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國稅新系統(tǒng)如何申報,國稅網(wǎng)上申報該怎么弄

來源:整理 時間:2022-12-30 04:53:19 編輯:金融知識 手機(jī)版

1,國稅網(wǎng)上申報該怎么弄

1、簽訂國稅局、銀行、企業(yè)三方銀稅協(xié)議(通俗的說就是網(wǎng)上扣繳稅款);2、找你公司所屬主管國稅局開通網(wǎng)上申報功能,并購買、安裝網(wǎng)上申報軟件。(還可以撥打12366咨詢你不清楚的問題,不止你是哪個城市的,成都好些區(qū)國稅局已經(jīng)實現(xiàn)掃二維碼手機(jī)申報了。)

國稅網(wǎng)上申報該怎么弄

2,國稅網(wǎng)上申報怎么報

你們是不是一般納稅人?要不是的話,就簡單了,國稅和地稅的申報表就是空表,蓋上章送過去。進(jìn)入電子申報系統(tǒng),只要是有的稅種,全部以0填寫上報即可。要是一般納稅人,地稅的電子申報是全部以0上報,國稅這部分還是要填增值稅納稅申報表的。
暈,怎么每個地方都不一樣呢,我們這是去電信局開通vpdn 一年200元整,有一張光盤和說明書,可安裝,然后有個連接的,就像家里寬帶連接的差不多,有用戶名和密碼,這密碼是去電信局辦理時給你的,可進(jìn)行連接,然后就可以進(jìn)國稅申報窗口了

國稅網(wǎng)上申報怎么報

3,國稅網(wǎng)上申報怎么操作

1.輸入賬號和密碼 2.進(jìn)入國稅系統(tǒng) 3.點擊"申報納稅" 4.在申報納稅前,每月1-10日確定你公司已經(jīng)去稅務(wù)局抄稅并把該抵扣的進(jìn)項稅票已經(jīng)認(rèn)證,先點"抵扣聯(lián)明細(xì)抵扣" 核對你公司認(rèn)證的所有增值稅抵扣聯(lián),核對正確后,點擊最下面的提交,再下載.返回出來,點擊開票聯(lián)明細(xì),確認(rèn)你公司上月所銷售的發(fā)票明細(xì).并點擊最下面的提交,再下載 以上核對完后,逐項點擊"附表一""附表二""增值稅納稅申報表" 這幾項不用填寫數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)自動生成 但要提交并下載數(shù)據(jù). 完成后開始填寫后面的"資產(chǎn)負(fù)債表""損益表"這2個表格需要自己手動填寫,不要出錯.最后填寫完成后,重新檢查,檢查無誤,可以點擊"全申報",最后點擊"劃款"即可

國稅網(wǎng)上申報怎么操作

4,首次網(wǎng)上申報國稅的流程

登入企業(yè)所在地市國稅局網(wǎng)上納稅申報網(wǎng)站輸入公司稅號跟登入密碼進(jìn)入申報系統(tǒng)依次打開財務(wù)報表錄入當(dāng)期財務(wù)報表數(shù)據(jù)打開增值稅申報表,根據(jù)當(dāng)月開票金額實時錄入不含稅銷售額,系統(tǒng)自動換算需要繳納的稅款數(shù)據(jù)填寫完畢,點擊下面的保存按鍵所有能點開的只要沒有數(shù)據(jù)都要默認(rèn)零保存。確認(rèn)所有點開的報表打開進(jìn)行保存處理點擊“納稅申報”進(jìn)行提交報表
1. 登入企業(yè)所在地市國稅局網(wǎng)上納稅申報網(wǎng)站2. 輸入公司稅號跟登入密碼3. 進(jìn)入申報系統(tǒng)依次打開財務(wù)報表錄入當(dāng)期財務(wù)報表數(shù)據(jù)4. 打開增值稅申報表,根據(jù)當(dāng)月開票金額實時錄入不含稅銷售額,系統(tǒng)自動換算需要繳納的稅款5. 數(shù)據(jù)填寫完畢,點擊下面的保存按鍵6. 所有能點開的只要沒有數(shù)據(jù)都要默認(rèn)零保存。7. 確認(rèn)所有點開的報表打開進(jìn)行保存處理8. 點擊“納稅申報”進(jìn)行提交報表
一般納稅人是必須的,小規(guī)模可有可無,但是年報是必須要有的
一、登錄http://58.56.112.141:8080/二、輸入稅號及從國稅局通知的注冊碼登錄

