》、《增值稅申報(bào)附列資料》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》,所有的報(bào)表應(yīng)該都可以從納稅申報(bào)系統(tǒng)生成打印,如果需要紙質(zhì)報(bào)表,可以向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)免費(fèi)索取。 2、企業(yè)所得稅。按季度申報(bào),年底匯算清繳。所得稅征收方式可以分為查賬征收和核定征收。如果實(shí)行查賬征收,需要報(bào)送的報(bào)表很多,并且需要出具由注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字的查賬報(bào)告;如果實(shí)行核定征收,只需要報(bào)送《企業(yè)所得稅核定征收申報(bào)表》

9,小規(guī)模納稅人報(bào)稅需要哪些資料

小規(guī)模納稅人前臺(tái)報(bào)稅需要準(zhǔn)備的資料:1、地稅前臺(tái)申報(bào)的資料有:(1)地稅稅務(wù)登記證副本;(2)通用申報(bào)申報(bào)表、個(gè)人所得稅代扣代繳申報(bào)表、社保申報(bào)表(各申報(bào)表需蓋有公章);(3)經(jīng)辦人的身份證明;2、國(guó)稅前臺(tái)申報(bào)的資料:(1)國(guó)稅稅務(wù)登記證副本;(2)小規(guī)模增值稅申報(bào)表、季度企業(yè)所得稅申報(bào)表(各申報(bào)表需蓋有公章);(3)經(jīng)辦人的身份證明。
一般情況下,辦完登記證的當(dāng)月就應(yīng)該申報(bào)。如果登記證辦完時(shí)是接近月末,也可能被要求次月申報(bào)。 沒(méi)有收入的情況下(包括有收入而沒(méi)開(kāi)發(fā)票,雖然這樣是不合規(guī)定的),則進(jìn)行零申報(bào)。就是收入為零,應(yīng)納稅額也為零。做憑證時(shí)稅金直接計(jì)提小規(guī)模納稅人識(shí)別號(hào)填稅務(wù)登記證號(hào) 貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱填主營(yíng)項(xiàng)目 銷售額填不含稅收入金額 征收率填你公司適用稅率:如為銷售為主企業(yè)4%加工修理企業(yè)6%本期實(shí)際應(yīng)納稅額=銷售額*征收率。 應(yīng)補(bǔ)退稅額=本期實(shí)際應(yīng)納稅額 必填 小規(guī)模納稅人怎樣申報(bào)? 1、增值稅,一般按月申報(bào)。工業(yè)企業(yè)根據(jù):開(kāi)具發(fā)票金額/(1+6%)×6%申報(bào)增值稅;商業(yè)企業(yè)根據(jù):開(kāi)具發(fā)票金額/(1+4%)×4%申報(bào)增值稅。需要申報(bào)的報(bào)表有:《小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)表》、《增值稅申報(bào)附列資料》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》,所有的報(bào)表應(yīng)該都可以從納稅申報(bào)系統(tǒng)生成打印,如果需要紙質(zhì)報(bào)表,可以向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)免費(fèi)索取。 2、企業(yè)所得稅。按季度申報(bào),年底匯算清繳。所得稅征收方式可以分為查賬征收和核定征收。如果實(shí)行查賬征收,需要報(bào)送的報(bào)表很多,并且需要出具由注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字的查賬報(bào)告;如果實(shí)行核定征收,只需要報(bào)送《企業(yè)所得稅核定征收申報(bào)表》
各類納稅申報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、應(yīng)交增值稅明細(xì)表。
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