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網(wǎng)上領(lǐng)發(fā)票后如何處理,當(dāng)月領(lǐng)的發(fā)票都開(kāi)完了還要開(kāi)票怎么處理

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-31 10:08:52 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,當(dāng)月領(lǐng)的發(fā)票都開(kāi)完了還要開(kāi)票怎么處理

當(dāng)月領(lǐng)的發(fā)票都開(kāi)完了,還要開(kāi)票,可以到稅務(wù)部門(mén)申請(qǐng)!

當(dāng)月領(lǐng)的發(fā)票都開(kāi)完了還要開(kāi)票怎么處理

2,購(gòu)買(mǎi)電腦取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票怎么處理

如果貴司是一般納稅人,借:固定資產(chǎn)-電腦 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款/現(xiàn)金如果貴司是小規(guī)模納稅人,借:固定資產(chǎn)-電腦貸:銀行存款/現(xiàn)金
統(tǒng)計(jì)好上次所購(gòu)回發(fā)票每月的開(kāi)票份數(shù)、收入月計(jì)及稅額月計(jì)(因?yàn)橘?gòu)票時(shí)會(huì)要求你填寫(xiě)申請(qǐng)表格以便繳銷(xiāo)舊票和購(gòu)買(mǎi)新票)或者是在網(wǎng)上辦稅大廳填好申請(qǐng)并打印出來(lái),并帶上以下證件: 企業(yè)《稅務(wù)登記證副本》原件、《發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿》、企業(yè)公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、防偽稅控ic卡去國(guó)稅大廳辦理就可以了。

購(gòu)買(mǎi)電腦取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票怎么處理

3,領(lǐng)出的國(guó)稅增值稅普通發(fā)票未開(kāi)完怎么辦

按發(fā)票作廢處理。常見(jiàn)的發(fā)票作廢情況主要有以下三種:1、用票單位和個(gè)人開(kāi)發(fā)票后,如果發(fā)生銷(xiāo)貨退回需開(kāi)紅字發(fā)票的,必須收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣或者取得對(duì)方的有效憑證。2、開(kāi)具發(fā)票時(shí)發(fā)生錯(cuò)誤、誤填等情況需要重開(kāi)發(fā)票的,可以在原發(fā)票上注明“作廢”字樣后,重新開(kāi)具。同時(shí),如果專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具后因購(gòu)貨方不索取而成為廢票的,也應(yīng)該按填寫(xiě)有誤辦理。3、發(fā)生銷(xiāo)售折讓的,在收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣后,重新開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票;需要注意的是,開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票填寫(xiě)有誤的,應(yīng)當(dāng)另行開(kāi)具,并在誤填的專(zhuān)用發(fā)票上注明“誤填作廢”四個(gè)字。
違反《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》第二十二條第二款的規(guī)定虛開(kāi)發(fā)票的,由稅務(wù)機(jī)關(guān)沒(méi)收違法所得;虛開(kāi)金額在1萬(wàn)元以下的,可以并處5萬(wàn)元以下的罰款;虛開(kāi)金額超過(guò)1萬(wàn)元的,并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。而且,取得的虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票,不允許在所得稅前列支。