5,國稅網(wǎng)上申報流程

增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報辦稅指南 一、網(wǎng)上申報系統(tǒng)的適用對象 網(wǎng)上申報系統(tǒng)適用于除以下幾種情況以外的增值稅一般納稅人: (一)輔導(dǎo)期一般納稅人; (二)逾期申報; (三)辦理延期申報或緩繳稅款; (四)無法通過 “一窗式”票表稽核,需進(jìn)行人工干預(yù); (五)有同一屬期多次申報等非正常申報情況; (六)因計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)故障等原因不能進(jìn)行網(wǎng)上申報; (七)辦理注冊地跨區(qū)變更,提前進(jìn)行當(dāng)月的抄報稅以及納稅申報; (八)國稅機(jī)關(guān)規(guī)定的其它情形。 除上述八種特殊情況外,納稅人確認(rèn)以網(wǎng)上申報方式辦理納稅申報的,原則上不得變更。 二、備案、變更和注銷 (一)申請采用網(wǎng)上申報方式的納稅人,持下列資料到國稅主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理備案手續(xù): 1、稅務(wù)登記證副本原件(查驗后退回); 2、《委托代扣稅款協(xié)議書》(查驗后退回); 3、《增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報方式備案表》 備案手續(xù)要求在一個工作日內(nèi)辦理完畢。納稅人辦理完網(wǎng)上申報備案手續(xù)后,取得由稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的注冊碼,于次月的申報期開始采用網(wǎng)上申報方式進(jìn)行增值稅申報。 (二)納稅人如辦理注冊地跨區(qū)變更或要求終止采用網(wǎng)上申報方式的,填寫《申請注銷增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報方式登記表》,國稅主管稅務(wù)機(jī)關(guān)注銷其網(wǎng)上申報方式的使用權(quán)。辦理注冊地跨區(qū)變更的納稅人應(yīng)到變更后的國稅主管稅務(wù)機(jī)關(guān)重新辦理備案手續(xù)。 納稅人發(fā)生下列情形之一的,由國稅主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填寫《注銷增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報方式登記表》,強(qiáng)行注銷其網(wǎng)上申報資格。 1、注銷稅務(wù)登記; 2、被取消增值稅一般納稅人資格; 3、違反有關(guān)稅收法律法規(guī)規(guī)定。 三、納稅申報 (一)納稅人在網(wǎng)上申報系統(tǒng)客戶端進(jìn)行網(wǎng)上申報,網(wǎng)上申報受理平臺受理申報數(shù)據(jù)成功后,納稅人到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳抄報稅。抄報稅成功后,網(wǎng)上申報受理崗?fù)ㄟ^網(wǎng)上申報受理平臺進(jìn)行“一窗式”比對,比對通過后網(wǎng)上申報受理平臺將申報數(shù)據(jù)自動導(dǎo)入稅收征管系統(tǒng)并發(fā)起扣款,扣款成功后申報完成。 非防偽稅控納稅人在網(wǎng)上申報受理成功后,申報數(shù)據(jù)自動導(dǎo)入稅收征管系統(tǒng)并發(fā)起扣款,扣款成功后申報完成。 (二)納稅人在辦理網(wǎng)上申報前,必須在規(guī)定的認(rèn)證期限內(nèi)完成增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)的認(rèn)證。 (三)納稅人在網(wǎng)上申報系統(tǒng)客戶端進(jìn)行申報后可即時查詢申報受理結(jié)果。如系統(tǒng)顯示“申報受理不成功”,納稅人可根據(jù)系統(tǒng)提示的信息修改申報數(shù)據(jù)并重新申報。系統(tǒng)顯示“申報受理成功”后,納稅人發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)有誤需要進(jìn)行修改的,應(yīng)到國稅主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳辦理作廢申報,之后再重新進(jìn)行網(wǎng)上申報。 (四)網(wǎng)上申報受理成功的納稅人使用網(wǎng)上申報系統(tǒng)軟件打印一套符合《深圳市增值稅一般納稅人納稅申報辦法》要求的申報資料,經(jīng)法人代表簽字并蓋章確認(rèn),于抄稅時報送。網(wǎng)上申報受理崗負(fù)責(zé)接收并核對納稅人的紙質(zhì)申報資料是否完整無缺。 非防偽稅控納稅人于每月申報期結(jié)束前報送紙質(zhì)申報資料。 四、抄報稅處理 網(wǎng)上申報受理成功的納稅人應(yīng)在當(dāng)月申報期內(nèi)攜帶稅控IC卡到國稅主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳辦理抄報稅事項。網(wǎng)上申報受理崗?fù)ㄟ^網(wǎng)上申報受理平臺對申報數(shù)據(jù)進(jìn)行“一窗式”比對。經(jīng)比對通過并扣繳稅款成功后,申報完成,網(wǎng)上申報管理崗將稅控IC卡退還納稅人。 如有異常情況,按以下規(guī)定分別進(jìn)行處理: (一)經(jīng)“一窗式”比對不通過的,網(wǎng)上申報受理崗應(yīng)暫扣納稅人稅控IC卡并立即移交給異常情況處理崗位處理。 異常情況處理崗按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行核實對照,屬合理異常的,解除異常,將稅控IC卡退還納稅人。屬其他不符的,按照“一窗式”管理辦法的具體規(guī)定執(zhí)行。 (二)經(jīng)“一窗式”比對通過但因銀行存款余額不足而無法成功扣款的,網(wǎng)上申報受理崗暫扣納稅人稅控IC卡。納稅人應(yīng)及時在約定銀行帳戶存入足夠繳納稅款的金額,由網(wǎng)上申報受理崗發(fā)起扣款??劭畛晒?,網(wǎng)上申報受理崗將稅控IC卡退還納稅人。 五、簡要流程 (一)辦理備案手續(xù):填寫《增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報方式備案表》→查驗稅務(wù)登記證副本原件→查驗《委托代扣稅款協(xié)議書》 (二)等候培訓(xùn)通知 (三)參加操作培訓(xùn) (四)上網(wǎng)進(jìn)行申報:系統(tǒng)登錄→導(dǎo)入發(fā)票信息→生成申報表→發(fā)送報表→獲取扣款結(jié)果→獲取申報結(jié)果反饋信息→申報完成
第一步:插上UK,打開“開始——登錄網(wǎng)上報稅—客戶端模式(白色UK專用)”。第二步:輸入密碼,登錄。第三步:進(jìn)入“山東省國家稅務(wù)局網(wǎng)上辦稅平臺”第四步:功能操作區(qū)——我的權(quán)限——2005版財務(wù)報表第五步:點擊“2005版財務(wù)報表”前面的“+”,分別填報“損益表”“資產(chǎn)負(fù)債表”,填好后點擊“財務(wù)報表確認(rèn)申報”,進(jìn)行申報。第六步:點擊“一般納稅人申報”前的“+”號,根據(jù)單位實際情況分別填報下列各項報表,填寫完畢點擊“增值稅確認(rèn)申報”,進(jìn)行申報。
我要申報

