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小規(guī)模納稅人申報(bào)需要什么資料,小規(guī)模納稅人上門(mén)申報(bào)需提供些什么資料

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-01 08:57:53 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,小規(guī)模納稅人上門(mén)申報(bào)需提供些什么資料

納稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表各一式兩份加蓋公章就行了國(guó)稅:增值稅申報(bào)表+資產(chǎn)負(fù)債表+利潤(rùn)表地稅:綜合申報(bào)表+個(gè)人所得稅申報(bào)表+資產(chǎn)負(fù)債表+利潤(rùn)表

小規(guī)模納稅人上門(mén)申報(bào)需提供些什么資料

2,小規(guī)模納稅人國(guó)稅需要報(bào)什么資料

小規(guī)模納稅人國(guó)稅需要報(bào)的資料:1、納稅申報(bào)表2、財(cái)務(wù)報(bào)務(wù)
需要填報(bào)《增值稅納稅申報(bào)表(適用小規(guī)模納稅人)》,此表的第1行填0,第10、12、14行分別填0即可。

小規(guī)模納稅人國(guó)稅需要報(bào)什么資料

3,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)要準(zhǔn)備什么資料

小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表及其附列資料包括:1.《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)》;2.《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》。小規(guī)模納稅人提供營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù),按照國(guó)家有關(guān)營(yíng)業(yè)稅政策規(guī)定差額征稅營(yíng)業(yè)稅的,需填報(bào)《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》。其他小規(guī)模納稅人不填寫(xiě)該附列資料。

小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)要準(zhǔn)備什么資料

4,小規(guī)模納稅人的增值稅免稅申報(bào)需帶些什么資料

一般只針對(duì)個(gè)人(個(gè)體工商戶(hù))我理解的免征額應(yīng)該是含稅額,3%的稅額實(shí)際是倒推出來(lái)的。即20000/1.03*0.03,這么計(jì)算的。
必須到稅務(wù)部門(mén)問(wèn)清楚,需要什么材料,到月底做報(bào)表的時(shí)候才有所準(zhǔn)備,一般都是一月申報(bào)一次,具體應(yīng)該咨詢(xún)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)
和一般納稅人沒(méi)區(qū)別呀。還要做出口退稅申報(bào),這個(gè)很?chē)?yán)格。
小規(guī)模免稅申報(bào)必須在每個(gè)月1至10之內(nèi),向國(guó)稅局報(bào)出口免稅申報(bào)報(bào)盤(pán),還然才能報(bào)增值稅。至于要提供的資料你可以去所在區(qū)的稅務(wù)局咨詢(xún)一下。現(xiàn)在稅務(wù)局對(duì)小規(guī)模出口企業(yè)嚴(yán)格管理了,所以每個(gè)月必須報(bào)出口免稅申報(bào),還要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行核銷(xiāo),然后,才能同意你此筆出口免稅,要不然的話,就算你視同內(nèi)銷(xiāo)征收增值稅了。

5,小規(guī)模納稅人報(bào)稅需要哪些材料

可以自己申報(bào),需要有設(shè)備,如稅盤(pán),報(bào)稅軟件,這個(gè)可以去工商申請(qǐng)領(lǐng)取。
一般情況下,辦完登記證的當(dāng)月就應(yīng)該申報(bào)。如果登記證辦完時(shí)是接近月末,也可能被要求次月申報(bào)。 沒(méi)有收入的情況下(包括有收入而沒(méi)開(kāi)發(fā)票,雖然這樣是不合規(guī)定的),則進(jìn)行零申報(bào)。就是收入為零,應(yīng)納稅額也為零。做憑證時(shí)稅金直接計(jì)提小規(guī)模納稅人識(shí)別號(hào)填稅務(wù)登記證號(hào) 貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱(chēng)填主營(yíng)項(xiàng)目 銷(xiāo)售額填不含稅收入金額 征收率填你公司適用稅率:如為銷(xiāo)售為主企業(yè)4%加工修理企業(yè)6%本期實(shí)際應(yīng)納稅額=銷(xiāo)售額*征收率。 應(yīng)補(bǔ)退稅額=本期實(shí)際應(yīng)納稅額 必填 小規(guī)模納稅人怎樣申報(bào)? 1、增值稅,一般按月申報(bào)。工業(yè)企業(yè)根據(jù):開(kāi)具發(fā)票金額/(1+6%)×6%申報(bào)增值稅;商業(yè)企業(yè)根據(jù):開(kāi)具發(fā)票金額/(1+4%)×4%申報(bào)增值稅。需要申報(bào)的報(bào)表有:《小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)表》、《增值稅申報(bào)附列資料》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》,所有的報(bào)表應(yīng)該都可以從納稅申報(bào)系統(tǒng)生成打印,如果需要紙質(zhì)報(bào)表,可以向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)免費(fèi)索取。 2、企業(yè)所得稅。按季度申報(bào),年底匯算清繳。所得稅征收方式可以分為查賬征收和核定征收。如果實(shí)行查賬征收,需要報(bào)送的報(bào)表很多,并且需要出具由注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字的查賬報(bào)告;如果實(shí)行核定征收,只需要報(bào)送《企業(yè)所得稅核定征收申報(bào)表》