領(lǐng)出的國(guó)稅增值稅普通發(fā)票未開(kāi)完怎么辦

4,拿到海關(guān)發(fā)票后的處理程序越詳細(xì)越好

首先明確一點(diǎn),中國(guó)海關(guān)沒(méi)有發(fā)票一說(shuō)。不過(guò)在外貿(mào)操作中確有海關(guān)發(fā)票(CUSTOMS INVOICE)的單證。海關(guān)發(fā)票是根據(jù)某些進(jìn)口國(guó)海關(guān)的規(guī)定,由出口商填制的一種特定格式的發(fā)票,它的作用是供進(jìn)口商憑以向海關(guān)辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)、納稅等手續(xù)。進(jìn)口國(guó)海關(guān)根據(jù)海關(guān)發(fā)票查核進(jìn)口商品的價(jià)值和產(chǎn)地來(lái)確定該商品是否可以進(jìn)口、是否可以享受優(yōu)惠稅率,查核貨物在出口國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售價(jià)格,以確定出口國(guó)是否以低價(jià)傾售而征收反傾售稅,并據(jù)以計(jì)算進(jìn)口商應(yīng)納的進(jìn)口稅款。因此,對(duì)進(jìn)口商來(lái)說(shuō),海關(guān)發(fā)票是一種很重要的單據(jù)。海關(guān)發(fā)票由出口方填制,有些國(guó)家或地區(qū)稱(chēng)其為:“COMBINED CERTIFICATE OF VALUE AND ORIGIN”(價(jià)值與原產(chǎn)地聯(lián)合證明書(shū)),或“CERTIFIED INVOICE”(證實(shí)發(fā)票)等。信用證中常見(jiàn)對(duì)于海關(guān)發(fā)票所用的名稱(chēng)一般有:⑴CUSTOMS INVOICE⑵INVOICE AND COMBINED CERTIFICATE OF VALUE AND ORIGIN⑶APPROPRIATE CERTIFIED CUSTOMS INVOICE⑷SIGNED CERTIFICATE OF VALUE AND ORIGIN IN APPROPRIATE FORM⑸CERTIFIED INVOICE IN ACCORDANCE WITH XXXX( 進(jìn)口國(guó))CUSTOMS REGULATIONS(根據(jù)XXX國(guó)海關(guān)法令開(kāi)具的誠(chéng)實(shí)發(fā)票)(6)SPECIAL CUSTOMS INVOICE 目前,要求提供海關(guān)發(fā)票的主要國(guó)家(地區(qū))有:美國(guó)、加拿大、澳大利亞、新西蘭、牙買(mǎi)加、加勒比共同市場(chǎng)國(guó)家、非洲的一些國(guó)家等。
概念有問(wèn)題,海關(guān)根本沒(méi)有發(fā)票一說(shuō),海關(guān)不開(kāi)發(fā)票的,只有稅單!
探討一下 這個(gè)能叫發(fā)票嗎??
關(guān)稅直接進(jìn)入原材料的成本或者是生產(chǎn)成本,海關(guān)的增值稅直接進(jìn)入應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅,如果這張?jiān)鲋刀惼笔怯迷诿舛愗浳锏模瓦M(jìn)成本,海關(guān)的增值稅抵扣期限90天。
根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局(國(guó)稅函[2003]962號(hào))關(guān)于進(jìn)一步做好增值稅納稅申報(bào)“一窗式”管理工作的通知 第一條的規(guī)定 增值稅一般納稅人發(fā)生銷(xiāo)售貨物、提供應(yīng)稅勞務(wù)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票后,如發(fā)生銷(xiāo)貨退回、銷(xiāo)售折讓以及原藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)錯(cuò)誤等情況,視不同情況分別按以下辦法處理: (一)銷(xiāo)貨方如果在開(kāi)具藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票的當(dāng)月收到購(gòu)貨方退回的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),而且尚未將記帳聯(lián)作帳務(wù)處理,可對(duì)原藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行作廢。即在發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)連同對(duì)應(yīng)的存根聯(lián)、記帳聯(lián)上注明“作廢”字樣,并依次粘貼在存根聯(lián)后面,同時(shí)對(duì)防偽稅控開(kāi)票子系統(tǒng)的原開(kāi)票電子信息進(jìn)行作廢處理。如果銷(xiāo)貨方已將記帳聯(lián)作帳務(wù)處理,則必須通過(guò)防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具負(fù)數(shù)專(zhuān)用發(fā)票作為扣減銷(xiāo)項(xiàng)稅額的憑證,不得作廢已開(kāi)具的藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票,也不得以紅字普通發(fā)票作為扣減銷(xiāo)項(xiàng)稅額的憑證。 銷(xiāo)貨方如果在開(kāi)具藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票的次月及以后收到購(gòu)貨方退回的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),不論是否已將記帳聯(lián)作帳務(wù)處理,一律通過(guò)防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具負(fù)數(shù)專(zhuān)用發(fā)票扣減銷(xiāo)項(xiàng)稅額的憑證,不得作廢已開(kāi)具的藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票,也不得以紅字普通發(fā)票作為扣減銷(xiāo)項(xiàng)稅額的憑證。 (二)因購(gòu)貨方無(wú)法退回專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),銷(xiāo)貨方收到購(gòu)貨方當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的《進(jìn)貨退出或索取折讓證明單》的,一律通過(guò)防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具負(fù)數(shù)專(zhuān)用發(fā)票作為扣減銷(xiāo)項(xiàng)稅額的憑證,不得作廢已開(kāi)具的藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票, 也不得以紅字普通發(fā)票作為扣減銷(xiāo)項(xiàng)稅額的憑證。 根據(jù)962號(hào)文的規(guī)定已經(jīng)說(shuō)明,除去退貨外只有原發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤,才可以退回給銷(xiāo)貨方重新開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票(實(shí)際操作先按原錯(cuò)票內(nèi)容開(kāi)具一張負(fù)數(shù)發(fā)票,然后再按正確的內(nèi)容開(kāi)具一份籃字發(fā)票交給購(gòu)貨方),如果是未按照規(guī)定期限認(rèn)證并抵扣的,是不允許退回銷(xiāo)貨方開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票并重新開(kāi)具增值稅發(fā)票的。
關(guān)稅直接進(jìn)入原材料的成本或者是生產(chǎn)成本,海關(guān)的增值稅直接進(jìn)入應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅,如果這張?jiān)鲋刀惼笔怯迷诿舛愗浳锏?,就進(jìn)成本,海關(guān)的增值稅抵扣期限90天。