6,國稅納稅申報系統(tǒng)的流程

現(xiàn)在的防偽稅控系統(tǒng)大部分已經(jīng)升級為一機(jī)多票系統(tǒng),在原來開具增值稅專用發(fā)票的基礎(chǔ)上增加了開具增值稅廢舊物資發(fā)票和增值稅普通發(fā)票。IC卡是通過讀卡器與金稅卡連接,存儲發(fā)票資料的,用于去稅局購買發(fā)票及每月的抄報稅。由于系統(tǒng)涉及的內(nèi)容較多,系統(tǒng)教材市面上比較難找,一般需要和當(dāng)?shù)囟悇?wù)局指定的服務(wù)單位聯(lián)系,通過2到3天的培訓(xùn),并且需通過考核取得證書方可操作。 原有的稅控系統(tǒng)是5.02的,現(xiàn)在大部分已經(jīng)升級為6.10,這里我以6.10的大致操作方法給你作個介紹: 打開系統(tǒng)的第一個介面有系統(tǒng)管理、進(jìn)入系統(tǒng)和退出系統(tǒng)三個選框,系統(tǒng)管理主要是查看企業(yè)的名稱及稅號、開票機(jī)號等信息,這些信息在安裝時已經(jīng)輸入,無法更改。 進(jìn)入系統(tǒng)后先選擇操作員,最好選擇管理員(最高權(quán)限)。進(jìn)入系統(tǒng)后可以看到有四大模塊:系統(tǒng)設(shè)置、發(fā)票管理、報稅處理和系統(tǒng)維護(hù)。 一. 先看系統(tǒng)設(shè)置下我們需要作些什么操作: 1.在稅務(wù)信息里我們可以查看企業(yè)的基本信息(有企業(yè)的營業(yè)地址、電話號碼及開戶銀行),如有錯可以自行修改。 2.初始化起及初始化終是初次安裝系統(tǒng)時才須用到,否則不須操作。 3.客戶編碼里是設(shè)置企業(yè)客戶的信息,以方便在開票時直接選取,設(shè)置方法如下:打開后先點擊左上角的編輯按鈕,在右上角有“+”號鍵用于增加一行,“—”號用于刪除一行。編碼的設(shè)置應(yīng)注意,同一目錄下的編碼長度必需一致;除了地址電話和銀行帳號要點擊打開備注編輯器輸入外,其它的都可以直接在方框內(nèi)輸入。 4.商品編碼里是設(shè)置企業(yè)的商品信息,這里的設(shè)置方法同上,只是有一項商品名稱及稅目必需輸入,其它可以為不輸。 5.應(yīng)注意系統(tǒng)里沒有任何的保存按鈕,它的保存方法是點擊編輯旁的退出按鈕。類別編碼、編碼導(dǎo)入及稅目更新一般不須操作。 二.在發(fā)票管理模塊下主要是對發(fā)票的讀入、填開、查詢及作廢操作。在發(fā)票填開介面應(yīng)當(dāng)注意的是客戶輸入既可在編碼庫中選取又可在開票介面中直接輸入,但是商品輸入必需在商品編碼中選取,不可以在開票介面中直接輸入。發(fā)票信息輸入完后注意收款及復(fù)核處選上相應(yīng)的操作人員,復(fù)核人不能與開票人相同,審核無誤后點擊打印按鈕保存及打印,打印時應(yīng)注意紙張?zhí)柎a是否與電子號碼相同,密碼區(qū)是否有超出方框等,只要點擊打印后發(fā)票就無法修改,有錯就只能作廢了,所以要特別小心。當(dāng)月的票可以直接作廢,但須遵守誰開票誰作廢的原則,跨月的票只能開負(fù)數(shù)票沖抵,超過8行商品就須開清單發(fā)票。 三.