6,辦理小規(guī)模納稅人需要什么資料

一、《稅務(wù)登記表》一式二份,《稅種登記表》一份(以上兩表由稅務(wù)機(jī)關(guān)提供)二、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本(分公司原件及復(fù)印件;總公司執(zhí)照復(fù)印件)三、稅務(wù)登記證副本(總公司)四、組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)(分公司)五、銀行開(kāi)戶(hù)許可證(獨(dú)立核算的提供分公司的;非獨(dú)立核算的提供總公司的)六、分公司負(fù)責(zé)人身份證明及復(fù)印件七、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及辦稅人員會(huì)計(jì)證、身份證復(fù)印件(非獨(dú)立總公司) 八、總公司出具的關(guān)于設(shè)立分支機(jī)構(gòu)決議九、總公司出具的關(guān)于獨(dú)立核算的證明(獨(dú)立核算分公司提供)十、《企業(yè)分支機(jī)構(gòu)核算證明》(非獨(dú)立核算分公司填寫(xiě),蓋總公司章) 以上資料一律用A4紙,復(fù)印件一式一份,每份復(fù)印件上加蓋公章,兩頁(yè)以上蓋騎縫章。所有復(fù)印件在空白處注明“此復(fù)印件與原件相符”字樣。
1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、代碼證、國(guó)稅副本復(fù)印件, 2、會(huì)計(jì)人員、法人、發(fā)票保管員身份證復(fù)印件, 3、公司章程、股東會(huì)決議、房屋租賃合同復(fù)印件, 4、驗(yàn)資報(bào)告, 5、公章。 6、與別的單位的《合作合同》
成立公司后第一年一般都是小規(guī)模納稅人,這個(gè)不需要特意去辦理的。如果成立時(shí)直接申請(qǐng)辦理一般納稅人資格的話,先要進(jìn)入輔導(dǎo)期。按最新的增值稅法規(guī)定,納稅人一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)銷(xiāo)售額工業(yè)企業(yè)達(dá)到五十萬(wàn)、商業(yè)企業(yè)達(dá)到八十萬(wàn)元以上的可以申請(qǐng)一般納稅人資格。
除了一般納稅人外都是小規(guī)模.正常辦理稅務(wù)登記就可以,資料:個(gè)體戶(hù):營(yíng)業(yè)執(zhí)照 法人身份證 企業(yè)還需要相關(guān)的東西如驗(yàn)資報(bào)告 銀行帳號(hào) 財(cái)務(wù)人員會(huì)計(jì)證及身份證,只要你有的你就提供,沒(méi)有固定資料.年度銷(xiāo)售額 沒(méi)有達(dá)到一定額 度的就是小規(guī)模納稅人.

7,小規(guī)模納稅人報(bào)稅需要哪些資料

各類(lèi)納稅申報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、應(yīng)交增值稅明細(xì)表。
小規(guī)模納稅人前臺(tái)報(bào)稅需要準(zhǔn)備的資料:1、地稅前臺(tái)申報(bào)的資料有:(1)地稅稅務(wù)登記證副本;(2)通用申報(bào)申報(bào)表、個(gè)人所得稅代扣代繳申報(bào)表、社保申報(bào)表(各申報(bào)表需蓋有公章);(3)經(jīng)辦人的身份證明;2、國(guó)稅前臺(tái)申報(bào)的資料:(1)國(guó)稅稅務(wù)登記證副本;(2)小規(guī)模增值稅申報(bào)表、季度企業(yè)所得稅申報(bào)表(各申報(bào)表需蓋有公章);(3)經(jīng)辦人的身份證明。
一般情況下,辦完登記證的當(dāng)月就應(yīng)該申報(bào)。如果登記證辦完時(shí)是接近月末,也可能被要求次月申報(bào)。 沒(méi)有收入的情況下(包括有收入而沒(méi)開(kāi)發(fā)票,雖然這樣是不合規(guī)定的),則進(jìn)行零申報(bào)。就是收入為零,應(yīng)納稅額也為零。做憑證時(shí)稅金直接計(jì)提小規(guī)模納稅人識(shí)別號(hào)填稅務(wù)登記證號(hào) 貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱(chēng)填主營(yíng)項(xiàng)目 銷(xiāo)售額填不含稅收入金額 征收率填你公司適用稅率:如為銷(xiāo)售為主企業(yè)4%加工修理企業(yè)6%本期實(shí)際應(yīng)納稅額=銷(xiāo)售額*征收率。 應(yīng)補(bǔ)退稅額=本期實(shí)際應(yīng)納稅額 必填 小規(guī)模納稅人怎樣申報(bào)? 1、增值稅,一般按月申報(bào)。工業(yè)企業(yè)根據(jù):開(kāi)具發(fā)票金額/(1+6%)×6%申報(bào)增值稅;商業(yè)企業(yè)根據(jù):開(kāi)具發(fā)票金額/(1+4%)×4%申報(bào)增值稅。需要申報(bào)的報(bào)表有:《小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)表》、《增值稅申報(bào)附列資料》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》,所有的報(bào)表應(yīng)該都可以從納稅申報(bào)系統(tǒng)生成打印,如果需要紙質(zhì)報(bào)表,可以向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)免費(fèi)索取。 2、企業(yè)所得稅。按季度申報(bào),年底匯算清繳。所得稅征收方式可以分為查賬征收和核定征收。如果實(shí)行查賬征收,需要報(bào)送的報(bào)表很多,并且需要出具由注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字的查賬報(bào)告;如果實(shí)行核定征收,只需要報(bào)送《企業(yè)所得稅核定征收申報(bào)表》
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