5,增值稅普通發(fā)票開(kāi)具負(fù)數(shù)后等領(lǐng)購(gòu)發(fā)票的時(shí)候怎么處理

將作廢的發(fā)票收回,附在開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票后面,一同帶到稅務(wù)局核實(shí)無(wú)誤后,才可以領(lǐng)購(gòu)新的發(fā)票。
開(kāi)具負(fù)數(shù)(紅字)增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)書(shū):<br>開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)單、通知單(銷(xiāo)售方) <a target="_blank">http://www.csj.sh.gov.cn/gb/csj/wsbs/xzzx/zmgll/userobject7ai35265.html</a><br>以前直接是在專(zhuān)管員那里領(lǐng)一張表,現(xiàn)在好像是先在機(jī)子上打一張申請(qǐng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票的申請(qǐng)表,然后再拿到稅務(wù)局去辦理,辦完了他們會(huì)給你一張表,再拿著表回來(lái)開(kāi)具(這是自己開(kāi)負(fù)數(shù)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的程序)。銷(xiāo)售方申請(qǐng)&lt;開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單&gt;所帶資料:&nbsp;<br>一、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章&nbsp;<br>二、涉及購(gòu)買(mǎi)方拒收的,附購(gòu)買(mǎi)方拒收證明(拒收證明要注明發(fā)票代碼、號(hào)碼、開(kāi)票日期、拒收理由、準(zhǔn)確的開(kāi)票信息以及“此發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證”字樣,內(nèi)容盡可能詳細(xì)。)加蓋購(gòu)買(mǎi)方公章。&nbsp;<br>三、涉及銷(xiāo)售方發(fā)票未交付購(gòu)買(mǎi)方的,附銷(xiāo)售方單位開(kāi)具申請(qǐng)一份(注明發(fā)票代碼、號(hào)碼、開(kāi)票日期、拒收理由、準(zhǔn)確的開(kāi)票信息以及“此發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證”字樣,內(nèi)容盡可能詳細(xì)。)加蓋銷(xiāo)售方公章。&nbsp;<br>四、需紅沖的發(fā)票原件聯(lián)次帶齊(包括記賬聯(lián))&nbsp;<br>注:開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票超過(guò)90天的概不辦理紅沖&nbsp;<br>憑&lt;開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單&gt;才能開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,然后才可以給客戶再開(kāi)增值稅發(fā)票。&nbsp;<p>1、在防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)填開(kāi)申請(qǐng)表,錄入原發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,打回車(chē)鍵原發(fā)票數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生,然后用紙質(zhì)打印出來(lái),蓋上單位公章。</p><p>2、帶上公章、開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)表、及原發(fā)票復(fù)印件、原件去當(dāng)?shù)貒?guó)稅辦稅大廳申請(qǐng)辦理開(kāi)具紅字發(fā)票證明單。</p><p>3、拿到開(kāi)具紅字發(fā)票證明單后,就可以進(jìn)入防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)具負(fù)數(shù)專(zhuān)用發(fā)票了,應(yīng)注意負(fù)數(shù)發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與原發(fā)票一致,如不屬于退貨原因還需要正確填開(kāi)相應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票。</p><p></p><p align="center"><b>開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單(銷(xiāo)售方)</b></p> <p><b>填開(kāi)日期</b><b>&nbsp;</b><b>:&nbsp;&nbsp;&nbsp; xxxx年&nbsp; x&nbsp; 月&nbsp;&nbsp; x 日</b><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; no.</b></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="573" align="left"> <tbody> <tr> <td rowspan="2" width="48"> <p align="center">銷(xiāo)售方</p></td> <td width="94"> <p align="center">名&nbsp; 稱(chēng)</p></td> <td width="132" colspan="2"> <p align="center"><b>xx</b><b>貿(mào)易公司</b><b>&nbsp;&nbsp;</b><b></b></p></td> <td rowspan="2" width="58"> <p align="center">購(gòu)買(mǎi)方</p></td> <td width="97" colspan="2"> <p align="center">名&nbsp; 稱(chēng)</p></td> <td width="145" colspan="2"> <p align="center"><b>xx</b><b>貿(mào)易有限公司</b><b>&nbsp;&nbsp;</b><b></b></p></td></tr> <tr> <td width="94"> <p align="center">稅務(wù)登記代碼</p></td> <td width="132" colspan="2"> <p align="center"><b>310xxxxxxxxxxxx</b><b>&nbsp;&nbsp;</b><b></b></p></td> <td width="97" colspan="2"> <p align="center">稅務(wù)登記代碼</p></td> <td