在報稅處理模塊下主要是每月的1-10號報稅期的一些操作,1號過后要開發(fā)票就必須在報稅處理下執(zhí)行抄稅處理,選擇本期資料后方可繼續(xù)開票,接下來要在10號前將上月的發(fā)票資料打印出來,連同IC卡一起去稅務(wù)局報稅便可,報完稅IC卡還需回來讀入一下系統(tǒng)。過了10號如果沒有去稅務(wù)局報稅,開票系統(tǒng)沒有讀入報稅成功標(biāo)志系統(tǒng)便會鎖死,無法開票了。 四.在系統(tǒng)維護(hù)模塊下主要是增加操作員及設(shè)置權(quán)限、設(shè)置備份目錄及備份方式和數(shù)據(jù)整理的一些操作。希望這些可以幫你解決問題。
一、報增值稅流程: 1.每月10號(如果10號是節(jié)假日,可順延一天)之前到主管稅務(wù)局的征收所去申報納稅,填增值稅申報表,申報表根據(jù)納稅人類型不同也不同:如果是一般納稅人要填一張主表和八張付表;如果是小規(guī)模納稅人只填一張主表和一副付表。 2.增值稅申報方式有手工申報、ic卡申報和網(wǎng)上申報,手工申報和ic卡申報都是要到稅務(wù)機(jī)關(guān)來申報,不同是ic卡申報要先在企業(yè)的電腦里先寫卡,然后在到稅務(wù)所申報。網(wǎng)上申報是要在網(wǎng)上下載申報表,填好后再上傳。每個企業(yè)的申報方式都不一樣,如果你不知道你們的申報方式,可向主管的稅務(wù)機(jī)關(guān)的征收所查詢。 以上是原申報方式,現(xiàn)在我們用神州浩天的綜合征管軟件就沒有原來那么繁瑣了,只要輸入相關(guān)數(shù)據(jù)報表可以生成并打印出來 二、企業(yè)所得稅的申報 1、企業(yè)所得稅每季度終了15日前申報。具體的說就是4月15號(報1-3月的)、7月15號(報4-6月)、10月15日(報7-9月)下年1月15日(報上年10-12)之前申報繳納企業(yè)所得稅,按季先預(yù)繳企業(yè)所得稅(如果本季度有應(yīng)交所得稅的話)在下年的4月底前對上一年的企業(yè)所得稅進(jìn)行匯算清繳。 2、02年1月1日前成立的企業(yè),企業(yè)所得稅在地稅申報,02年1月1日以后新成立的企業(yè),企業(yè)所得稅在國稅申報。個人獨(dú)資企業(yè)不是企業(yè)所得稅的納稅人而是交個人所得稅。股份制企業(yè)、有限公司(包括新的一人公司)都需要繳納企業(yè)所得稅。 三、稅號是指稅務(wù)登記證號碼。它是由技術(shù)監(jiān)督局的組織機(jī)構(gòu)代碼前面加六位的地區(qū)代碼構(gòu)成的。地稅的稅務(wù)登記證號碼比國稅多三位(后面加了三個零)。
一、網(wǎng)上申報:1、填寫申報表(先填附表,總表自動生成);2、網(wǎng)上報送申報表3、抄稅(在防偽稅控系統(tǒng)中做);4、遠(yuǎn)程抄報(在防偽稅控系統(tǒng)中將IC卡中的數(shù)據(jù)報送到稅局服務(wù)器);4、成功,清卡;不成功;檢查申報,重做遠(yuǎn)程抄報。二、手工申報1、填寫申報表(附表、主表及財務(wù)報表);2、去稅局服務(wù)大廳申報(同時報送IC卡)3、稅局辦理。以上是一般納稅人的。小規(guī)模納稅人:1、填表2、去稅局大廳申報。
文章TAG:國稅新系統(tǒng)如何申報國稅系統(tǒng)如何

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