width="145" colspan="2"> <p align="center"><b>xxxxxxxxxxxxxxx</b><b>&nbsp;</b><b></b></p></td></tr> <tr> <td rowspan="2" width="48"> <p align="center">開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票內(nèi)容</p></td> <td width="143" colspan="2"> <p align="center">貨物(勞務(wù))名稱(chēng)</p></td> <td width="83"> <p align="center">單價(jià)</p></td> <td width="82" colspan="2"> <p align="center">數(shù)量</p></td> <td width="110" colspan="2"> <p align="center">金額</p></td> <td width="107"> <p align="center">稅額</p></td></tr> <tr> <td width="143" colspan="2"> <p align="center"><b>xx</b><b>&nbsp;</b><b></b></p></td> <td width="83"> <p align="center"><b>xx</b><b>&nbsp;</b><b></b></p></td> <td width="82" colspan="2"> <p align="center"><b>xx</b><b>&nbsp;</b><b></b></p></td> <td width="110" colspan="2"> <p align="center"><b>&nbsp;</b><b>xx</b><b></b></p></td> <td width="107"> <p align="center"><b>xx</b><b>&nbsp;</b><b></b></p></td></tr> <tr> <td width="48"> <p align="center">說(shuō)明</p></td> <td valign="top" width="525" colspan="8"> <p>&nbsp;</p> <p>對(duì)應(yīng)藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票密碼區(qū)內(nèi)打印的代碼:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>xxxxxxxx</b><b>&nbsp;</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; </p> <p>&nbsp;</p> <p>號(hào)碼:&nbsp;&nbsp; <b>xxxxxxxx</b><b>&nbsp;</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票理由:</p> <p align="right">&nbsp;</p> <p><b>xxxxxxxxx</b><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b> </b><b></b></p></td></tr> <tr height="0"> <td width="48"></td> <td width="94"></td> <td width="48"></td> <td width="83"></td> <td width="58"></td> <td width="24"></td> <td width="73"></td> <td width="38"></td> <td width="107"></td></tr></tbody></table> <p>經(jīng)辦人:&nbsp;<b>&nbsp;</b><b>張xx</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 負(fù)責(zé)人:<b>李xx</b><b>&nbsp;</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱(chēng)(印章):&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>注: 1.本通知單一式兩聯(lián):第一聯(lián),銷(xiāo)售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)留存;第二聯(lián),銷(xiāo)售方留存。 </p> <p>2.通知單應(yīng)與申請(qǐng)單一一對(duì)應(yīng)。</p> <p>3.銷(xiāo)售方就在開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票后到主管機(jī)關(guān)進(jìn)行核銷(xiāo)。</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)單填表說(shuō)明</b></p> <p>1、銷(xiāo)售方名稱(chēng)、稅務(wù)登記代碼:填寫(xiě)增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售方名稱(chēng)、稅務(wù)登記證號(hào)碼。</p> <p>2、購(gòu)買(mǎi)方名稱(chēng)、稅務(wù)登記代碼:填寫(xiě)增值稅專(zhuān)用發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方名稱(chēng)、稅務(wù)登記證號(hào)碼。</p> <p>3、開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票內(nèi)容:填寫(xiě)需開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票的貨物名稱(chēng)、單價(jià)、數(shù)量、金額、稅額。</p> <p>4、說(shuō)明:填寫(xiě)對(duì)應(yīng)藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票密碼區(qū)內(nèi)打印的代碼、號(hào)碼,以及開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票理由。</p> <p>5、購(gòu)買(mǎi)方經(jīng)辦人:購(gòu)買(mǎi)方經(jīng)辦人簽字。</p> <p>6、購(gòu)買(mǎi)方名稱(chēng):加蓋購(gòu)買(mǎi)方公章。</p> <p>7、備注:編號(hào)(no)由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填寫(xiě)。</p> <p>&nbsp;</p><p></p>
文章TAG:網(wǎng)上領(lǐng)發(fā)票后如何處理網(wǎng)上發(fā)票如何

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